渭水文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

碌曲县教育局(本级).XLS.xls

Excess232 页 408.5 KB 访问 4402.97下载文档
碌曲县教育局(本级).XLS.xls碌曲县教育局(本级).XLS.xls碌曲县教育局(本级).XLS.xls碌曲县教育局(本级).XLS.xls碌曲县教育局(本级).XLS.xls碌曲县教育局(本级).XLS.xls
当前文档共232页 2.97
下载后继续阅读

碌曲县教育局(本级).XLS.xls

编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 22 102 952,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 2 19 690 303,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 22 102 952,19 19 690 303,45 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 0,00 年初结转和结余 26 22 974 428,65 22 974 428,65 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 45 077 380,84 42 664 732,10 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2017年度 19 19 22 22 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 690 303,45 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 0,00 三、国防支出 0,00 四、公共安全支出 0,00 五、教育支出 0,00 六、科学技术支出 0,00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 690 303,45 0,00 结余分配 974 428,65 交纳所得税 133 630,89 提取职工福利基金 840 797,76 转入事业基金 0,00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 42 664 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 调整预算数 4 5 22 102 952,19 132 236,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 092 878,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 732,10 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏次 132 236,89 一、基本支出 60 0,00 人员经费 61 0,00 日常公用经费 62 0,00 二、项目支出 63 20 092 878,70 基本建设类项目 64 0,00 行政事业类项目 65 0,00 三、上缴上级支出 66 470 504,00 四、经营支出 67 0,00 五、对附属单位补助支出 68 0,00 69 0,00 支出经济分类 70 0,00 基本支出和项目支出合计 71 0,00 工资福利支出 72 0,00 商品和服务支出 73 0,00 对个人和家庭的补助 74 0,00 对企事业单位的补贴 75 0,00 债务利息支出 76 0,00 基本建设支出 77 0,00 其他资本性支出 78 0,00 其他支出 79 0,00 80 0,00 81 0,00 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 5 395 652,19 5 279 652,19 116 000,00 16 707 300,00 0,00 16 707 300,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 8 5 983 465,46 5 294 243,42 689 222,04 14 712 154,13 0,00 14 712 154,13 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 22 22 45 102 952,19 — — — — — 974 428,65 — — — 20 077 42 380,84 21 695 619,59 — — — — — 969 112,51 — — — 664 732,10 财决01表 金额单位:元 5 5 14 14 20 3 3 7 6 决算数 9 983 465,46 294 243,42 689 222,04 712 154,13 0,00 712 154,13 0,00 0,00 0,00 — 695 619,59 133 261,40 595 683,04 196 729,75 0,00 0,00 0,00 769 945,40 0,00 20 695 619,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 969 112,51 261 056,85 21 708 055,66 0,00 42 664 732,10 编制单位:碌曲县教育局(本级) 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 1 102 952,19 19 0,00 调整预算数 2 690 303,45 19 0,00 1 22 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 22 102 952,19 19 690 303,45 19 25 年初财政拨款结转和结余 26 22 974 428,65 22 974 428,65 22 一、一般公共预算财政拨款 27 22 974 428,65 22 974 428,65 22 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 0,00 29 总计 30 45 077 380,84 42 664 732,10 42 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 决算数 3 690 303,45 0,00 690 303,45 974 974 428,65 428,65 0,00 664 732,10 支 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 22 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 102 952,19 22 102 952,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 952,19 22 102 952,19 0,00 22 22 974 974 428,65 22 428,65 22 0,00 974 974 428,65 428,65 0,00 0,00 0,00 0,00 45 077 380,84 45 077 380,84 0,00 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 22 出 财政拨款收入支出决算总表 2017年度 支 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 132 236,89 132 236,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 092 878,70 20 092 878,70 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 695 619,59 20 695 619,59 0,00 20 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 132 236,89 132 236,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 092 878,70 20 092 878,70 0,00 0,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 619,59 20 695 619,59 21 969 112,51 21 261 056,85 21 708 055,66 21 969 112,51 261 056,85 708 055,66 0,00 21 0,00 0,00 21 969 112,51 21 261 056,85 708 055,66 21 969 261 708 112,51 056,85 055,66 42 664 664 0,00 42 664 664 732,10 732,10 42 732,10 732,10 42 —2.%d — 决算数 政府性基金预算 项目(按支出性质和经济分类) 财政拨款 12 栏 次 0,00 一、基本支出 0,00 人员经费 0,00 日常公用经费 0,00 二、项目支出 0,00 基本建设类项目 0,00 行政事业类项目 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出经济分类 0,00 工资福利支出 0,00 商品和服务支出 0,00 对个人和家庭的补助 0,00 对企事业单位的补贴 0,00 债务利息支出 0,00 基本建设支出 0,00 其他资本性支出 0,00 其他支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 0,00 基本支出结转 0,00 项目支出结转和结余 0,00 总计 年初预算数 行次 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 54 5 395 652,19 5 395 652,19 55 5 279 652,19 5 279 652,19 56 116 000,00 116 000,00 57 16 707 300,00 16 707 300,00 58 0,00 0,00 59 16 707 300,00 16 707 300,00 60 61 62 63 64 — — 65 — — 66 — — 67 — — 68 — — 69 — — 70 — — 71 — — 72 — — 73 74 75 76 77 22 102 952,19 22 102 952,19 78 79 22 974 428,65 22 974 428,65 80 22 974 428,65 22 974 428,65 81 0,00 0,00 82 83 45 077 380,84 45 077 380,84 初预算数 支 出 调整预算数 政府性基金预算 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 小计 财政拨款 政拨款 财政拨款 15 16 17 18 19 0,00 5 983 465,46 5 983 465,46 0,00 5 983 465,46 0,00 5 294 243,42 5 294 243,42 0,00 5 294 243,42 0,00 689 222,04 689 222,04 0,00 689 222,04 0,00 14 712 154,13 14 712 154,13 0,00 14 712 154,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 712 154,13 14 712 154,13 0,00 14 712 154,13 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 619,59 20 619,59 3 3 7 6 695 0,00 21 0,00 0,00 21 969 112,51 21 261 056,85 708 055,66 21 969 112,51 261 056,85 708 055,66 0,00 21 969 112,51 0,00 261 056,85 0,00 21 708 055,66 0,00 42 664 664 0,00 42 732,10 0,00 20 — 133 261,40 595 683,04 196 729,75 0,00 0,00 0,00 769 945,40 0,00 0,00 20 732,10 42 695 — — — — — — — — — 695 664 619,59 732,10 决算数 财决01-1表 金额单位:元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 5 983 465,46 0,00 5 294 243,42 0,00 689 222,04 0,00 14 712 154,13 0,00 0,00 0,00 14 712 154,13 0,00 3 3 7 6 — 133 261,40 595 683,04 196 729,75 0,00 0,00 0,00 769 945,40 0,00 20 695 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,59 0,00 21 969 112,51 261 056,85 21 708 055,66 0,00 0,00 0,00 42 664 0,00 732,10 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 22 974 428,65 132 236,89 132 236,89 132 236,89 22 842 191,76 1 394,00 1 394,00 0,00 0,00 22 701 197,76 3 167 500,00 0,00 1 472 347,73 18 061 350,03 139 600,00 139 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 20199 2019999 205 20501 2050101 2050102 2050199 20502 2050201 2050202 2050204 2050299 20503 2050305 20509 2050999 20599 2059999 208 20805 2080501 2080502 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 高等职业教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 基本支出结转 2 133 630,89 132 236,89 132 236,89 132 236,89 1 394,00 1 394,00 1 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年初结转和结余 项目支出结转和 结余 22 22 22 3 1 18 3 840 797,76 0,00 0,00 0,00 840 797,76 0,00 0,00 0,00 0,00 701 197,76 167 500,00 0,00 472 347,73 061 350,03 139 600,00 139 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 收支结余 经营结余 4 本年收入 5 0,00 19 690 303,45 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 219 799,45 20 0,00 3 969 739,42 3 0,00 2 142 488,95 2 0,00 30 000,00 0,00 1 797 250,47 1 0,00 12 630 060,03 13 0,00 2 926 700,00 5 0,00 1 400 000,00 0,00 1 047 280,00 2 0,00 7 256 080,03 5 0,00 231 000,00 0,00 231 000,00 0,00 1 000 000,00 1 0,00 1 000 000,00 1 0,00 1 389 000,00 1 0,00 1 389 000,00 1 0,00 470 504,00 0,00 470 504,00 0,00 82 142,00 0,00 388 362,00 本年支出 6 695 619,59 21 132 236,89 132 236,89 132 236,89 092 878,70 21 971 133,42 143 882,95 30 000,00 797 250,47 362 145,28 21 669 026,00 38 800,00 1 506 427,73 147 891,55 20 370 600,00 370 600,00 000 000,00 000 000,00 389 000,00 389 000,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 合计 7 969 112,51 0,00 0,00 0,00 969 112,51 0,00 0,00 0,00 0,00 969 112,51 425 174,00 361 200,00 13 200,00 169 538,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 收入支出决算表 2017年度 收支结余 基本支出结转 项目支出结转和 结余 8 9 261 056,85 21 708 055,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 056,85 21 708 055,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 056,85 21 708 055,66 0,00 425 174,00 0,00 1 361 200,00 13 200,00 0,00 247 856,85 19 921 681,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 3.%d — 经营结余 用事业基金弥补 收支差额 合计 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 结余分配 年末结转和 交纳所得税 提取职工福利基 金 转入事业基金 其他 合计 13 14 15 16 17 969 112,51 0,00 0,00 0,00 969 112,51 0,00 0,00 0,00 0,00 969 112,51 425 174,00 361 200,00 13 200,00 169 538,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 0,00 0,00 1 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决02表 金额单位:元 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和 结余 18 261 056,85 21 0,00 0,00 0,00 261 056,85 21 0,00 0,00 0,00 0,00 261 056,85 21 0,00 0,00 1 13 200,00 247 856,85 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 708 055,66 0,00 0,00 0,00 708 055,66 0,00 0,00 0,00 0,00 708 055,66 425 174,00 361 200,00 0,00 921 681,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营结余 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20501 2050101 2050102 2050199 20502 2050201 2050202 2050204 2050299 20503 2050305 20509 2050999 20599 2059999 208 20805 2080501 2080502 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 高等职业教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 本年收入合计 财政拨款收入 1 690 219 969 142 30 797 630 926 400 047 256 231 231 000 000 389 389 470 470 82 388 2 690 219 969 142 30 797 630 926 400 047 256 231 231 000 000 389 389 470 470 82 388 19 19 3 2 1 12 2 1 1 7 1 1 1 1 303,45 799,45 739,42 488,95 000,00 250,47 060,03 700,00 000,00 280,00 080,03 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 504,00 504,00 142,00 362,00 19 19 3 2 1 12 2 1 1 7 1 1 1 1 303,45 799,45 739,42 488,95 000,00 250,47 060,03 700,00 000,00 280,00 080,03 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 504,00 504,00 142,00 362,00 收入决算表 财决03表 金额单位:元 2017年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —4.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:碌曲县教育局(本级) 2017年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20199 2019999 205 20501 2050101 2050102 2050199 20502 2050201 2050202 2050204 2050299 20503 2050305 20509 2050999 20599 2059999 208 20805 2080501 2080502 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 高等职业教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 本年支出合计 基本支出 1 695 132 132 132 092 971 143 30 797 362 669 38 506 147 370 370 000 000 389 389 470 470 82 388 2 983 132 132 132 380 971 143 30 797 409 20 20 3 2 1 13 5 2 5 1 1 1 1 619,59 236,89 236,89 236,89 878,70 133,42 882,95 000,00 250,47 145,28 026,00 800,00 427,73 891,55 600,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000,00 504,00 504,00 142,00 362,00 5 5 3 2 1 58 351 1 1 000 000 470 470 82 388 465,46 236,89 236,89 236,89 724,57 133,42 882,95 000,00 250,47 591,15 0,00 0,00 080,00 511,15 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 504,00 504,00 142,00 362,00 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 14 712 154,13 0,00 0,00 0,00 14 712 154,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12 952 554,13 5 669 026,00 38 800,00 2 448 347,73 4 796 380,40 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 1 389 000,00 1 389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 2050102 一般行政管理事务 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 注:本表为自动生成表。 合计 小计 1 2 20 695 619,59 3 132 132 132 236,89 236,89 236,89 20 092 878,70 3 3 2 1 971 133,42 3 143 882,95 1 30 000,00 797 250,47 1 13 362 145,28 5 026,00 800,00 427,73 891,55 600,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000,00 504,00 504,00 142,00 362,00 2 5 1 1 1 1 669 38 506 147 370 370 000 000 389 389 470 470 82 388 133 133 133 667 465 261,40 0,00 0,00 0,00 261,40 261,40 887,51 0,00 373,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 1 129 205,00 1 909 747,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 129 205,00 1 909 747,40 1 129 205,00 1 909 747,40 581 539,00 1 037 806,51 0,00 0,00 547 666,00 871 940,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 94 94 48 45 309,00 0,00 0,00 0,00 309,00 309,00 542,00 0,00 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 595 683,04 2 132 236,89 132 236,89 132 236,89 463 446,15 1 147 394,00 117 394,00 30 000,00 0,00 166 052,15 1 428 500,00 1 0,00 58 080,00 679 472,15 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 13 048 927,89 132 236,89 132 236,89 132 236,89 916 691,00 20 547,00 20 547,00 0,00 0,00 746 144,00 428 500,00 0,00 58 080,00 259 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 16 1 576,65 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 18 11 271,00 0,00 0,00 0,00 11 271,00 5 468,00 5 468,00 0,00 0,00 5 803,00 0,00 0,00 0,00 5 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 7 508,00 0,00 0,00 0,00 7 508,00 7 508,00 7 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 279 692,00 0,00 0,00 0,00 279 692,00 22 046,00 22 046,00 0,00 0,00 257 646,00 0,00 0,00 0,00 257 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 124 857,50 0,00 0,00 0,00 124 857,50 51 051,00 21 051,00 30 000,00 0,00 73 806,50 0,00 0,00 0,00 73 806,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 1 1 1 1 27 094 370,00 0,00 0,00 0,00 094 370,00 15 344,00 15 344,00 0,00 0,00 079 026,00 0,00 0,00 0,00 079 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 28 2 320,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 8 920,00 0,00 0,00 0,00 8 920,00 6 870,00 6 870,00 0,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 16 240,00 0,00 0,00 0,00 16 240,00 16 240,00 16 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 40 196 729,75 0,00 0,00 0,00 726 225,75 690 478,02 358 601,44 0,00 331 876,58 665 147,73 133 700,00 0,00 448 347,73 083 100,00 370 600,00 370 600,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 41 42 470 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 3 3 2 2 1 1 生活补助 救济费 45 564 620,00 0,00 0,00 0,00 564 620,00 136 820,00 77 440,00 0,00 59 380,00 427 800,00 133 700,00 0,00 288 000,00 006 100,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 6.%d — 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 47 3 000,00 2 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 530 947,73 0,00 0,00 0,00 530 947,73 0,00 0,00 0,00 0,00 160 347,73 0,00 0,00 160 347,73 0,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 257 000,00 0,00 0,00 0,00 257 000,00 180 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 370 658,02 0,00 0,00 0,00 370 658,02 370 658,02 191 161,44 0,00 179 496,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 64 65 66 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 4 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 68 769 945,40 0,00 0,00 0,00 769 945,40 0,00 0,00 0,00 0,00 530 945,40 106 826,00 38 800,00 0,00 385 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 5 5 4 3 1 1 1 69 830 619,40 0,00 0,00 0,00 830 619,40 0,00 0,00 0,00 0,00 591 619,40 167 500,00 38 800,00 0,00 385 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 70 71 72 73 939 326,00 0,00 0,00 0,00 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939 326,00 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 信息网络及软 件购置更新 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20199 2019999 205 20501 2050101 2050102 2050199 20502 2050204 2050299 20509 2050999 208 20805 2080501 2080502 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 高中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 合计 小计 1 5 5 3 2 1 1 1 983 132 132 132 380 971 143 30 797 409 58 351 000 000 470 470 82 388 2 465,46 3 236,89 236,89 236,89 724,57 3 133,42 3 882,95 1 000,00 250,47 1 591,15 080,00 511,15 000,00 000,00 504,00 504,00 142,00 362,00 133 133 133 667 465 261,40 0,00 0,00 0,00 261,40 261,40 887,51 0,00 373,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 1 129 205,00 1 909 747,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 129 205,00 1 909 747,40 1 129 205,00 1 909 747,40 581 539,00 1 037 806,51 0,00 0,00 547 666,00 871 940,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 94 94 48 45 309,00 0,00 0,00 0,00 309,00 309,00 542,00 0,00 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 办公费 印刷费 12 689 222,04 132 236,89 132 236,89 132 236,89 556 985,15 147 394,00 117 394,00 30 000,00 0,00 409 591,15 58 080,00 351 511,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 398 962,89 132 236,89 132 236,89 132 236,89 266 726,00 20 547,00 20 547,00 0,00 0,00 246 179,00 58 080,00 188 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 16 1 576,65 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 18 11 271,00 0,00 0,00 0,00 11 271,00 5 468,00 5 468,00 0,00 0,00 5 803,00 0,00 5 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 7 508,00 0,00 0,00 0,00 7 508,00 7 508,00 7 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 23 196,00 0,00 0,00 0,00 23 196,00 22 046,00 22 046,00 0,00 0,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 124 857,50 0,00 0,00 0,00 124 857,50 51 051,00 21 051,00 30 000,00 0,00 73 806,50 0,00 73 806,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 27 94 370,00 0,00 0,00 0,00 94 370,00 15 344,00 15 344,00 0,00 0,00 79 026,00 0,00 79 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 28 2 320,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 8 920,00 0,00 0,00 0,00 8 920,00 6 870,00 6 870,00 0,00 0,00 2 050,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 16 240,00 0,00 0,00 0,00 16 240,00 16 240,00 16 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 40 160 982,02 0,00 0,00 0,00 690 478,02 690 478,02 358 601,44 0,00 331 876,58 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 41 42 470 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 1 1 1 1 生活补助 救济费 45 136 820,00 0,00 0,00 0,00 136 820,00 136 820,00 77 440,00 0,00 59 380,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 7.%d — 医疗费 47 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 助学金 奖励金 生产补贴 48 49 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 370 658,02 0,00 0,00 0,00 370 658,02 370 658,02 191 161,44 0,00 179 496,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 82 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-1表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 注:本表为自动生成表。 合计 小计 1 14 712 2 154,13 0,00 0,00 0,00 14 712 12 952 5 2 4 1 1 154,13 554,13 669 026,00 38 800,00 448 347,73 796 380,40 370 600,00 370 600,00 389 000,00 389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 906 461,00 1 0,00 0,00 0,00 906 461,00 1 756 461,00 1 428 500,00 1 0,00 0,00 327 961,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 办公费 印刷费 13 649 965,00 0,00 0,00 0,00 649 965,00 499 965,00 428 500,00 0,00 0,00 71 465,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 256 496,00 0,00 0,00 0,00 256 496,00 256 496,00 0,00 0,00 0,00 256 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 1 1 1 1 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 33 34 35 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 4 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 40 035 747,73 0,00 0,00 0,00 035 747,73 665 147,73 133 700,00 0,00 448 347,73 083 100,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 2 2 2 2 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 45 427 800,00 0,00 0,00 0,00 427 800,00 427 800,00 133 700,00 0,00 288 000,00 006 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 47 48 530 947,73 0,00 0,00 0,00 530 947,73 160 347,73 0,00 0,00 160 347,73 0,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 49 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 8.%d — 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 64 65 66 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 5 0,00 4 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 小计 68 769 945,40 0,00 0,00 0,00 769 945,40 530 945,40 106 826,00 38 800,00 0,00 385 319,40 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 其他资本 房屋建筑物购 建 5 5 4 3 1 1 1 69 830 619,40 0,00 0,00 0,00 830 619,40 591 619,40 167 500,00 38 800,00 0,00 385 319,40 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 70 71 72 73 939 326,00 0,00 0,00 0,00 939 326,00 939 326,00 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 信息网络及软 件购置更新 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-2表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 资金来源 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 2050102 一般行政管理事务 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 注:本表为自动生成表。 36 420 小计 2 209,79 22 840 0,00 0,00 0,00 36 420 209,79 22 797,76 0,00 0,00 0,00 840 0,00 0,00 0,00 0,00 797,76 0,00 0,00 0,00 0,00 34 660 609,79 22 701 197,76 6 1 2 094 400 448 200,00 3 000,00 347,73 1 167 472 500,00 0,00 347,73 24 718 062,06 18 061 350,03 370 370 1 389 1 389 600,00 600,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 139 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目收入支出决算表 2017年度 资金来源 年初结转和结余 其中:财政拨 款结转和结余 3 22 840 797,76 13 财政拨款 财政专户管理 资金 其他资金 合计 财政拨款 4 5 6 7 8 579 0,00 0,00 0,00 22 840 797,76 13 701 3 167 197,76 11 412,03 0,00 0,00 0,00 579 0,00 0,00 0,00 0,00 22 支出数 412,03 0,00 0,00 0,00 0,00 959 412,03 500,00 2 926 700,00 0,00 1 400 000,00 1 472 347,73 976 000,00 18 061 350,03 6 656 712,03 139 600,00 231 000,00 139 600,00 231 000,00 0,00 1 389 000,00 0,00 1 389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 712 154,13 14 712 154,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 712 154,13 14 712 154,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 952 554,13 12 952 554,13 0,00 5 669 026,00 5 669 026,00 0,00 38 800,00 38 800,00 0,00 2 448 347,73 2 448 347,73 0,00 4 796 380,40 4 796 380,40 0,00 370 600,00 370 600,00 0,00 370 600,00 370 600,00 0,00 1 389 000,00 1 389 000,00 0,00 1 389 000,00 1 389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 9.%d — 支出数 财政专户管理 资金 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和 合计 13 小计 14 0,00 21 708 055,66 21 708 055,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 708 055,66 21 708 055,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 708 055,66 21 708 055,66 0,00 425 174,00 425 174,00 0,00 1 361 200,00 1 361 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 921 681,66 19 921 681,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决06表 金额单位:元 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 财政拨款结转 财政拨款结余 15 16 21 708 055,66 0,00 0,00 0,00 21 708 055,66 0,00 0,00 0,00 0,00 21 708 055,66 425 174,00 1 361 200,00 0,00 19 921 681,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 205 20502 2050201 2050201 2050202 2050202 2050204 2050204 2050299 2050299 20503 2050305 2050305 20599 2059999 2059999 教育支出 普通教育 学前教育 办公楼维修 小学教育 普通教育 高中教育 村级幼儿园建设 其他普通教育支出 村小维护 职业教育 高等职业教育 其他普通教育支出 其他教育支出 其他教育支出 高等职业教育 项目 一级项目 二级项目类别 项目名称 项目代码 — — — — — — 合计 1 36 420 36 420 34 660 209,79 209,79 609,79 094 094 400 400 448 448 200,00 200,00 000,00 000,00 347,73 347,73 专项业务费项目 办公楼维修 专项业务费项目 普通教育 专项业务费项目 村级幼儿园建设 6 6 1 1 2 2 村小维护 24 718 24 718 062,06 062,06 370 370 370 1 389 1 389 1 389 600,00 600,00 600,00 000,00 000,00 000,00 专项业务费项目 专项业务费项目 其他普通教育支出 专项业务费项目 高等职业教育 行政事业类项目收入支出决算表 2017年度 资金来源 年初结转和结余 其中:财政拨 小计 款结转和结余 2 3 22 22 22 840 840 701 797,76 22 797,76 22 197,76 22 840 840 701 3 167 3 167 500,00 3 500,00 3 0,00 0,00 347,73 1 347,73 1 167 167 支出 财政拨款 财政专户管理 资金 其他资金 合计 4 5 6 7 797,76 13 797,76 13 197,76 11 579 579 959 412,03 412,03 412,03 500,00 2 500,00 2 0,00 1 0,00 1 1 472 472 347,73 1 472 472 347,73 18 061 350,03 18 061 350,03 6 18 061 350,03 18 061 350,03 6 139 600,00 139 600,00 139 600,00 139 600,00 139 600,00 139 600,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 926 926 400 400 976 976 656 656 231 231 231 389 389 389 700,00 700,00 000,00 000,00 000,00 000,00 712,03 712,03 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 — 10.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 712 154,13 0,00 14 712 154,13 0,00 12 952 554,13 0,00 5 669 026,00 0,00 5 669 026,00 0,00 38 800,00 0,00 38 800,00 0,00 2 448 347,73 0,00 2 448 347,73 0,00 4 796 380,40 0,00 4 796 380,40 0,00 370 600,00 0,00 370 600,00 0,00 370 600,00 0,00 1 389 000,00 0,00 1 389 000,00 0,00 1 389 000,00 支出数 14 14 12 年末结转 财政拨款 财政专户管理 资金 8 9 712 712 952 154,13 154,13 554,13 5 669 5 669 38 38 2 448 2 448 4 796 4 796 370 370 370 1 389 1 389 1 389 026,00 026,00 800,00 800,00 347,73 347,73 380,40 380,40 600,00 600,00 600,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 13 0,00 21 708 055,66 0,00 21 708 055,66 0,00 21 708 055,66 0,00 425 174,00 0,00 425 174,00 0,00 1 361 200,00 0,00 1 361 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 921 681,66 0,00 19 921 681,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决06-1表 金额单位:元 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 21 21 21 小计 财政拨款结转 财政拨款结余 14 15 16 708 708 708 055,66 21 055,66 21 055,66 21 708 708 708 055,66 055,66 055,66 425 425 1 361 1 361 174,00 174,00 200,00 1 200,00 1 0,00 0,00 425 425 361 361 174,00 174,00 200,00 200,00 0,00 0,00 19 19 681,66 19 681,66 19 921 921 681,66 681,66 921 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20199 2019999 205 20501 2050101 2050102 2050199 20502 2050201 2050202 2050204 2050299 20503 2050305 20509 2050999 20599 2059999 208 20805 2080501 2080502 年初结转和结余 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 高等职业教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 合计 22 22 22 3 1 18 1 974 428,65 132 236,89 132 236,89 132 236,89 842 191,76 1 394,00 1 394,00 0,00 0,00 701 197,76 167 500,00 0,00 472 347,73 061 350,03 139 600,00 139 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 项目支出结转和 结余 2 133 630,89 22 132 236,89 132 236,89 132 236,89 1 394,00 22 1 394,00 1 394,00 0,00 0,00 0,00 22 0,00 3 0,00 0,00 1 0,00 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840 797,76 0,00 0,00 0,00 840 797,76 0,00 0,00 0,00 0,00 701 197,76 167 500,00 0,00 472 347,73 061 350,03 139 600,00 139 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2017年度 本年收入 19 19 3 2 1 12 2 1 1 7 1 1 1 1 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 690 303,45 0,00 0,00 0,00 219 799,45 969 739,42 142 488,95 30 000,00 797 250,47 630 060,03 926 700,00 400 000,00 047 280,00 256 080,03 231 000,00 231 000,00 000 000,00 000 000,00 389 000,00 389 000,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 5 110 891,42 0,00 0,00 0,00 640 387,42 969 739,42 142 488,95 30 000,00 797 250,47 670 648,00 0,00 0,00 71 280,00 599 368,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 6 579 412,03 20 0,00 0,00 0,00 579 412,03 20 0,00 3 0,00 2 0,00 0,00 1 959 412,03 13 926 700,00 5 400 000,00 976 000,00 2 656 712,03 5 231 000,00 231 000,00 0,00 1 0,00 1 389 000,00 1 389 000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 7 695 619,59 132 236,89 132 236,89 132 236,89 092 878,70 971 133,42 143 882,95 30 000,00 797 250,47 362 145,28 669 026,00 38 800,00 506 427,73 147 891,55 370 600,00 370 600,00 000 000,00 000 000,00 389 000,00 389 000,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 6 5 3 2 1 1 1 13 13 11 2 1 6 1 1 — 12.%d — 小计 5 5 3 2 1 1 1 8 983 465,46 132 236,89 132 236,89 132 236,89 380 724,57 971 133,42 143 882,95 30 000,00 797 250,47 409 591,15 0,00 0,00 58 080,00 351 511,15 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 支出决算表 本年支出 基本支出 人员经费 5 4 3 2 1 1 1 9 294 243,42 0,00 0,00 0,00 823 739,42 823 739,42 026 488,95 0,00 797 250,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 年末结转和结余 日常公用经费 10 689 222,04 14 132 236,89 132 236,89 132 236,89 556 985,15 14 147 394,00 117 394,00 30 000,00 0,00 409 591,15 12 0,00 5 0,00 58 080,00 2 351 511,15 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出 合计 11 12 712 154,13 21 969 112,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 154,13 21 969 112,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952 554,13 21 969 112,51 669 026,00 425 174,00 38 800,00 1 361 200,00 448 347,73 13 200,00 796 380,40 20 169 538,51 370 600,00 0,00 370 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 000,00 0,00 389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 13 261 056,85 0,00 0,00 0,00 261 056,85 0,00 0,00 0,00 0,00 261 056,85 0,00 0,00 13 200,00 247 856,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 21 21 21 1 19 项目支出结转 14 708 055,66 21 0,00 0,00 0,00 708 055,66 21 0,00 0,00 0,00 0,00 708 055,66 21 425 174,00 361 200,00 1 0,00 921 681,66 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 708 055,66 0,00 0,00 0,00 708 055,66 0,00 0,00 0,00 0,00 708 055,66 425 174,00 361 200,00 0,00 921 681,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出结余 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 2050102 一般行政管理事务 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 注:本表为自动生成表。 合计 小计 1 2 20 695 619,59 3 132 132 132 236,89 236,89 236,89 20 092 878,70 3 3 2 1 971 133,42 3 143 882,95 1 30 000,00 797 250,47 1 13 362 145,28 5 026,00 800,00 427,73 891,55 600,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000,00 504,00 504,00 142,00 362,00 2 5 1 1 1 1 669 38 506 147 370 370 000 000 389 389 470 470 82 388 133 133 133 667 465 261,40 0,00 0,00 0,00 261,40 261,40 887,51 0,00 373,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 1 129 205,00 1 909 747,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 129 205,00 1 909 747,40 1 129 205,00 1 909 747,40 581 539,00 1 037 806,51 0,00 0,00 547 666,00 871 940,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 94 94 48 45 309,00 0,00 0,00 0,00 309,00 309,00 542,00 0,00 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 595 683,04 2 132 236,89 132 236,89 132 236,89 463 446,15 1 147 394,00 117 394,00 30 000,00 0,00 166 052,15 1 428 500,00 1 0,00 58 080,00 679 472,15 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 13 048 927,89 132 236,89 132 236,89 132 236,89 916 691,00 20 547,00 20 547,00 0,00 0,00 746 144,00 428 500,00 0,00 58 080,00 259 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 16 1 576,65 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 18 11 271,00 0,00 0,00 0,00 11 271,00 5 468,00 5 468,00 0,00 0,00 5 803,00 0,00 0,00 0,00 5 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 7 508,00 0,00 0,00 0,00 7 508,00 7 508,00 7 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 279 692,00 0,00 0,00 0,00 279 692,00 22 046,00 22 046,00 0,00 0,00 257 646,00 0,00 0,00 0,00 257 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 124 857,50 0,00 0,00 0,00 124 857,50 51 051,00 21 051,00 30 000,00 0,00 73 806,50 0,00 0,00 0,00 73 806,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 1 1 1 1 27 094 370,00 0,00 0,00 0,00 094 370,00 15 344,00 15 344,00 0,00 0,00 079 026,00 0,00 0,00 0,00 079 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 28 2 320,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 8 920,00 0,00 0,00 0,00 8 920,00 6 870,00 6 870,00 0,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 16 240,00 0,00 0,00 0,00 16 240,00 16 240,00 16 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 40 196 729,75 0,00 0,00 0,00 726 225,75 690 478,02 358 601,44 0,00 331 876,58 665 147,73 133 700,00 0,00 448 347,73 083 100,00 370 600,00 370 600,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 41 42 470 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 3 3 2 2 1 1 生活补助 救济费 45 564 620,00 0,00 0,00 0,00 564 620,00 136 820,00 77 440,00 0,00 59 380,00 427 800,00 133 700,00 0,00 288 000,00 006 100,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 13.%d — 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 47 3 000,00 2 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 530 947,73 0,00 0,00 0,00 530 947,73 0,00 0,00 0,00 0,00 160 347,73 0,00 0,00 160 347,73 0,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 257 000,00 0,00 0,00 0,00 257 000,00 180 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 370 658,02 0,00 0,00 0,00 370 658,02 370 658,02 191 161,44 0,00 179 496,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 64 65 66 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 4 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 68 769 945,40 0,00 0,00 0,00 769 945,40 0,00 0,00 0,00 0,00 530 945,40 106 826,00 38 800,00 0,00 385 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 5 5 4 3 1 1 1 69 830 619,40 0,00 0,00 0,00 830 619,40 0,00 0,00 0,00 0,00 591 619,40 167 500,00 38 800,00 0,00 385 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 70 71 72 73 939 326,00 0,00 0,00 0,00 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939 326,00 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 信息网络及软 件购置更新 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20199 2019999 205 20501 2050101 2050102 2050199 20502 2050204 2050299 20509 2050999 208 20805 2080501 2080502 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 高中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 合计 小计 1 5 5 3 2 1 1 1 983 132 132 132 380 971 143 30 797 409 58 351 000 000 470 470 82 388 2 465,46 3 236,89 236,89 236,89 724,57 3 133,42 3 882,95 1 000,00 250,47 1 591,15 080,00 511,15 000,00 000,00 504,00 504,00 142,00 362,00 133 133 133 667 465 261,40 0,00 0,00 0,00 261,40 261,40 887,51 0,00 373,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 1 129 205,00 1 909 747,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 129 205,00 1 909 747,40 1 129 205,00 1 909 747,40 581 539,00 1 037 806,51 0,00 0,00 547 666,00 871 940,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 94 94 48 45 309,00 0,00 0,00 0,00 309,00 309,00 542,00 0,00 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 办公费 印刷费 12 689 222,04 132 236,89 132 236,89 132 236,89 556 985,15 147 394,00 117 394,00 30 000,00 0,00 409 591,15 58 080,00 351 511,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 398 962,89 132 236,89 132 236,89 132 236,89 266 726,00 20 547,00 20 547,00 0,00 0,00 246 179,00 58 080,00 188 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 16 1 576,65 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,65 0,00 1 576,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 18 11 271,00 0,00 0,00 0,00 11 271,00 5 468,00 5 468,00 0,00 0,00 5 803,00 0,00 5 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 7 508,00 0,00 0,00 0,00 7 508,00 7 508,00 7 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 23 196,00 0,00 0,00 0,00 23 196,00 22 046,00 22 046,00 0,00 0,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 124 857,50 0,00 0,00 0,00 124 857,50 51 051,00 21 051,00 30 000,00 0,00 73 806,50 0,00 73 806,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 27 94 370,00 0,00 0,00 0,00 94 370,00 15 344,00 15 344,00 0,00 0,00 79 026,00 0,00 79 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 28 2 320,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 8 920,00 0,00 0,00 0,00 8 920,00 6 870,00 6 870,00 0,00 0,00 2 050,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 16 240,00 0,00 0,00 0,00 16 240,00 16 240,00 16 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 40 160 982,02 0,00 0,00 0,00 690 478,02 690 478,02 358 601,44 0,00 331 876,58 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 41 42 470 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 504,00 470 504,00 82 142,00 388 362,00 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 1 1 1 1 生活补助 救济费 45 136 820,00 0,00 0,00 0,00 136 820,00 136 820,00 77 440,00 0,00 59 380,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 14.%d — 医疗费 47 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 助学金 奖励金 生产补贴 48 49 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 370 658,02 0,00 0,00 0,00 370 658,02 370 658,02 191 161,44 0,00 179 496,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 82 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-1表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 注:本表为自动生成表。 合计 小计 1 14 712 2 154,13 0,00 0,00 0,00 14 712 12 952 5 2 4 1 1 154,13 554,13 669 026,00 38 800,00 448 347,73 796 380,40 370 600,00 370 600,00 389 000,00 389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 906 461,00 1 0,00 0,00 0,00 906 461,00 1 756 461,00 1 428 500,00 1 0,00 0,00 327 961,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 办公费 印刷费 13 649 965,00 0,00 0,00 0,00 649 965,00 499 965,00 428 500,00 0,00 0,00 71 465,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 256 496,00 0,00 0,00 0,00 256 496,00 256 496,00 0,00 0,00 0,00 256 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 1 1 1 1 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 33 34 35 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 4 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 40 035 747,73 0,00 0,00 0,00 035 747,73 665 147,73 133 700,00 0,00 448 347,73 083 100,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 2 2 2 2 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 45 427 800,00 0,00 0,00 0,00 427 800,00 427 800,00 133 700,00 0,00 288 000,00 006 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 47 48 530 947,73 0,00 0,00 0,00 530 947,73 160 347,73 0,00 0,00 160 347,73 0,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 49 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 15.%d — 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 64 65 66 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 5 0,00 4 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 小计 68 769 945,40 0,00 0,00 0,00 769 945,40 530 945,40 106 826,00 38 800,00 0,00 385 319,40 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 其他资本 房屋建筑物购 建 5 5 4 3 1 1 1 69 830 619,40 0,00 0,00 0,00 830 619,40 591 619,40 167 500,00 38 800,00 0,00 385 319,40 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 70 71 72 73 939 326,00 0,00 0,00 0,00 939 326,00 939 326,00 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 信息网络及软 件购置更新 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-2表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减:固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减:公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 27 26 24 1 1 1 3 3 3 24 22 年初数 1 737 351,65 520 408,65 2 536,00 578 406,30 0,00 0,00 0,00 939 466,35 0,00 216 943,00 216 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 980,00 545 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 980,00 0,00 0,00 0,00 191 974 371,65 428,65 0,00 0,00 25 24 21 3 1 1 2 2 2 23 21 年末数 2 637 458,51 503 649,51 0,00 356 443,16 0,00 0,00 0,00 147 206,35 0,00 133 809,00 133 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 537,00 534 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 537,00 0,00 0,00 0,00 102 969 921,51 112,51 0,00 0,00 其中:项目结转 资产基金 待偿债净资产 43 44 45 46 47 48 49 50 1 216 0,00 943,00 0,00 1 133 0,00 809,00 0,00 资产负债简表 2017年度 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 年初数 3 年末数 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 93 94 95 96 97 98 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 21 — 负债简表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本(股本) 其中:国家资本 资本公积 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 年初数 5 年末数 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 盈余公积 未分配利润 143 144 145 146 147 148 149 150 0,00 0,00 0,00 0,00 财决12表 金额单位:元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 年初数 7 年末数 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 193 194 195 196 197 198 199 200 27 737 351,65 3 545 980,00 24 191 371,65 25 637 458,51 2 534 537,00 23 102 921,51 24 23 191 371,65 102 921,51 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项 目 栏 次 资产总额 一、流动资产 二、固定资产 (一)房屋(平方米) 1.办公用房 2.业务用房 3.其他(不含构筑物) (二)车辆(台、辆) 1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) (五)其他固定资产 减:累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 减:累计摊销 六、其他资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 数量 年初数 1 — — — 879,52 777,52 0,00 102,00 1 0 1 0 0 0 0 0 — — — — — — — 资产情况表 2017年度 数量 价值 年末数 2 — 27 — 26 — 1 879,52 777,52 0,00 102,00 1 0 1 0 0 0 0 0 — — — — — — — 年初数 3 737 351,65 25 520 408,65 24 216 943,00 1 636 592,00 590 592,00 0,00 46 000,00 233 591,00 0,00 233 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 22 — 年末数 4 637 458,51 503 649,51 133 809,00 636 592,00 590 592,00 0,00 46 000,00 233 591,00 0,00 233 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决附01表 金额单位:元 补充资料 栏 次 一、本年坏账损失金额 二、危房面积(平方米) (一)上年年末数 (二)本年增加数 (三)本年减少数 其中:本年修复数 (四)年末数 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 五、年末单位土地证证载面积(平方米) 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 行次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5 0,00 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 1 0 0 0 国有资产收益征缴情况表 编制单位:碌曲县教育局(本级) 2017年度 国有资产收益上缴 项 目 栏 次 总计 一、资产有偿使用收入合计 (一)行政单位小计 1.资产出租出借收入 (1)房屋 (2)车辆 (3)设备 (4)其他 2.后勤服务单位上缴资产收入 3.未脱钩经济实体上缴资产收入 (二)事业单位小计 1.资产出租出借收入 (1)房屋 (2)车辆 (3)设备 (4)其他 2.附属独立核算经济实体上缴收入 3.投资收益 其中:无形资产对外投资收益 4.其他收入 二、资产处置收入合计 (一)行政单位小计 1.固定资产处置收入 (1)房屋 (2)车辆 (3)设备 (4)其他 2.流动资产处置收入 3.其他资产处置收入 (二)事业单位小计 1.固定资产处置收入 (1)房屋 (2)车辆 (3)设备 (4)其他 2.流动资产处置收入 3.无形资产处置收入 4.长期投资处置收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 其中:利用现金对外投资形成股权的处置收入 39 5.其他资产处置收入 40 合计 1 178 070,40 93 600,00 93 600,00 93 600,00 93 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 470,40 84 470,40 84 470,40 84 470,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 2 178 93 93 93 93 84 84 84 84 070,40 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,40 470,40 470,40 470,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 23 — 益征缴情况表 财决附02表 金额单位:元 国有资产收益上缴情况 已缴国库 3 178 93 93 93 93 84 84 84 84 070,40 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,40 470,40 470,40 470,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 已缴财政专户 应缴未缴 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 单位留用 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 编 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20501 2050101 2050199 20502 2050299 208 20805 2080501 2080502 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 年末机构数( 个) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 合计 行政编制 2 3 25 25 25 12 13 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 编制人数 小计 4 事业编制 参照公务员法 财政补助 管理人员 5 6 18 18 0 18 18 0 18 18 0 5 5 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年末实有人数 经费自理 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 在职人员 8 9 43 37 37 19 18 0 0 6 6 1 5 37 37 37 19 18 0 0 0 0 0 0 基本数字表 2017年度 其中: 年末实有人数 一般公共预算财政拨款开支人数 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 1 5 — 24.%d — 43 37 37 19 18 0 0 6 6 1 5 37 37 37 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 1 5 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附03表 单位:人 经费自理人数 年末学生人数 离休人员 退休人员 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项 目 栏 次 人员情况 一、在职人员(人) (一)行政 1.机关人员 (1)共产党机关人员 (2)政府机关人员 (3)人大机关人员 (4)政协机关人员 (5)群众团体人员 (6)民主党派人员 (7)政法机关人员 2.工勤人员 (二)事业 1.参照公务员法管理人员 2.财政补助人员 3.经费自理人员 二、离退休人员(人) (一)离休人员 (二)退休人员 三、其他人员(人) 四、遗属人员(人) 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制人数 合计 1 ─ 2 ─ 25 7 6 0 6 0 0 0 0 0 1 18 18 0 0 — — ─ ─ ─ 37 19 18 0 18 0 0 0 0 0 1 18 18 0 0 6 0 6 0 7 机构人员情况表 2017年度 年末实有人数 一般公共预算财 政拨款(补助) 开支人数 3 ─ 小计 4 ─ 37 19 18 0 18 0 0 0 0 0 1 18 18 0 0 6 0 6 0 7 — 25 — 经费自理人数 政府性基金开支 人数 5 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 6 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附04表 单位:人、个 项 目 栏 次 机构情况 一、单位机构数(个) (一)行政 1.共产党机关 2.政府机关 3.人大机关 4.政协机关 5.群众团体 6.民主党派 7.政法机关 (二)事业 1.参照公务员法管理 2.财政补助 3.经费自理 (三)其他 行次 独立编制机构数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 7 ─ 8 — 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 独立核算机构数 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 收入分类科 目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 一、政府性基金收入 总计 1 211 050,40 0,00 2 211 050,40 0,00 0,00 0,00 二、专项收入 1030427 103042750 三、行政事业性收费收入 教育行政事业性收费收入 其他缴入国库的教育行政事业性收费 四、罚没收入 126 126 126 五、国有资本经营收入 1030706 103070602 六、国有资源(资产)有偿使用收入 非经营性国有资产收入 行政单位国有资产处置收入 七、捐赠收入 合计 580,00 580,00 580,00 0,00 126 126 126 0,00 84 84 84 470,40 470,40 470,40 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00 84 84 84 470,40 470,40 470,40 0,00 八、政府住房基金收入 0,00 0,00 九、其他收入 0,00 0,00 非税收入征缴情况表 2017年度 纳入预算管理 已缴国库 小计 缴入本级国库 3 211 050,40 0,00 4 211 050,40 0,00 0,00 126 126 126 缴入非本级国库 5 应缴未缴国库 合计 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,40 470,40 470,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 126 126 126 0,00 84 470,40 84 470,40 84 470,40 0,00 84 84 84 — 26.%d — 财决附05表 金额单位:元 纳入财政专户管理 已缴财政专户 未缴财政专户 0,00 0,00 缴入非本级财政专 户 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 缴入本级财政专户 8 9 11 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 调整前年初结转和结余 科目名称 其中:财政拨款 结转和结余 1 2 22 974 428,65 22 974 428,65 201 一般公共服务支出 132 236,89 132 236,89 20199 其他一般公共服务支出 132 236,89 132 236,89 2019999 其他一般公共服务支出 132 236,89 132 236,89 205 教育支出 22 842 191,76 22 842 191,76 20501 教育管理事务 1 394,00 1 394,00 2050101 行政运行 1 394,00 1 394,00 20502 普通教育 22 701 197,76 22 701 197,76 2050201 学前教育 3 167 500,00 3 167 500,00 2050204 高中教育 1 472 347,73 1 472 347,73 2050299 其他普通教育支出 18 061 350,03 18 061 350,03 20503 职业教育 139 600,00 139 600,00 2050305 高等职业教育 139 600,00 139 600,00 注:1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调 3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额; “审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额; “归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结 “单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。 类 款 项 栏次 合计 合计 变动项 财政收回 审计调整 合计 其中:财政拨款结 转和结余 小计 其中:财政拨款结 转和结余 小计 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生变动的部门和单位填报。 整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 ; 金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额; 剂金额。 报时应分单位编报。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 初结转和结余调整情况表 2017年度 变动项目 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其中:财政拨款 结转和结余 小计 其中:财政拨款 结转和结余 小计 其中:财政拨款 结转和结余 8 9 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整后年初结转和结余 其他 小计 其中:财政拨款 结转和结余 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 其中:财政拨款 结转和结余 15 0,00 22 974 428,65 22 0,00 132 236,89 0,00 132 236,89 0,00 132 236,89 0,00 22 842 191,76 22 0,00 1 394,00 0,00 1 394,00 0,00 22 701 197,76 22 0,00 3 167 500,00 3 0,00 1 472 347,73 1 0,00 18 061 350,03 18 0,00 139 600,00 0,00 139 600,00 16 974 428,65 132 236,89 132 236,89 132 236,89 842 191,76 1 394,00 1 394,00 701 197,76 167 500,00 472 347,73 061 350,03 139 600,00 139 600,00 金额单位:元 备注 17 编制单位:碌曲县教育局(本级) 行政单位 行次 调整前年初数 财政收回 2 38 1 538 337 4 216 2 115 1 1 201 201 2 2 118 118 2 118 39 38 419 218 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减:固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减:公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 41 40 384,57 253,57 690,00 923,93 0,00 0,00 0,00 639,64 0,00 131,00 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,64 935,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,93 317,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其中:项目结转 资产基金 待偿债净资产 43 0,00 0,00 44 1 201 131,00 0,00 45 0,00 0,00 46 47 48 49 50 注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编 2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初 3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 3 4 5 6 7 538 337 4 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 38 38 2 115 1 201 1 201 2 118 2 118 2 118 419 218 384,57 253,57 690,00 923,93 0,00 0,00 0,00 639,64 0,00 131,00 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,64 935,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,64 0,00 0,00 0,00 448,93 317,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 201 0,00 131,00 0,00 事业单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 调整前年初数 财政收回 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 93 94 95 96 97 98 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产负债简表年初数变动情况 2017年度 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 10 11 12 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年初数变动情况表 企业化管理事业单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本(股本) 其中:国家资本 资本公积 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 调整前年初数 财政收回 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 盈余公积 未分配利润 143 144 145 146 147 148 149 150 0,00 0,00 0,00 0,00 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 17 18 19 20 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 民间非营利组织 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 调整前年初数 财政收回 22 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 193 194 195 196 197 198 199 200 41 538 384,57 2 118 935,64 39 419 448,93 0,00 0,00 0,00 39 0,00 419 448,93 金额单位:元 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 24 25 26 27 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 538 384,57 2 118 935,64 39 419 448,93 0,00 0,00 0,00 0,00 39 419 448,93 编制单位:碌曲县教育局(本级) 指 标 栏 次 一、年度收支情况(单位:元) 1.本年收入 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 *事业收入 经营收入 *其他收入 2.本年支出 其中:基本支出 (1)人员经费 (2)日常公用经费 项目支出 (1)基本建设类项目 (2)行政事业类项目 经营支出 3.年末结转和结余 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债情况(单位:元) 1.资产总计 其中:固定资产价值 2.负债总计 其中:*事业单位借款 3.净资产总计 其中:*结转和结余 *非流动资产基金 事业单位事业基金 事业单位专用基金 三、年末机构人员情况(单位:个、人) 1.独立编制机构数 其中:行政机构 事业机构 2.独立核算机构数 其中:行政机构 事业机构 3.年末编制人数 行政人员 其中:行政工勤人员 事业人员 其中:参照公务员法管理人员 4.年末实有人数 本年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 19 19 20 5 5 14 14 21 21 25 1 2 23 21 1 1 — 690 303,45 690 303,45 0,00 0,00 0,00 0,00 695 619,59 983 465,46 294 243,42 689 222,04 712 154,13 0,00 712 154,13 0,00 969 112,51 969 112,51 0,00 — 637 458,51 133 809,00 534 537,00 0,00 102 921,51 969 112,51 133 809,00 0,00 0,00 — 1 1 0 1 1 0 25 7 1 18 18 43 在职人员 42 37 其中:行政人员 43 19 其中:行政工勤人员 44 1 事业人员 45 18 其中:参照公务员法管理人员 46 18 离休人员 47 0 退休人员 48 6 5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 49 43 在职人员 50 37 其中:行政工勤人员 51 1 离休人员 52 0 退休人员 53 6 6.年末学生人数 54 0 四、补充资料(单位:元) 55 — 1.固定资产情况 56 — 房屋原值 57 636 592,00 房屋面积(平方米) 58 879,52 汽车原值 59 233 591,00 汽车数量(辆) 60 1 2.“三公”经费支出 61 18 560,00 其中:因公出国(境)费 62 0,00 公务用车购置及运行维护费 63 16 240,00 其中:公务用车购置费 64 0,00 公务用车运行维护费 65 16 240,00 公务接待费 66 2 320,00 3.培训费 67 1 094 370,00 4.会议费 68 0,00 5.机关运行经费 69 689 222,04 6.年初预算数 70 — 本年收入合计 71 22 102 952,19 本年支出合计 72 22 102 952,19 年末结转和结余 73 22 974 428,65 7.调整预算数 74 — 本年收入合计 75 19 690 303,45 本年支出合计 76 20 695 619,59 年末结转和结余 77 21 969 112,51 注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入 4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会 业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 主要指标变动情况表 2017年度 上年度 25 25 40 4 3 36 36 22 22 27 1 3 24 22 1 比上年增减 2 3 — — 411 693,18 −5 721 389,73 411 693,18 −5 721 389,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655 582,46 −19 959 962,87 506 295,18 1 477 170,28 660 751,18 1 633 492,24 −156 321,96 845 544,00 149 287,28 −21 437 133,15 0,00 0,00 149 287,28 −21 437 133,15 0,00 0,00 974 428,65 −1 005 316,14 974 428,65 −1 005 316,14 0,00 0,00 — — 737 351,65 −2 099 893,14 −83 134,00 216 943,00 545 980,00 −1 011 443,00 0,00 0,00 191 371,65 −1 088 450,14 974 428,65 −1 005 316,14 −83 134,00 216 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12 13 7 0 0 1 5 13 5 13 41 2 增减% 4 — 原因 5 — −22,51 项目经费上年投入 −22,51 项目经费上年投入 0,00 0,00 0,00 0,00 −49,10 经费减少 32,78 特岗工资今年直拨 44,62 工资增加 −18,49 公用支出减少 −59,30 项目经费上年投入 0,00 −59,30 项目经费上年投入 0,00 −4,38 投入减少 −4,38 减少 0,00 — — −7,57 报废处理 −6,83 报废处理 −28,52 报废处理 0,00 −4,50 投入减少 −4,38 投入减少 −6,83 投入减少 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,33 增加 0,00 0,00 工勤编制1名 260,00 减少 260,00 减少 4,88 增加 35 7 0 28 28 0 6 41 35 0 0 6 0 2 12 1 −10 −10 0 0 2 2 1 0 0 0 5,71 增加 171,43 增加 0,00 增加 −35,71 减少 −35,71 减少 0,00 0,00 4,88 增加 5,71 增加 0,00 增加 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — 636 592,00 0,00 0,00 879,52 0,00 0,00 233 591,00 0,00 0,00 1 0 0,00 −265 161,25 −93,46 三公经费压缩 283 721,25 0,00 0,00 0,00 −54 697,25 −77,11 三公经费压缩 70 937,25 0,00 0,00 0,00 −54 697,25 −77,11 三公经费压缩 70 937,25 −210 464,00 −98,91 三公经费压缩 212 784,00 8 660,00 1 085 710,00 12 537,07 培训次数增加 0,00 0,00 0,00 −156 321,96 −18,49 三公经费压缩 845 544,00 — — — — 15 798 461,32 6 304 490,87 39,91 增加 15 798 461,32 6 304 490,87 39,91 增加 0,00 22 974 428,65 0,00 — — — — −40,69 三公经费压缩 33 198 693,18 −13 508 389,73 −57,16 三公经费压缩 48 307 582,46 −27 611 962,87 −4,93 三公经费压缩 23 109 428,65 −1 140 316,14 标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。 补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 计制度的单位短期借款和长期借款。 ;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 本级横向拨款 1 2 0,00 0,00 注:1.本表反映部门和单位其他收入明细情况,由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。 2.本表2、3、8栏填报有数填报有数,需在备注中注明收入具体来源。 3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。 其他收入明细情况表 2017年度 非本级拨款 投资收益 利息收入 捐赠收入 事业单位固定资 产出租收入 3 4 5 6 7 的部门和单位填报。 报时应分单位编报。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 金额单位:元 其他 备注 8 9 0,00 部门决算相关信息统计表 编制单位:碌曲县教育局(本级) 2017年度 项 目 预算数 统计数 行次 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 18 560,00 18 560,00 1.因公出国(境)费 3 0,00 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 4 16 240,00 16 240,00 (1)公务用车购置费 5 0,00 0,00 (2)公务用车运行维护费 6 16 240,00 16 240,00 3.公务接待费 7 2 320,00 2 320,00 (1)国内接待费 8 2 320,00 2 320,00 其中:外事接待费 9 0,00 0,00 (2)国(境)外接待费 10 0,00 0,00 (二)相关统计数 11 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 0 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 0 3.公务用车购置数(辆) 14 — 0 4.公务用车保有量(辆) 15 — 1 5.国内公务接待批次(个) 16 — 2 其中:外事接待批次(个) 17 — 0 6.国内公务接待人次(人) 18 — 12 其中:外事接待人次(人) 19 — 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 0 注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公 算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一 3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 。 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附 关信息统计表 金额单位:元 项 栏 目 次 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 689 222,04 689 222,04 0,00 — 1 0 1 0 0 0 0 0 关统计指标。 央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预 ”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致 数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 1 2 3 4 总计 1 12 218 986,00 11 728 986,00 490 000,00 0,00 12 11 合计 2 218 986,00 728 986,00 490 000,00 0,00 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 3 12 218 986,00 11 728 986,00 490 000,00 0,00 注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 政府性基金预算 4 0,00 0,00 0,00 0,00 政府采购情况表 2017年度 其他资金 5 0,00 0,00 0,00 0,00 非财政性资金 总计 6 7 11 642 688,34 11 153 388,34 489 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 实 采购预 11 11 合计 8 642 688,34 153 388,34 489 300,00 0,00 出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资 金额单位:元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 11 642 688,34 0,00 11 153 388,34 0,00 489 300,00 0,00 0,00 0,00 资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 非财政性资金 其他资金 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 201 20199 2019999 2019999 205 20502 2050201 2050201 2050202 2050202 2050204 2050204 2050299 2050299 20503 2050305 2050305 20599 2059999 2059999 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 办公楼维修 教育支出 普通教育 学前教育 办公楼维修 小学教育 普通教育 高中教育 村级幼儿园建设 其他普通教育支出 村小维护 职业教育 高等职业教育 其他普通教育支出 其他教育支出 其他教育支出 高等职业教育 项目 一级项目 二级项目类别 项目名称 — — — — 专项业务费项目 办公楼维修 专项业务费项目 办公楼维修 专项业务费项目 普通教育 专项业务费项目 村级幼儿园建设 专项业务费项目 村小维护 专项业务费项目 其他普通教育支出 专项业务费项目 高等职业教育 是否基建项 目 项目代码 — — — — 工资福利支出 合计 1 14 712 154,13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 12 712 952 154,13 554,13 5 669 5 669 38 38 2 448 2 448 4 796 4 796 370 370 370 1 389 1 389 1 389 026,00 026,00 800,00 800,00 347,73 347,73 380,40 380,40 600,00 600,00 600,00 000,00 000,00 000,00 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 7 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 职业年金缴费 其他工资福利 支出 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 906 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 461,00 756 461,00 428 500,00 428 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 961,00 327 961,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 1 1 1 1 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 13 649 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 965,00 499 965,00 428 500,00 428 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 465,00 71 465,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 14 15 16 17 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 19 20 256 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 496,00 256 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 496,00 256 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 22 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 25 26 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 29 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 31 32 33 34 35 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 37 38 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 40 035 747,73 0,00 0,00 0,00 0,00 035 747,73 665 147,73 133 700,00 133 700,00 0,00 0,00 448 347,73 448 347,73 083 100,00 083 100,00 370 600,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 0,00 41 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 43 44 45 427 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 800,00 427 800,00 133 700,00 133 700,00 0,00 0,00 288 000,00 288 000,00 006 100,00 006 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 47 48 530 947,73 0,00 0,00 0,00 0,00 530 947,73 160 347,73 0,00 0,00 0,00 0,00 160 347,73 160 347,73 0,00 0,00 370 600,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 和家庭的补助 奖励金 49 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 50 51 52 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 55 56 57 58 59 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 61 62 63 64 65 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他基本建设 支出 67 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 5 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 小计 68 769 945,40 5 0,00 0,00 0,00 0,00 769 945,40 5 530 945,40 4 106 826,00 3 106 826,00 3 38 800,00 38 800,00 0,00 0,00 385 319,40 1 385 319,40 1 0,00 0,00 0,00 239 000,00 1 239 000,00 1 239 000,00 1 房屋建筑物购 建 69 830 619,40 0,00 0,00 0,00 0,00 830 619,40 591 619,40 167 500,00 167 500,00 38 800,00 38 800,00 0,00 0,00 385 319,40 385 319,40 0,00 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 239 000,00 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 70 71 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 大型修缮 73 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939 326,00 939 326,00 939 326,00 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 74 75 76 77 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 79 80 81 82 83 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 85 86 87 88 89 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 金额单位:元 务利息支出 其他支出 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 91 92 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:碌曲县教育局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 201 20199 2019999 2019999 205 20502 2050201 2050201 2050202 2050202 2050204 2050204 2050299 2050299 20503 2050305 2050305 20599 2059999 2059999 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 办公楼维修 教育支出 普通教育 学前教育 办公楼维修 小学教育 普通教育 高中教育 村级幼儿园建设 其他普通教育支出 村小维护 职业教育 高等职业教育 其他普通教育支出 其他教育支出 其他教育支出 高等职业教育 项目 一级项目 二级项目类别 项目名称 — — — — 专项业务费项目 办公楼维修 专项业务费项目 办公楼维修 专项业务费项目 普通教育 专项业务费项目 村级幼儿园建设 专项业务费项目 村小维护 专项业务费项目 其他普通教育支出 专项业务费项目 高等职业教育 是否基建项 目 项目代码 — — — — 工资福利支出 合计 1 14 712 154,13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 12 712 952 154,13 554,13 5 669 5 669 38 38 2 448 2 448 4 796 4 796 370 370 370 1 389 1 389 1 389 026,00 026,00 800,00 800,00 347,73 347,73 380,40 380,40 600,00 600,00 600,00 000,00 000,00 000,00 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 7 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 职业年金缴费 其他工资福利 支出 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 906 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 461,00 756 461,00 428 500,00 428 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 961,00 327 961,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 1 1 1 1 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 13 649 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 965,00 499 965,00 428 500,00 428 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 465,00 71 465,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 14 15 16 17 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 19 20 256 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 496,00 256 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 496,00 256 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 22 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 25 26 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 29 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 31 32 33 34 35 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 37 38 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 40 035 747,73 0,00 0,00 0,00 0,00 035 747,73 665 147,73 133 700,00 133 700,00 0,00 0,00 448 347,73 448 347,73 083 100,00 083 100,00 370 600,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 0,00 41 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 预算财政拨款项目支出明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 43 44 45 427 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 800,00 427 800,00 133 700,00 133 700,00 0,00 0,00 288 000,00 288 000,00 006 100,00 006 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 47 48 530 947,73 0,00 0,00 0,00 0,00 530 947,73 160 347,73 0,00 0,00 0,00 0,00 160 347,73 160 347,73 0,00 0,00 370 600,00 370 600,00 370 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 和家庭的补助 奖励金 49 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 50 51 52 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 55 56 57 58 59 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 61 62 63 64 65 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他基本建设 支出 67 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 5 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 小计 68 769 945,40 5 0,00 0,00 0,00 0,00 769 945,40 5 530 945,40 4 106 826,00 3 106 826,00 3 38 800,00 38 800,00 0,00 0,00 385 319,40 1 385 319,40 1 0,00 0,00 0,00 239 000,00 1 239 000,00 1 239 000,00 1 房屋建筑物购 建 69 830 619,40 0,00 0,00 0,00 0,00 830 619,40 591 619,40 167 500,00 167 500,00 38 800,00 38 800,00 0,00 0,00 385 319,40 385 319,40 0,00 0,00 0,00 239 000,00 239 000,00 239 000,00 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 70 71 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 大型修缮 73 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939 326,00 939 326,00 939 326,00 939 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 74 75 76 77 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 79 80 81 82 83 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 85 86 87 88 89 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 金额单位:元 务利息支出 其他支出 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 91 92 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 部门决算量化评价表 单位名称:碌曲县教育局(本级) 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 名称 名称 名称 权重 财政拨款收入预决算 差异率 10 −10,92 8,5 非财政拨款收入预决 算差异率 10 0,00 10,0 年初结转和结余预决 算差异率 5 0,00 5,0 人员经费预决算差异 率 3 0,28 2,5 公用经费预决算差异 率 2 494,16 0,0 人员经费预算执行差 异率 10 0,00 10,0 公用经费预算执行差 异率 5 0,00 5,0 财政拨款结转和结余 率 10 51,49 4,5 财政拨款结转和结余 上下年变动率 5 −4,38 5,0 财政收回存量资金占 上年财政拨款结转和 结余比重 5 0,00 5,0 “三公”经费支出预 决算差异率 5 0,00 5,0 10 0,00 10,0 7 62,27 0,5 权重 预算编制 的准确完 整性 预算编 制及执 行情况 30 得分 80 预算执行 的有效性 财务状 况 权重 计算值 15 40 预算编制 及执行的 规范性 10 项目支出中开支在职 人员及离退休经费比 重 资产状况 7 资产类往来款变动率 财务状 况 15 负债状况 人员情 况 合计 5 100 负债类往来款变动率 6 −28,52 6,0 事业单位借款变动率 2 0,00 2,0 8 在职人员 控制 3 在职人员控制率 3 148,00 0,0 其他人员 控制 1 其他人员增减率 1 0,00 1,0 财政拨款 (补助) 人员控制 1 一般公共预算财政拨 款(补助)人员增减 率 1 5,71 0,0 — 100 — 100 — 80,0 注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和 3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。 量化评价表 指标说明 评分标准 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时, 初预算数*100% 每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/ 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时, 年初预算数*100% 每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/ ,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10% 年初预算数*100% (含)扣减0.5分,减至0分为止。 人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时, 算数*100% 每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时, 算数*100% 每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时, 算数*100% 每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时, 算数*100% 每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对 财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调 值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分 整预算数总计)*100% 为止。 财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%( 年末数)/上年年末数*100% 含)扣减0.5分,减至0分为止。 财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/ 比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增 上年财政拨款结转和结余数)*100% 加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 “三公”经费:(决算数-年初预算数/年初 差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时, 预算数)*100% 每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含) +退休费+住房改革支出)/项目支出合计 扣减0.5分,减至0分为止。 *100% 应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%( 末数-上年年末数)/上年年末数*100% 含)扣减0.5分,减至0分为止。 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%( :(本年年末数-上年年末数)/上年年末数 含)扣减0.5分,减至0分为止。 *100% 短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%( 末数)/上年年末数*100% 含)扣减0.5分,减至0分为止。 在职人员数:(在职人员数/编制数)*100% 控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分 ,减至0分为止。 其他人员数:(本年数-上年数)/上年数 *100% 增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。 一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数 增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。 :(本年数-上年数)/上年数*100% — 门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 0的情况,按满分计算。 —

相关文章