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滁州市妇联2020年部门预算.pdf

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附件 1 20 年部门预算 滁州市妇联 20 2020 2020 年 2 月 7 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.滁州市妇联 2020 年财政拨款收支总表 2.滁州市妇联 2020 年一般公共预算支出表 3.滁州市妇联 2020 年一般公共预算基本支出表 4.滁州市妇联 2020 年政府性基金预算支出表 5.滁州市妇联 2020 年国有资本经营预算支出表 6.滁州市妇联 2020 年收支预算总表 7.滁州市妇联 2020 年收入预算总表 8.滁州市妇联 2020 年支出预算总表 9.滁州市妇联 2020 年政府采购支出表 10.滁州市妇联 2020 年政府购买服务支出表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 8 第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同 党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。团结、动员、 组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设,促进经济发展和 社会进步。 (二)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、 引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,加强 妇女科学文化和劳动技能教育,全面提高妇女群众的素质。 (三)代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民 主监督;贯彻实施有关妇女儿童的政策和法律法规,切实维护 妇女儿童合法权益。 (四)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,协调推动社会 各界为妇女儿童办实事、办好事。 (五)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,发展同港澳台 地区及海外侨胞妇女的联谊,促进祖国统一大业。 (六)指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开 展工作;联系团体会员并给予工作指导。 (七)负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 (八)负责市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,滁州市妇联 2020 年度部门预算包括本 级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个, 具体情况见下表。 9 序号 1 单位名称 单位性质 滁州市妇联 滁州市妇联本级 行政单位 三、2020 年度主要工作任务 (一)勇担思想引领使命,引领广大妇女听党话、跟党走。 (二)勇担服务发展使命,引领广大妇女充分发挥“半边 天”作用。 (三)勇担维护权益使命,进一步促进男女平等和社会和谐。 (四)勇担引领家庭文明使命,推动社会主义核心价值观在 家庭落地生根。 (五)勇担扶贫攻坚使命,不断增强妇女儿童获得感幸福感。 (六)勇担改革创新使命,将妇联组织改革进行到底。 (七)勇担从严治会使命,提升妇联组织党建工作水平。 10 第二部分 2020 年部门预算表 部门公开表 1 滁州市妇联 2020 年财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、上年结转 18.89 一、一般公共服务支出 二、本年收入 二、外交支出 389.05 三、国防支出 (一)一般公共预 算拨款 经常收入预算 拨款 国库管理非税收入 (二)政府性基金 预算拨款 (三)国有资本经 营预算拨款 收入总计 合计 353.56 出 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 334.67 国有资本 经营预算 拨款 其他 18.89 389.05 四、公共安全支出 372.25 五、教育支出 16.80 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 36.77 36.77 九、卫生健康支出 7.25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 10.36 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急 管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支 出 407.94 支出总计 407.94 7.25 11 10.36 389.05 0.00 18.89 部门公开表 2 滁州市妇联 2020 年一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2020 年预算数 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 334.67 117.87 216.80 20129 群众团体事务 334.67 117.87 216.80 241.67 117.87 123.80 93.00 0.00 93.00 2012901 2012999 行政运行(群众团体 事务) 其他群众团体事务 支出 208 社会保障和就业支出 36.77 36.77 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 36.77 36.77 0.00 2080501 行政单位离退休 25.71 25.71 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11.06 11.06 0.00 210 卫生健康支出 7.25 7.25 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.25 7.25 0.00 2101101 行政单位医疗 4.49 4.49 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.76 2.76 0.00 10.36 10.36 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 10.36 10.36 0.00 2210201 住房公积金 8.29 8.29 0.00 2210202 提租补贴 2.07 2.07 0.00 389.05 172.25 216.80 合计 12 部门公开表 3 滁州市妇联 2020 年一般公共预算基本支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 108.93 108.93 0.00 30101 基本工资 41.13 41.13 0.00 30102 津贴补贴 26.62 26.62 0.00 30103 奖金 3.43 3.43 0.00 11.06 11.06 0.00 4.49 4.49 0.00 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 2.76 2.76 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.35 0.35 0.00 30113 住房公积金 8.29 8.29 0.00 30199 其他工资福利支出 10.80 10.80 0.00 30.79 12.52 18.27 302 商品和服务支出 30201 办公费 18.00 0.00 18.00 30215 会议费 0.27 0.00 0.27 30216 培训费 0.62 0.62 0.00 30228 工会经费 2.01 2.01 0.00 30239 其他交通费用 8.59 8.59 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.30 1.30 0.00 32.53 32.53 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 16.19 16.19 0.00 30302 退休费 5.32 5.32 0.00 30307 医疗费补助 2.90 2.90 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 8.10 8.10 0.00 172.25 153.98 18.27 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 合计 13 部门公开表 4 滁州市妇联 2020 年政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注:滁州市妇联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本 表无数据。 14 部门公开表 5 滁州市妇联 2020 年国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注:滁州市妇联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故 本表无数据。 15 部门公开表 6 滁州市妇联 2020 年收支总表 单位:万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入专户管理的政府非税收入 五、其他收入 本年收入合计 上年结余收入 收入总计 支 出 预算数 项目 389.05 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 389.05 本年支出合计 18.89 结转下年 407.94 16 支出总计 预算数 353.56 36.77 7.25 10.36 407.94 407.94 滁州市妇联 2020 年收入预算总表 部门公开表 7 单位:万元 功能科目 科目编码 201 20129 2012999 2012901 208 20805 科目名称 一般公共预 算拨款收入 18.89 18.89 0.00 18.89 0.00 0.00 334.67 334.67 93.00 241.67 36.77 36.77 11.06 0.00 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.71 7.25 7.25 2.76 4.49 10.36 10.36 2.07 353.56 群众团体事务 353.56 其他群众团体事务支出 93.00 行政运行(群众团体事务) 260.56 社会保障和就业支出 36.77 行政事业单位养老支出 36.77 一般公共服务支出 2080501 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 行政单位离退休 210 卫生健康支出 2080505 上年结转 合计 22102 住房改革支出 2210202 提租补贴 25.71 7.25 7.25 2.76 4.49 10.36 10.36 2.07 2210201 住房公积金 8.29 0.00 8.29 407.94 18.89 389.05 21011 行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 合计 17 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管 理非税收入 其他收入 部门公开表 8 滁州市妇联 2020 年支出预算总表 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 353.56 117.87 235.69 20129 群众团体事务 353.56 117.87 235.69 2012901 行政运行(群众团体事务) 260.56 117.87 142.69 2012999 其他群众团体事务支出 93.00 0.00 93.00 36.77 36.77 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 36.77 36.77 0.00 2080501 行政单位离退休 25.71 25.71 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 11.06 11.06 0.00 210 卫生健康支出 7.25 7.25 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.25 7.25 0.00 2101101 行政单位医疗 4.49 4.49 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.76 2.76 0.00 10.36 10.36 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 10.36 10.36 0.00 2210202 提租补贴 2.07 2.07 0.00 2210201 住房公积金 8.29 8.29 0.00 407.94 172.25 235.69 合计 18 部门公开表 9 滁州市妇联 2020 年政府采购支出表 单位:万元 纳入专 预算拨款安排 单位名称 (项目类别 合计 小计 项目名称 /项目名称 项目名称/ 采购目录) 一般 行政事 预算 业性收 拨款 费收入 罚没 专项 收入 收入 其他政 府非税 收入 合计 89.40 89.40 72.60 16.80 妇联 89.40 89.40 72.60 16.80 89.40 89.40 72.60 16.80 89.40 89.40 72.60 16.80 81.90 81.90 65.10 16.80 81.90 81.90 65.10 16.80 81.90 81.90 65.10 16.80 7.50 7.50 7.50 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 5.50 5.50 5.50 0.00 0.80 0.80 0.80 0.00 3.50 3.50 3.50 0.00 1.20 1.20 1.20 0.00 妇联 项目支出 类 日常运 转类 市妇 女儿童活动中 心运转维护费 其 它服务 专项支 出类 市政 府妇女儿童工 作委员会工作 经费 其 它服务 相关 工作经费 复 印机 其 它服务 多 功能一体机 19 户管理 其他 的政府 资金 非税收 安排 入 部门公开表 10 滁州市妇联 2020 年政府购买服务支出表 单位:万元 纳入专 预算拨款安排 单位名称(项目 项目名称 类别 类别/项目名称 合 计 采购目录) /采购目录) 妇联 日常运转维护 费 市妇女儿童 活动中心运转维 护费 其他政府 基本公共服务事 项 其他技术 服务事项 专项工作经费 市政府妇女 儿童工作委员会 工作经费 信息建设 与管理 相关工作经 费 其他技术 服务事项 小 一般预 计 算拨款 87. 87. 10 10 81. 81. 60 60 81. 81. 60 60 63. 63. 00 00 18. 18. 60 60 5.5 5.5 0 0 2.0 2.0 0 0 2.0 2.0 0 0 3.5 3.5 0 0 3.5 3.5 0 0 行政事 业性收 费收入 罚没 专项 收入 收入 其他政 府非税 户管理 其他 的政府 资金 非税收 安排 收入 68.50 18.60 63.00 18.60 63.00 18.60 44.40 18.60 18.60 5.50 2.00 2.00 3.50 3.50 第三部分 2020 年部门预算情况说明 20 入 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 滁州市妇联 2020 年财政拨款收支预算 407.94 万元。收入 按资金来源分为:一般公共预算拨款 389.05 万元、政府性基金 预算拨款 0 万元、 国有资本经营预算拨款 0 万元;上年结转 18.89 万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入 389.05 万元,上年 结转 18.89 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 353.56 万元,占 86.67%;社会保障和就业支出 36.77 万元,占 9.01%;卫生健康支出 7.25 万元,占 1.78%;住房保障支出 10.36 万元,占 2.54%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 (一)一般公共预算拨款规模变化情况。 联 2020 年一般公共预算拨款 334.67 万元, 滁州市妇 滁州市妇联 比 2019 年预算拨款增加 3.77 万元,增长 1.14%,主要原因:日常开展 的活动增加。 (二)一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 353.56 万元,占 86.67%;社会保障和 就业支出 36.77 万元,占 9.01%;卫生健康支出 7.25 万元,占 1.78%;住房保障支出 10.36 万元,占 2.54%。 (三)一般公共预算拨款具体使用情况。 (类)群众团体事务 (款)行政运行 1. 一般公共服务支出 一般公共服务支出( 群众团体事务( )2020 年预算 241.67 万元,比 2019 年预算增加 68.74 万 (项 (项) 元,增长 39.75%,增长原因主要是工作开展需要,基本支出增 21 加。 2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政 2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政 (项)2020 年预算 0 万元,比 2019 年预算减少 10 万 管理事务 管理事务( 元,下降原因主要是本年无此预算。 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政事业单位离退休(项)2020 年预算 25.71 万元, 比 2019 年预算增加 0.34 万元,增长 1.34%,增长原因主要是 每年离退休人员工资增加。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 4. 4.住房保障支出 2020 年预算 10.36 万元,比 2019 年预算增加 2.82 万元,增长 37.4%,增长原因主要一是是增加一名人员,二是每年公积金随 着工资上涨而调整。 (类)行政事业单位医疗 (款)行政单位 5. 卫生健康支出 卫生健康支出( 行政事业单位医疗( 医疗(项) 医疗(项)2020 年预算 7.25 万元,比 2019 年预算增加 3.16 万元,增长 77.26%,增长原因主要是:一是增加一名人员,二 是机关医疗保障指出增加。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 滁州市妇联 2020 年一般公共预算基本支出 172.25 万元, 其中: 工资福利支出 108.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 30.79 万元,主要包括:办公费、 22 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出等。对个人和家庭的补助 32.53 万元,主要包括:离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 滁州市妇联 2020 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 滁州市妇联 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 滁州市妇联 按照综合预算的原则,滁州市妇联 滁州市妇联所有收入和支出均纳入 滁州市妇联 2020 年收支总预算 407.94 万元, 部门预算管理。滁州市妇联 收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转,支出包括:一般 公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支 出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 滁州市妇联 2020 年收入预算 407.94 万元,其中:一般公 共预算拨款收入 389.05 万元,占 95.37%,比 2019 年预算增加 58.15 万元,增长 17.57%,增长原因主要是开展的活动增多; 政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%,与 2019 年持平,持 23 平原因是去年、今年均无政府性基金预算拨款收入;国有资本 经营预算拨款收入 0 万元,占 0%,与 2019 年持平,持平原因 是去年、今年均无国有资本经营预算拨款收入;财政专户管理 非税收入 0 万元,占 0%,与 2019 年预算持平,持平原因是去 年、今年均无财政专户管理非税收入;上年结转 18.89 万元, 占 4.63%,比 2019 年预算增加 12.15 万元,增长 180.27%,增 长原因主要是 2019 年年底结转较多。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 滁州市妇联 2020 年支出预算 389.05 万元,比 2019 年预算 增加 51.41 万元,增长 15.23%,增长原因主要是开展的活动增 多。其中,基本支出 172.25 万元,占 44.27%,主要用于保障 机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 216.8 万元, 占 55.73%,主要用于维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童健 康发展等项目活动。 九、其他重要事项情况说明 (一)项目及绩效目标情况。 1. “市妇女儿童活动中心运转维护费 ”项目。 1.“ 市妇女儿童活动中心运转维护费” (1)项目概述。围绕“服务于全市广大妇女、服务于全市 广大儿童、服务于社会”的宗旨,保障活动中心正常运转。 (2)立项依据。市政府办公会决定事项,滁州市妇女、儿 童发展规划(2010-2020 年) (滁政〔2012〕53 号) 。 (3)起止时间。2020.1.1-2020.12.31。 (4)项目内容。缴纳妇儿活动中心水电费、物业管理费, 24 缴纳妇儿活动中心消防和电力维保费用,维修改造妇儿活动中 心卫生间、天花板、电路、地板以及中央空调等,保障活动中 心正常运转。 (5)年度预算安排。财政拨款 87.8 万。 (6)绩效目标和指标。 项目支出绩效目标表 项目名称 (2020 年度) 市妇女儿童活动中心运转维护费 25 主管部门 项目类别 滁州市妇联 实施单位 滁州市妇联 日常运转维护费 项目属性 经常性项目 中期资金总额: 135 年度资金总额: 87.8 项目资金 其中:财政拨款 其中:财政拨款 135 87.8 (万元) 其他资金 其他资金 0 0 总 中期目标(2020 年—2022 年) 年度目标 体 保障活动中心正常运转,为妇女儿童提供优质 保障活动中心正常运转,为妇女儿童 目 服务。 提供优质服务。 标 一级 二级 三级 二级 三级 指标值 指标值 指标 指标 指标 指标 指标 数量 数量 指标 指标 中心环境清洁卫生, 中心环境清洁卫生, 工作成 工作成 消防和电力正常维 消防和电力正常维 质量指 质量 果 果 产 保,中心有序运转。 指标 保,中心有序运转。 标 出 指 时效指 年度内 时效 完成时 标 标 指标 间 成本指 标 其他 经济效 益指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 成本 指标 其他 经济效 益指标 社会效 社会效 益 益指标 为妇女儿童提供活 动场所。 环境情 生态效 况 益指标 卫生干净 可持续 可持续 影响 发展 指标 其他 服务对 受众满 满意 象满意 意度 度指 度指标 标 其他 活动中心运转有序 正常 社会 效益 指标 社会效 益 为妇女儿童提供活 动场所。 生态 效益 指标 环境情 况 卫生干净 可持续 影响指 标 可持续 发展 活动中心运转有序 正常 受众满 意度 让妇女儿童满意 其他 让妇女儿童满意 服务对 象满意 度指标 其他 (二)机关运行经费。 滁州市妇联 2020 年机关运行经费财政拨款预算 117.87 万 26 元,比 2019 年增加 36.8 万元,增长 45.69%,增长主要原因是 开展活动增多。 (三)政府采购情况。 滁州市妇联 2020 年各单位政府采购预算总额 89.4 万元。 其中:政府采购货物预算 5.5 万元,政府采购工程预算 81.9 万 元,政府采购服务预算 2 万元。 (四)国有资产占有使用情况。 滁州市妇联 滁州市妇联共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单 位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元 以上的专用设备 0 台(套) 。 2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元, 其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通 用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。 (五)绩效目标设置情况。 滁州市妇联 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实 行部门自评或第三方评价。 第四部分 名词解释 :指市财政当年拨付的资金,主要包括 一、财政拨款收入: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 27 二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规 定,纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任 四、基本支出: 务而发生的人员支出和公用支出。 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和 五、项目支出: 事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 七、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 28

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