昭阳区审计局2021年决算公开附表.xlsx
收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 编制单位:昭通市昭阳区审计局 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 1 项目(按功能分类) 栏 行次 金额 31 6,689,055.21 次 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 38 766,844.04 9 九、卫生健康支出 39 185,213.17 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 7,293,184.22 一、一般公共服务支出 2 一、一般公共预算财政拨款收入 30 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 681,460.83 八、社会保障和就业支出 7,974,645.05 本年支出合计 结余分配 8,040,512.42 58 160,736.50 年末结转和结余 8,135,381.55 57 399,400.00 总计 59 94,869.13 60 8,135,381.55 收入决算表 公开02表 金额单位:元 编制单位:昭通市昭阳区审计局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 3 小计 其中:教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 1 2 7,974,645.05 7,293,184.22 681,460.83 201 一般公共服务支出 6,623,121.44 6,291,945.97 331,175.47 20108 审计事务 6,623,121.44 6,291,945.97 331,175.47 2010801 行政运行 3,388,248.38 3,385,672.91 2,575.47 2010804 审计业务 1,633,747.89 1,305,147.89 328,600.00 2010850 事业运行 1,262,025.17 1,262,025.17 2010899 其他审计事务支出 339,100.00 339,100.00 208 社会保障和就业支出 766,910.44 416,625.08 350,285.36 20805 行政事业单位养老支出 566,224.04 416,625.08 149,598.96 2080501 行政单位离退休 149,598.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 405,900.00 405,900.00 10,725.08 10,725.08 2080506 20808 2080801 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 149,598.96 200,686.40 200,686.40 死亡抚恤 200,686.40 210 卫生健康支出 185,213.17 185,213.17 200,686.40 21011 行政事业单位医疗 185,213.17 185,213.17 2101101 行政单位医疗 133,749.17 133,749.17 2101102 事业单位医疗 50,100.00 50,100.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,364.00 1,364.00 221 住房保障支出 399,400.00 399,400.00 22102 住房改革支出 399,400.00 399,400.00 2210201 住房公积金 399,400.00 399,400.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位:元 部门:昭通市昭阳区审计局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 1 2 3 8,040,512.42 5,981,921.69 2,058,590.73 201 一般公共服务支出 6,689,055.21 4,630,464.48 2,058,590.73 20108 审计事务 2,058,590.73 6,689,055.21 4,630,464.48 2010801 行政运行 3,370,476.39 3,370,476.39 2010804 审计业务 1,719,490.73 2010850 事业运行 1,259,988.09 2010899 其他审计事务支出 339,100.00 208 社会保障和就业支出 766,844.04 766,844.04 20805 行政事业单位养老支出 566,157.64 566,157.64 2080501 行政单位离退休 149,598.96 149,598.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 405,833.60 405,833.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10,725.08 10,725.08 20808 339,100.00 200,686.40 200,686.40 死亡抚恤 200,686.40 200,686.40 210 卫生健康支出 185,213.17 185,213.17 21011 行政事业单位医疗 185,213.17 185,213.17 2101101 行政单位医疗 133,749.17 133,749.17 2101102 事业单位医疗 50,100.00 50,100.00 2080801 2101199 抚恤 1,719,490.73 1,259,988.09 1,364.00 1,364.00 221 住房保障支出 其他行政事业单位医疗支出 399,400.00 399,400.00 22102 住房改革支出 399,400.00 399,400.00 2210201 住房公积金 399,400.00 399,400.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 编制单位:昭通市昭阳区审计局 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 2 3 4 5 6,343,136.02 6,343,136.02 合计 33 次 7,293,184.22 一、一般公共服务支出 出 一般公共预算财政拨款 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 416,558.68 416,558.68 9 九、卫生健康支出 41 185,213.17 185,213.17 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 399,400.00 399,400.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 59 7,344,307.87 7,344,307.87 年初财政拨款结转和结余 28 94,000.00 年末财政拨款结转和结余 60 42,876.35 42,876.35 一、一般公共预算财政拨款 29 94,000.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 7,387,184.22 7,387,184.22 总计 32 7,293,184.22 本年支出合计 62 63 7,387,184.22 总计 64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位:元 编制单位:昭通市昭阳区审计局 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 合计 基本支出结转 1 2 项目支出结转和结 余 3 合计 4 基本支出 5 项目支出 6 合计 7 小计 8 人员经费 9 项目支出结转和结余 公用经费 10 项目支出 11 合计 基本支出结转 小计 项目支出结转 项目支出结余 16 12 13 14 15 94,000.00 94,000.00 7,293,184.22 5,648,936.33 1,644,247.89 7,344,307.87 5,631,636.33 5,129,820.13 501,816.20 1,712,671.54 42,876.35 17,300.00 25,576.35 25,576.35 201 一般公共服务支出 94,000.00 94,000.00 6,291,945.97 4,647,698.08 1,644,247.89 6,343,136.02 4,630,464.48 4,128,648.28 501,816.20 1,712,671.54 42,809.95 17,233.60 25,576.35 25,576.35 20108 审计事务 94,000.00 94,000.00 6,291,945.97 4,647,698.08 1,644,247.89 6,343,136.02 4,630,464.48 4,128,648.28 501,816.20 1,712,671.54 42,809.95 17,233.60 25,576.35 25,576.35 3,385,672.91 3,385,672.91 3,370,476.39 3,370,476.39 2,956,948.59 413,527.80 15,196.52 15,196.52 25,576.35 25,576.35 1,259,988.09 1,171,699.69 88,288.40 2010801 行政运行 2010804 审计业务 2010850 事业运行 2010899 94,000.00 94,000.00 1,305,147.89 1,262,025.17 1,305,147.89 1,262,025.17 1,373,571.54 1,259,988.09 339,100.00 1,373,571.54 339,100.00 25,576.35 2,037.08 2,037.08 其他审计事务支出 339,100.00 208 社会保障和就业支出 416,625.08 416,625.08 416,558.68 416,558.68 416,558.68 339,100.00 66.40 66.40 20805 行政事业单位养老支出 416,625.08 416,625.08 416,558.68 416,558.68 416,558.68 66.40 66.40 66.40 66.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 405,900.00 405,900.00 405,833.60 405,833.60 405,833.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10,725.08 10,725.08 10,725.08 10,725.08 10,725.08 210 卫生健康支出 185,213.17 185,213.17 185,213.17 185,213.17 185,213.17 21011 行政事业单位医疗 185,213.17 185,213.17 185,213.17 185,213.17 185,213.17 2101101 行政单位医疗 133,749.17 133,749.17 133,749.17 133,749.17 133,749.17 2101102 事业单位医疗 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 221 住房保障支出 399,400.00 399,400.00 399,400.00 399,400.00 399,400.00 22102 住房改革支出 399,400.00 399,400.00 399,400.00 399,400.00 399,400.00 2210201 住房公积金 399,400.00 399,400.00 399,400.00 399,400.00 399,400.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 部门:昭通市昭阳区审计局 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 科目名称 科目编 码 工资福利支出 5,120,304.13 302 30101 基本工资 1,023,591.95 30201 办公费 117,977.50 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 1,747,441.40 30202 印刷费 14,101.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 853,025.12 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 470,746.11 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 407,870.68 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 10,725.08 30207 邮电费 7,144.00 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 185,213.17 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 216.00 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 15,522.62 30211 差旅费 30113 住房公积金 406,168.00 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 9,516.00 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 2,860.00 31022 物业管理费 501,816.20 310 科目名称 301 30209 商品和服务支出 金额 39,122.00 31011 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 31099 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 资本性支出 地上附着物和青苗补偿 无形资产购置 其他资本性支出 30218 专用材料费 312 9,516.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 46,700.00 31299 30309 奖励金 30229 福利费 36,972.50 399 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 39999 其他支出 人员经费合计 5,129,820.13 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 对企业补助 45,283.20 31204 费用补贴 500.00 31205 利息补贴 39906 190,940.00 39907 公用经费合计 金额 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 501,816.20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位:元 部门:昭通市昭阳区审计局 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 合计 注:昭阳区审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 部门:昭通市昭阳区审计局 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 注:昭阳区审计局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位:元 编制单位:昭通市昭阳区审计局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 23,400.00 决算统计数 2 — 20,926.04 23,400.00 20,926.04 23,400.00 20,926.04 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 501,816.20 501,816.20 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。