临潭县移民工作局2017年.xls
收入支出决算总表 部门:临潭县移民工作局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 1 834.14 573.62 5.81 839.95 361.17 360.16 1,201.12 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 242.05 168.55 405.30 815.90 385.22 377.36 1,201.12 收入决算表 部门:临潭县移民工作局 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 201 20103 2010301 208 20805 2080501 20822 2082201 2082202 213 21366 2136601 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退费 归口管理的行政单位离退费 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 839.95 248.90 248.90 248.90 121.05 17.43 17.43 103.62 55.62 48.00 470.00 470.00 470.00 834.14 243.09 243.09 243.09 121.05 17.43 17.43 103.62 55.62 48.00 470.00 470.00 470.00 入决算表 公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 5.81 5.81 5.81 5.81 支出决算表 部门:临潭县移民工作局 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 201 20103 2010301 208 20805 2080501 20822 2082201 2082202 213 21366 2136601 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退费 归口管理的行政单位离退费 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 815.90 242.05 242.05 242.05 168.55 17.43 17.43 151.12 55.62 95.50 405.30 405.30 405.30 259.48 242.05 242.05 242.05 17.43 17.43 17.43 公开03表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 556.42 151.11 151.11 55.62 95.50 405.30 405.30 405.30 财政拨款收入支出决算总表 部门:临潭县移民工作局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 项目 栏次 260.52 一、一般公共服务支出 573.62 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 834.14 本年支出合计 360.16 年末财政拨款结转和结余 360.16 1,194.30 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 决算总表 公开04表 金额单位:万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 259.48 151.11 405.30 259.48 1.05 556.41 377.36 260.53 933.77 部门:临潭县移民工作局 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 201 20103 2010301 208 20805 2080501 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退费 归口管理的行政单位离退费 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 1 2 3 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 260.52 243.09 243.09 243.09 17.43 17.43 17.43 260.52 243.09 243.09 243.09 17.43 17.43 17.43 259.48 242.05 242.05 242.05 17.43 17.43 17.43 259.48 242.05 242.05 242.05 17.43 17.43 17.43 公开05表 金额单位:万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 1.04 1.04 1.04 1.04 项目支出结转 项目支出结余 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:临潭县移民工作局 项 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30231 303 30302 30305 30311 30399 310 31002 目 科目名称 栏 次 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助 其他资本性支出 办公设备购置 本年支出合计 人员经费 1 2 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 259.48 191.82 90.43 87.81 258.21 191.82 90.43 87.81 1.27 0.06 66.39 17.43 66.39 17.43 23.25 23.25 公开06表 金额单位:万元 公用经费 3 1.27 1.27 0.06 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:万元 部门:临潭县移民工作局 2016年度预算数 合计 因公出国( 境)费 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国( 境)费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.05 0 0 0 0 0.05 0.05 0 0 0 0 0.05 注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 部门:临潭县移民工作局 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 208 20822 2082201 2082202 213 21366 2136601 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 合计 基本支出结转 1 2 360.16 176.26 176.26 176.26 183.90 183.90 183.90 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 573.62 103.62 103.62 55.62 48.00 470.00 470.00 470.00 573.62 103.62 103.62 55.62 48.00 470.00 470.00 470.00 556.42 151.11 151.11 55.62 95.50 405.30 405.30 405.30 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 8 9 556.42 151.11 151.11 55.62 95.50 405.30 405.30 405.30 合计 10 377.36 128.76 128.76 128.76 248.60 248.60 248.60 基本支出结转 11 项目支出结转 12 377.36 128.76 128.76 128.76 248.60 248.60 248.60 公开08表 金额单位:万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13