市妇联部门预算公开表.xlsx
附件1 部门收支预算总表 单位:万元 收 项 目 入 支 2017年预算 一、一般公共预算 项 目 2017年预算 1,319.19 一、基本支出 二、政府性基金预算 120.00 出 1,280.74 人员经费支出 618.88 三、财政专户管理的事业收入 对个人和家庭的补助支出 328.67 四、事业收入(含批准留用) 公用支出 333.19 1,030.00 二、项目支出 1,372.52 六、上级补助收入 部门专项 1,160.50 七、附属单位上缴收入 发展经费 212.02 五、事业单位经营收入 八、历年结余 184.07 基建项目 九、其他收入 三、事业单位经营支出 十、其他资金 四、市对区转移支付支出 收 入 总 计 2,653.26 支 出 总 计 2,653.26 附件2 部门收入预算总表 单位:万元 资 部门编码 部门名称 1 359 2 合计 妇联 一般公共预算收 入 政府性基金预算 收入 财政专户管 理的事业收 入 3 4 5 6 2,653.26 2,653.26 1,319.19 1,319.19 合计 120.00 120.00 金 来 源 事业收入( 事业单位经营 上级补助收 含批准留用 收入 入 ) 7 8 1,030.00 1,030.00 9 历年结余 附属单位 上缴收入 其他收入 其他资金 10 11 12 13 184.07 184.07 附件3 部门支出预算总表 科目编码 359 201 20129 2012901 2012902 2012950 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 229 22960 2296002 支出功能分类科目 合计 妇联 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行(群众团体事务) 一般行政管理事务(群众团体事务) 事业运行(群众团体事务) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 小计 2,653.26 2,653.26 2,308.70 2,308.70 653.64 493.00 1,162.06 186.97 186.97 91.10 0.24 83.47 12.16 37.59 37.59 21.70 9.20 6.69 120.00 120.00 120.00 基本支出 1,280.74 1,280.74 1,056.18 1,056.18 653.64 402.54 186.97 186.97 91.10 0.24 83.47 12.16 37.59 37.59 21.70 9.20 6.69 项目支出 1,372.52 1,372.52 1,252.52 1,252.52 493.00 759.52 120.00 120.00 120.00 事业单位经营支出 单位:万元 市对区转移支付支出 附件4 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收 项 入 目 支 2017年预算 一、一般公共预算 项 出 目 2017年预算 1,319.19 一、基本支出 二、政府性基金预算 120.00 826.19 人员经费支出 439.86 对个人和家庭的补助支出 241.80 公用支出 144.53 二、项目支出 613.00 部门专项 493.00 发展经费 120.00 基建项目 三、市对区转移支付支出 收 入 总 计 1,439.19 支 出 总 计 1,439.19 附件5 一般公共预算支出情况表 单位:万元 科目编码 359 201 20129 2012901 2012902 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 2101103 支出功能分类科目 合计 妇联 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行(群众团体事务) 一般行政管理事务(群众团体事务) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 小计 1,319.19 1,319.19 1,146.64 1,146.64 653.64 493.00 144.16 144.16 91.10 53.06 28.39 28.39 21.70 6.69 一般公共预算 基本支出 826.19 826.19 653.64 653.64 653.64 项目支出 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 144.16 144.16 91.10 53.06 28.39 28.39 21.70 6.69 附件6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 项 目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 826.19 411.36 87.96 164.77 7.33 22.65 53.06 75.59 116.03 10.00 5.00 0.40 3.00 9.00 16.00 15.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 5.00 17.63 3.17 15.50 4.33 298.80 31.66 59.44 6.00 101.86 48.82 48.82 2.20 附件7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位:万元 项目 合计 本年预算数 19.5 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 4 3、公务用车费 15.5 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 15.5 附件8 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 科目编码 359 229 22960 2296002 支出功能分类科目 合计 妇联 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 小计 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 政府性基金预算 基本支出 项目支出 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 附件9 市对区转移支付支出预算表 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 转移支付类型 转移支付项目名称 金额