昭阳区融媒体中心2021年度部门决算公开部门决算表.xls
收入支出决算表 公开01表 部门:昭阳区融媒体中心 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 9,947,522.55 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8,844,634.12 八、其他收入 8 38 897,563.90 346,335.53 341,011.00 八、社会保障和就业支出 31 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 本年收入合计 27 10,288,533.55 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 10,288,533.55 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 200,000.00 10,288,533.55 收入决算表 公开02表 编制单位:昭通市昭阳区融媒体中心 2021年度 金额单位:元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 事业收入 科目名称 栏次 项 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 小计 其中:教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 10,288,533.55 9,947,522.55 341,011.00 207 文化旅游体育与传媒支出 8,844,634.12 8,503,623.12 341,011.00 20706 新闻出版电影 8,120,482.43 7,779,471.43 341,011.00 2070601 行政运行 2070602 一般行政管理事务 6,276,150.16 5,935,139.16 2070603 机关服务 1,694,332.27 1,694,332.27 20708 2070802 广播电视 一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00 56,283.99 56,283.99 56,283.99 56,283.99 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 667,867.70 667,867.70 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 667,867.70 667,867.70 208 社会保障和就业支出 897,563.90 897,563.90 20805 行政事业单位养老支出 771,957.13 771,957.13 341,011.00 支出决算表 编制单位:昭通市昭阳区融媒体中心 2021年度 项目 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 10,288,533.55 9,947,522.55 207 文化旅游体育与传媒支出 8,844,634.12 8,503,623.12 20706 新闻出版电影 8,120,482.43 7,779,471.43 2070601 行政运行 150,000.00 150,000.00 2070602 一般行政管理事务 6,276,150.16 5,935,139.16 2070603 机关服务 1,694,332.27 1,694,332.27 56,283.99 56,283.99 56,283.99 56,283.99 支出功能分类科目 编码 类 20708 2070802 款 科目名称 项 广播电视 一般行政管理事务 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 667,867.70 667,867.70 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 667,867.70 667,867.70 208 社会保障和就业支出 897,563.90 897,563.90 20805 行政事业单位养老支出 771,957.13 771,957.13 704,390.29 704,390.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 小计 其中:教育收费 4 5 经营收入 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位:昭通市昭阳区融媒体中心 收 项 目 栏 次 2021年度 入 金额单位:元 支 行次 决算数 项目(按功能分类) 出 决算数 行次 小计 3 栏 次 一般公共预 算财政拨款 13 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 897,563.90 897,563.90 9 九、卫生健康支出 41 346,335.53 346,335.53 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 200,000.00 200,000.00 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 9,947,522.55 一、一般公共服务支出 12 27 9,947,522.55 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 9,947,522.55 33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 85 8,503,623.12 8,503,623.12 9,947,522.55 9,947,522.55 86 87 总计 88 89 90 9,947,522.55 9,947,522.55 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金 预算财政拨 14 款 国有资本经 营预算财政 15 拨款 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位:昭通市昭阳区融媒体中心 2021年度 项目 年初结转和结余 金额单位:元 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 合计 1 项目支出 基本支 结转和结 出结转 余 2 3 合计 基本支出 项目支出 6 项目支出结转和结余 合计 7 项目支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 11 4 5 9,947,522.55 7,179,038.59 2,768,483.96 9,947,522.55 7,179,038.59 6,687,728.56 491,310.03 2,768,483.96 207 文化旅游体育与传媒支出 8,503,623.12 5,935,139.16 2,568,483.96 8,503,623.12 5,935,139.16 5,443,829.13 491,310.03 2,568,483.96 20706 新闻出版电影 7,779,471.43 5,935,139.16 1,844,332.27 7,779,471.43 5,935,139.16 5,443,829.13 491,310.03 1,844,332.27 2070601 行政运行 150,000.00 2070602 一般行政管理事务 5,935,139.16 2070603 机关服务 1,694,332.27 20708 2070802 20799 广播电视 一般行政管理事务 其他文化旅游体育与传媒支出 150,000.00 5,935,139.16 150,000.00 5,935,139.16 5,935,139.16 5,443,829.13 1,694,332.27 1,694,332.27 150,000.00 491,310.03 1,694,332.27 56,283.99 56,283.99 56,283.99 56,283.99 56,283.99 56,283.99 56,283.99 56,283.99 667,867.70 667,867.70 667,867.70 667,867.70 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支 出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门: 昭通市昭阳区融媒体中心 2021年度 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目编 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 码 码 码 6,687,728.56 302 301 工资福利支出 商品和服务支出 491,310.04 310 资本性支出 3,096,435.00 30201 30101 基本工资 办公费 2,170.10 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 82,451.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 155,112.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 1,978,331.13 30205 30107 绩效工资 水费 0.00 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 704,390.29 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 67,566.84 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 346,335.53 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 116,090.77 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 0.01 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 114,600.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 0.00 31099 其他资本性支出 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 30304 抚恤金 9,516.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 95,122.96 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 165,800.00 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 16,900.00 30229 福利费 124,200.00 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 55,193.59 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 48,823.38 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 0.00 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 6,687,728.56 人员经费合计 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公开06表 金额单位:元 金额 491310.04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:昭通市昭阳区融媒体中心 单位:元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏次 合计 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 基本支 项目支出 出 5 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 6 基本支出 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:昭通市昭阳区融媒体中心 单位:元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门:昭通市昭阳区融媒体中心 项 目 栏 次 金额单位:元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 53300.00 55193.59 53300.00 55193.59 53300.00 55193.59 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 (1)国内接待费 7 8 — 其中:外事接待费 9 — (2)国(境)外接待费 10 — 11 — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 3.公务用车购置数(辆) 14 — 4.公务用车保有量(辆) 15 — 5.国内公务接待批次(个) 16 — 17 — 18 — 其中:外事接待人次(人) 19 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 二、机关运行经费 22 — (一)行政单位 23 — (二)参照公务员法管理事业单位 24 — (二)相关统计数 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) — 3.00 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门:昭通市昭阳区融媒体中心 (一)部门概况 (二)部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 (三)部门整体收支情况 (四)部门预算管理制度建设情况 (五)严控“三公经费”支出情况 (一)绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 (二)自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 体支出绩效自评情况 公开10表 1、部门职能:昭阳区融媒体中心是昭阳区唯一一家从事新闻宣 传的正科级事业单位。主要工作职责为:贯彻落实党的新闻宣传 方针政策,宣传党的理论、路线及各项方针政策,把握新闻宣传 基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全区经济社会发展提供舆论 支持等。;内设机构有综合办公室、记者部、编辑技播部、新媒 体中心、昭阳区传媒运营中心等。 2、机构、人员及车辆情况:昭阳区新闻中心独立编制机构数1个 ,独立核算机构数1个。截止2021年12月31日止有编制人数54人 ,其中:事业管理人员4名、事业工勤编制3名,事业专技47名。 车辆情况:车辆编制数4辆,实有车辆3辆。 1、2021年部门决算收支完成情况。昭阳区融媒体中心2021年度 支出合计1028.85万元,其中:基本支出752万元,占总支出的73 %;项目支出276.85万元,占总支出的27%;上缴上级支出、经 营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。 2、整体支出绩效目标。预决算公开:按照上级的要求,我中心 门在全省预决算公开监督(http://222.172.224.36)门户网站上 进行了预决算公开。 3、资产管理:组织办公室进行全面的资产清查,并就清查中发 现的问题进行了整改,完善了单位各项管理制度。 4、“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制 “三公经费”支出,取得了良好效果。昭阳区融媒体中心2021年 财政拨款“三公”经费决算总额5.52万元,其中,因公出国(境 )费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.52万元,公 务接待费支出0元。 5、内部管理制度建设情况:近年来,我单位制定、完善了《区 融媒体中心制度汇编》、《政府采购制度》等一系列内部制度。 1、部门预算批复情况 2021年财政拨款收入1028.85万元,年初预算收入935.16万元。 2、年度收支情况 (一)收入情况:1、全年财政拨入1028.85万元,基本支出拨入 752万元,占总收入的73%;项目支出拨入276.85万元,占总收 入的27%; 完善了本部门在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管 (二)支出情况:2021年部门预算总支出1028.85万元。本级财 理、资产管理、合同管理、建设项目管理在内六大的经济业务领 力安排支出1028.85万元,其中,基本支出752万元,项目支出 域制度,实施本单位内部控制业务,用于规范机关经费管理,提 276.85万元。按经济科目分类支出工资福利支出668.77万元,主 高经费使用效益,加强财务管理和监督,确保各项经费开支和重 要用于单位人员工资、五险一金缴费;商品和服务支出49.13万 大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。今后在预 元;年末结转和结余0万元。 算管理制度的建立上还需进一步完善,使财政收支预算执行得到 更好的制度保障和实施效果。 从整体情况来看,我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。 “三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三 在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”有所下 公经费”支出。昭阳区融媒体中心2020年财政拨款“三公”经费 降。在专项经费支出上,我们能专款专用,无截留、无挪用等现 决算总额5.52万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务 象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责” 用车购置及运行维护费支出5.52万元,公务接待费支出0元。 的新常态。 此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及绩效管理工作的 有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念 ,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进财政各项事业的 发展。 根据绩效评价的要求,我们根据内部控制制度规定,按照绩效评 价指标体系进行评价,单位领导及机关各科室人员全程参与,对 照各项支出的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原 因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。 根据绩效评价的要求,我们根据内部控制制度规定,按照绩效评 价指标体系进行评价,单位领导及机关各科室人员全程参与,对 照各项支出的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原 因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。 2021年,在区委、区政府的正确领导下,积极唱响主旋律、打好 主动仗、弘扬正能量,为建设美丽昭阳提供了坚强思想保证和强 大精神力量。 存在的问题:是单位上缺专业项目管理方面的人才士,故对项目 资金的使用进度及成本计算等专业性较强的项目方面的知识不知 道。整改情况:加强对项目资金方面知识的学习,对绩效目标设 立进一步明确、细化和量化。与财政部门,业务部门多沟通联系 ,让资金使用效益有待进一步提高。 本次自评的目的是了解本部门2020年度财政资金预算支出的绩效 状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管 理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行 职责,提高公共服务质量和财政资金使用效益,提升群众对政府 工作的满意度。进一步的加强财政支出管理,合理配置公共资源 ,优化财政支出结构,提高资金使用效益,根据绩效评价结果, 完善管理制度。改进管理措施,提高管理水平,降低支出成本, 增强支出责任。 一年来,昭阳区融媒体中心累计播出昭阳新闻20000余条次,这 些新闻随后在“昭通联播频道”、“昭阳信息网”、“昭阳融媒 ”播出,成为区委、政府宣传的重要平台、党和群众的桥梁和纽 带,更好地发挥党和政府的喉舌作用。 无 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 昭阳区融媒体中心 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 一、部门年度目标 财年 内容 (一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线及 政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全区经 展提供舆论支持。 (二)当好区委、区政府的喉舌,为区域内群众提供即时信息服 做好政务+服务工作,占领本地舆论制高点。 (三)围绕区委、区政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传 区新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣和创优任务。 (四)以昭通电视台公共频道、昭阳信息网、昭阳融媒微博、昭 音、微昭阳微信公众号、昭阳云(云报智慧云)APP等媒体为载 委、区政府重大决策部署和中心工作进行宣传报道,促进社会进 发展。 (五)负责全区新闻业务管理和对外通联工作,抓好全区新闻网 地和人才队伍建设。 以昭通电视台昭阳频道、昭阳信息网为载体,负责全区的对内对 (六)负责昭阳区内部资料出版发行管理工作。 作。协调各级新闻媒体宣传报道昭阳区经济社会发展的各项工作 讯队伍培训和新闻队伍建设工作,完成区委、区政府交办的其他 目标 实际完 2021 严格按照“年初工作计划”的绩效总目标,完成相应的 数量指标、质量指标、时效指标均和预期基本一致。 已完成 2022 严格按照“年初工作计划”的绩效总目标,完成相应的 数量指标、质量指标、时效指标均和预期基本一致。 2023 严格按照“年初工作计划”的绩效总目标,完成相应的 数量指标、质量指标、时效指标均和预期基本一致。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 日常业务费 一级 昭阳频道运行经费 一级 新媒体运行管理经费 一级 主要用于单位日常 业务支出 主要用于昭阳频道 运行管理支出 主要用于新媒体平 台运行管理支出 主要用于昭通电视 台多媒体导航及联 播昭通栏目经费支 出 多媒体导航平台及联 播昭通栏目经费 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 一级 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 批复金额(万元) 总额 财政拨 其他资 款 金 30.00 30.00 70.00 70.00 32.00 32.00 28.00 28.00 三级指标 指标性质 指标值 度量单 位 实际完 成值 5000 篇 5120 80% 原创率 85% 发布稿件 ≥ 数量 发布稿件 (短视频 ≥ )原创率 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 及时率 可持续发 展情况 宣传活动 参与人次 宣传内容 知晓率 ≥ 100% ≥ 90% 经济效益 ≥ 指标 社会效益 ≥ 指标 生态效益 受益人次 ≥ 指标 可持续影响 播出时效 ≥ 指标 服务对象满意度指标 全区市民 ≥ 等 及时率 可持续发 展情况 98% 50000 50000 65000 90% 宣传内容 知晓率 89% 720000 受益人次 765000 90% 播出时效 93% 95% 满意度 92% 96% 无 备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 效自评表 公开11表 说明 策,宣传党的理论、路线及各项方针 宣传、团结鼓劲,为全区经济社会发 区域内群众提供即时信息服务工作, 制高点。 积极开展新闻网络内外宣传,落实全 项内外宣和创优任务。 信息网、昭阳融媒微博、昭阳融媒抖 报智慧云)APP等媒体为载体,围绕区 进行宣传报道,促进社会进步和经济 通联工作,抓好全区新闻网络宣传阵 为载体,负责全区的对内对外宣传工 管理工作。 区经济社会发展的各项工作,抓好通 成区委、区政府交办的其他事项。 实际完成情况 已完成年度目标 ----实际支 出金额 (万元 30.00 ) 预算执行率 100% 70.00 100% 32.00 100% 28.00 100% 预算执行偏低 原因及改进措 施 偏差原因分析及改进措施 设置。 及时性不够,下步将加强监督力度 宣传力度不够,加大宣传力度和广度,确保实现应 有的社会效益 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 区委宣传部 年初预算数 1600000.00 特定项目类经费支出 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 1600000.00 2768483.96 10 年度资金总额 其中:当年财政 项目资金 1600000.00 1600000.00 拨款 (万元) 上年结转 0.00 0.00 资金 其他资金 预期目标 围绕区委、区政府重大决策部署和中心工作进行宣传报 年度 道,负责全区的对内对外宣传工作,协调各级新闻媒体 总体 宣传报道昭阳区经济社会发展的各项工作,抓好通讯队 目标 伍培训和新闻队伍建设工作,完成区委、区政府交办的 其他事项,促进社会进步和经济发展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 发布稿件数量 ≥ 发布稿件(短视 质量指标 ≥ 频)原创率 产出指标 昭阳区融媒体中心 执行率 100.00% 2768483.96 — 1.00 0.00 — 0.00 1168483.96 — 实际完成情况 圆满完成了区委、政府中心工作的宣传任务。 年度指标值 指标值 5000 度量单位 篇 80% ≥ 实际完成 值 分值 5120 10 原创率 85% 10 100% 及时率 98% 10 成本指标 可持续发展情况 ≥ 90% 可持续发展 情况 92% 10 经济效益 宣传活动参与人 ≥ 指标 次 50000 50000 65000 10 社会效益 宣传内容知晓率 ≥ 指标 90% 宣传内容知 晓率 89% 10 ≥ 720000 受益人次 765000 10 ≥ 90% 播出时效 93% 10 ≥ 95% 时效指标 及时率 效益指标 生态效益 受益人次 指标 可持续影 播出时效 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 全区市民 标 标等 其他需要说明事项 总分 满意度 96% 20 100 备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 公开12表 昭阳区融媒体中心 得分 10.00 — — — 实际完成情况 、政府中心工作的宣传任务。 设置。 得分 10 偏差原因 分析及改 进措施 10 9 及时性不 够,下步 将加强监 督力度 10 10 9 10 宣传力度 不够,加 大宣传力 度和广度 ,确保实 现应有的 社会效益 10 20 98 优