广西科技大学附属卫生学校-2019年部门预算公开表.xlsx
预算公开01表 部门收支总表 单位:万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 (1)自治区本级 (2)中央补助 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资 金 (1)专项收入安排的资金 (2)行政事业性收费收入安排的资金 预算数 1,630.41 1,630.41 1,630.41 支 项 目(按支出功能科目分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 出 预算数 1,933.61 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 (3)罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 120.64 (4)国有资本经营收入安排的资金 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排 九、卫生健康支出 39.72 十、节能环保支出 的资金 (6)捐赠收入安排的资金 (7)政府住房基金收入安排的资金 (8)其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 1.自治区本级 2.中央补助 三、国有资本经营预算拨款 1.自治区本级 2.中央补助 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.教育收费收入安排的资金 2.其他收入安排的资金 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 (1)自治区本级 (2)中央补助 2.政府性基金预算拨款结转 (1)自治区本级 (2)中央补助 3.国有资本经营预算拨款结转 (1)自治区本级 (2)中央补助 4.其他结转 5.历年净结余可安排的资金 299.50 298.00 1.50 205.76 205.76 2,135.67 10.00 10.00 其中:政府性基金预算拨款净结余 (1)自治区本级 (2)中央补助 国有资本经营预算拨款净结余 (1)自治区本级 (2)中央补助 其他净结余 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 支 出 合 计 二十七、结转下年支出 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 10.00 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 51.70 2,145.67 预算公开01表 部门收支总表 单位:万元 收 项 入 目 预算数 支 项 目(按支出功能科目分类) 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.预备费 24.其他支出 25.债务还本支出 26.债务付息支出 出 预算数 部门收入总表 科目编码 一般公共预算拨款 经费拨款 类 ** 款 ** 项 ** 目 单位代码 ** ** 404 404042 103 04 103 99 106 01 110 08 27 99 99 56 单位名称 (收入分类科目名称) ** 合计 广西壮族自治区卫生健康 委员会 广西科技大学附属中等 卫生学校 中等职业学校住宿费 其他收入 经费拨款 其他上年结余收入 总计 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资 未纳入财政专户管理的收入安排的 金 资金 合计 小计 自治区本级 中央补助 小计 专项收 入安排 的资金 5 6 7 行政事 业性收 费收入 安排的 资金 8 国有资本 罚没收 经营收入 入安排 安排的资 的资金 金 合计 15 自治区 中央补 本级 助 16 17 合计 18 自治区 中央补 本级 助 19 20 合计 21 299.50 22 298.00 23 1.50 24 205.76 合计 3 1,630.41 4 1,630.41 2,145.67 1,630.41 1,630.41 1,630.41 299.50 298.00 1.50 205.76 2,145.67 1,630.41 1,630.41 1,630.41 299.50 298.00 1.50 205.76 298.00 1.50 298.00 1.50 205.76 1,630.41 10 政府住 捐赠收 房基金 其他收 入安排 收入安 入安排 的资金 排的资 的资金 金 12 13 14 其他收入 安排的资 金 2 1,630.41 1,630.41 9 国有资源 (资产) 有偿使用 收入安排 的资金 11 一般公共预算拨款结转 教育收费 收入安排 的资金 1 2,145.67 298.00 207.26 1,630.41 10.00 上年结余收入 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 事业收 经营收 其他收 入安排 入安排 入安排 的资金 的资金 的资金 25 26 合计 27 28 205.76 10.00 205.76 10.00 205.76 政府性基金预算拨款结 转 小计 自治区本 级 中央补助 小计 29 30 31 32 自治区 中央补 本级 助 33 34 国有资本经营预算拨款 结转 小计 35 其他结 转 自治区 中央补 本级 助 36 37 38 历年净结余可安排的资 金 政府性基金预算拨款 净结余 小计 小计 39 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 205.76 1,630.41 40 部门支出总表 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 单位代码 ** 404 404042 205 03 02 208 05 05 208 05 06 210 221 11 02 02 01 单位名称 (功能分类科目名称) ** 合计 广西壮族自治区卫生健 康委员会 广西科技大学附属中 等卫生学校 中专教育 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 项目支出 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 1 2,145.67 2 1,473.20 3 774.89 4 513.53 5 184.78 2,145.67 1,473.20 774.89 513.53 2,145.67 1,473.20 774.89 1,933.61 1,261.14 570.23 86.17 86.17 86.17 34.47 34.47 34.47 39.72 51.70 39.72 51.70 32.32 51.70 总计 结转下年支出 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 债务利息 及费用支 出 资本性支出 (基本建设 ) 6 672.47 7 511.18 8 63.03 9 48.26 10 11 184.78 672.47 511.18 63.03 48.26 50.00 513.53 184.78 672.47 511.18 63.03 48.26 50.00 513.53 177.38 672.47 511.18 63.03 48.26 50.00 7.40 合计 资本性支 出 12 50.00 对企业补助 (基本建设 ) 对企业补 助 对社会保 障基金补 助 其他支出 合计 基本支出 结转 13 14 15 16 17 18 预算公开04表 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 一、本年收入 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算拨款 二、上年结转 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.国有资本经营预算拨款结转 预算数 项目 1,630.41 一、本年支出 1,630.41 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 支出 合计 一般公共预算 1,630.41 1,630.41 1,452.82 1,452.82 86.17 39.72 86.17 39.72 51.70 51.70 政府性基金预算 国有资本经营预算 预算公开04表 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 收入合计 预算数 1,630.41 项目 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 支出合计 合计 1,630.41 支出 一般公共预算 1,630.41 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算支出表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 205 03 02 208 05 05 210 11 02 221 02 01 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 1,630.41 1,400.15 230.26 教育支出 职业教育 中专教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,452.82 1,452.82 1,452.82 86.17 86.17 86.17 39.72 39.72 39.72 51.70 51.70 51.70 1,222.56 1,222.56 1,222.56 86.17 86.17 86.17 39.72 39.72 39.72 51.70 51.70 51.70 230.26 230.26 230.26 预算公开05表 一般公共预算支出表 单位:万元 结转下年 4 预算公开06表 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30108 30110 30112 30113 30199 302 30228 30299 303 30301 30302 30307 30308 30399 科目名称 基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 1,400.15 886.62 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 工会经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 助学金 其他对个人和家庭的补助支出 740.42 430.21 0.66 86.17 32.32 5.16 51.70 134.20 513.53 8.62 504.91 146.20 11.96 2.57 7.40 102.73 21.54 740.42 430.21 0.66 86.17 32.32 5.16 51.70 134.20 513.53 513.53 8.62 504.91 146.20 11.96 2.57 7.40 102.73 21.54 预算公开07表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 项目 合计 2019年预算数(全口径) 5.49 1.因公出国(境)费用 2.公务接待费 2.00 3.公务用车购置及运行费 3.49 其中:(1)公务用车运行维护费 3.49 (2)公务用车购置费 其中:一般公共预算安排预算数 政府性基金预算支出表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 基本支出 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 ** ** 1 合计 2 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 3 4 5 合计 6 结转下年支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 对社会保障 资本性支出 对企业补助 出 支出 庭的补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 基金补助 7 8 9 10 11 12 13 14 15 其他支出 合计 基本支出结 转 16 17 18

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