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2021年度部门决算公开表.xls

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2021年度部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 部门:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 4,512,390.20 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 4,512,390.20 4,512,390.20 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 264,764.69 九、卫生健康支出 39 135,339.72 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 300.00 4,104,461.79 7,524.00 4,512,390.20 4,512,390.20 。 收 部门:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 4,512,390.20 201 一般公共服务支出 300.00 20199 其他一般公共服务支出 300.00 2019999 其他一般公共服务支出 300.00 204 公共安全支出 4,104,461.79 20499 其他公共安全支出 4,104,461.79 2049999 其他公共安全支出 4,104,461.79 208 社会保障和就业支出 264,764.69 20805 行政事业单位养老支出 254,874.08 2080501 行政单位离退休 1,100.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 253,774.08 9,890.61 9,890.61 210 卫生健康支出 135,339.72 21011 行政事业单位医疗 135,339.72 2101101 行政单位医疗 135,339.72 221 住房保障支出 7,524.00 22102 住房改革支出 7,524.00 2210203 购房补贴 7,524.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 4,512,390.20 300.00 300.00 300.00 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 264,764.69 254,874.08 1,100.00 253,774.08 9,890.61 9,890.61 135,339.72 135,339.72 135,339.72 7,524.00 7,524.00 7,524.00 小计 其中:教育收费 4 5 公开02表 金额单位:元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 4,512,390.20 201 一般公共服务支出 300.00 20199 其他一般公共服务支出 300.00 2019999 其他一般公共服务支出 300.00 204 公共安全支出 4,104,461.79 20499 其他公共安全支出 4,104,461.79 2049999 其他公共安全支出 4,104,461.79 208 社会保障和就业支出 264,764.69 20805 行政事业单位养老支出 254,874.08 2080501 行政单位离退休 1,100.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 253,774.08 9,890.61 9,890.61 210 卫生健康支出 135,339.72 21011 行政事业单位医疗 135,339.72 2101101 行政单位医疗 135,339.72 221 住房保障支出 7,524.00 22102 住房改革支出 7,524.00 2210203 购房补贴 7,524.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 4,512,390.20 300.00 300.00 300.00 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 264,764.69 254,874.08 1,100.00 253,774.08 9,890.61 9,890.61 135,339.72 135,339.72 135,339.72 7,524.00 7,524.00 7,524.00 公开03表 金额单位:元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 4,512,390.20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 4,512,390.20 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 4,512,390.20 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目(按功能分类) 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 300.00 300.00 4,104,461.79 4,104,461.79 40 264,764.69 264,764.69 九、卫生健康支出 41 135,339.72 135,339.72 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 7,524.00 7,524.00 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 4,512,390.20 4,512,390.20 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 4,512,390.20 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 4,512,390.20 决算总表 公开04表 金额单位:元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049999 其他公共安全支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210203 购房补贴 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 4,512,390.20 4,512,390.20 4,512,390.20 4,512,390.20 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 4,104,461.79 264,764.69 264,764.69 264,764.69 264,764.69 254,874.08 254,874.08 254,874.08 254,874.08 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 253,774.08 253,774.08 253,774.08 253,774.08 9,890.61 9,890.61 9,890.61 9,890.61 9,890.61 9,890.61 9,890.61 9,890.61 135,339.72 135,339.72 135,339.72 135,339.72 135,339.72 135,339.72 135,339.72 135,339.72 135,339.72 135,339.72 135,339.72 135,339.72 7,524.00 7,524.00 7,524.00 7,524.00 7,524.00 7,524.00 7,524.00 7,524.00 7,524.00 7,524.00 7,524.00 7,524.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 2,960,695.41 1,551,694.79 300.00 300.00 300.00 2,553,367.00 1,551,094.79 2,553,367.00 1,551,094.79 2,553,367.00 1,551,094.79 264,464.69 300.00 254,574.08 300.00 800.00 300.00 253,774.08 9,890.61 9,890.61 135,339.72 135,339.72 135,339.72 7,524.00 7,524.00 7,524.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 2,953,607.41 302 30101 基本工资 743,158.00 30201 30102 津贴补贴 1,360,960.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 27,985.00 30213 30199 其他工资福利支出 128,830.00 30214 303 对个人和家庭的补助 7,088.00 30215 288,882.00 30203 253,774.08 30206 30207 135,339.72 30208 30209 14,678.61 30211 30212 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职(役)费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 1,500.00 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 5,588.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 2,960,695.41 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,474,094.79 310 办公费 777,975.86 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 46,997.74 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 137,240.70 31011 因公出国(境)费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 47,000.00 31019 会议费 49,280.00 31021 培训费 4,988.00 31022 公务接待费 600.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 87,800.00 31204 31205 100,502.62 31299 399 公务用车运行维护费 71,197.02 39906 其他交通费用 150,512.85 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 77,600.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 77,600.00 费合计 1,551,694.79 部门:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。我单位无政府性基金预算 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 余情况。我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。我单位无国有资本经营 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 余情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位:元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位:元 编制单位:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 71,797.02 71,197.02 — — — — — — — — — — — — — — — — — 71,197.02 600.00 600.00 — 2 2 20 1,551,694.79 1,551,694.79 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计 数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情 部门:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 (一)部门概况 一、部门基本情况 (二)部门绩效目标的设立情况 (三)部门整体收支情况 (四)部门预算管理制度建设情况 (五)严控“三公经费”支出情况 (一)绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 (二)自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开1 1、部门职能:全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委、区委工作要求,统一政法各部门的思想和行动, 持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导;对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安昭阳、法 治昭阳建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保 障人民安居乐业;加强对全区政法工作的调查研究和督促检查,了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态,总结经验、发现 问题,结合中央、省委、市委、区委相关要求,研究拟订加强全区政法工作的意见和措施,及时向区委提出建议;分析社会治 安和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、 反邪教有关法律法规政策的实施工作,协调应对和处置重大突发事件;监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法 各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法;掌握分析全区政 法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作;指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设;完成区委交办的其他任务。 、机构、人员及车辆情况:昭阳区政法委财政全供给行政单位1个;在职人员编制14人,在职实有16人,其中: 财政全供养 人。2021年退休人员8人,车辆编制2辆,实有车辆2辆。 切实加强组织领导,全力维护国家政治安全;扎实开展“六清”行动,聚力打好扫黑除恶收关战;主动应对疫情形势,着力保 障社会稳定局面;大力加强综合治理,全面打造良好治安环境;不断夯实法治理念,进一步加快法治建设步伐;深化司法体制 改革,努力维护社会公平正义;践行为民服务理念,不断提升群众安全感满意度;坚持全面从严治警,政法队伍素质进一步增 强。 1、收支决算情况:2021年度一般公共预算收入451.24万元;2、年度决算收入情况:2021年度决算收入451.24万元,其中:财 政拨款收入451.24万元,占总收入的100%;与上年收入455.25万元对比减少了4.01万元,减幅0.9%;3、年度支出情况:2021 度支出合计451.24万元。其中:基本支出451.24万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。 据相关文件规定,结合本单位实际,深入推进预决算绩效管理工作;强化项目资金支出责任,提升项目资金使用绩效;并按财 政要求,及时申报项目绩效目标及做出绩效评价。 部门2021年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算数为7.18万元,完成预算的52.29%。其中:因公出国(境)费支出决算 为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算数7.12万元,完成预算数13.27万元的53.65%;公务接待费支出决算 为0.06万元,完成预算数0.47万元的12.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 是公务用车运行费及公务接待费支出减少。 通过绩效目标的设置,资金收益率情况报告,项目实施管理情况,项目绩效自评情况,了解资金使用是否达到预期目标,资金 管理是否规范,资金使用是否有效,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高 资金使用水平。 我委领导高度重视,积极成立经费支出绩效自评工作小组,由主要领导担任组长,分管领导担任副组长,相关科室负责人作为 成员,由办公室负责组织协调,具体科室配合具体实施,确保经费支出项目绩效管理工作顺利推进。在部门整体支出绩效评价 体系框架的基础上,结合年初预算批复,部门职责及特点,补充设立个性指标,确定部门整体支出和绩效自评指标体系、绩效 考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。 均按计划组织实施,由绩效自评工作小组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论, 形成部门整体支出绩效自评报告。 据2021年支出绩效自评表和支出绩效自评报告。对照支出绩效评价的目标和内容,即职责履行良好、预算执行有效和预算管理 规范等方面,依据绩效自评指标,逐项进行自我评价。围绕绩效评价指标体系,逐项严格评分,实际完成情况100%。 根据本次绩效评价情况,年初预算编制申报较好,建议加强对财务专业人员进行规范、系统化的业务培训,提高绩效评价等各 项工作的质量。 1、针对本部门绩效评价存在的问题。以后工作中,及时优化和调整后续项目及支出方向和机构,合理配置资源,加强财务管 。2、建立激励与约束机制。强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用。 明确了绩效考评工作由绩效考评工作小组统一组织、实施工作。专门制定了绩效考评的有关规章制度,为指导、监督、检查部 门绩效考评提供了依据。实施绩效考评的工作人员,可以通过实地勘察核对、调查取证等方式,对相关信息资料进行核实。建 立了部门整体支出绩效自评指标体系,同时根据评价情况积累经验,逐步建立适应政法委特点的绩效自评指标库。在今后的工 作中,将根据单位职责职能所担负的工作任务和绩效目标的变化适时调整绩效自评指标库得相关内容。 。 无 2021年度部门整体支出绩效自评表 编制单位:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 部门名称 中国共产党昭阳区委员会政法委员会 内容 部门职责 全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委、区委工作要求,统一政 ,坚决维护党中央权威和集中统一领导;对全区政法工作研究提出全局性部署,推进 化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保 促检查,了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态,总结经验、发现问题,结合中 法工作的意见和措施,及时向区委提出建议;分析社会治安和社会稳定形势,创新完 综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作,协 法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和 掌握分析全区政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作;指导推动政法系 。 总体绩效目标 2021年度绩效目标:坚决捍卫国家政治安全;着力抓好风险评估和预警督办;切实加强 控;全力守护一方平安;加快建设智慧警务;矛盾纠纷化解有力; 特殊人群监管到位;普 。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 切实加强组织领导,全力维护国家政治安全;扎实开展“六清”行动,聚力打好扫黑 除恶收关战;主动应对疫情形势,着力保障社会稳定局面;大力加强综合治理,全面 打造良好治安环境;不断夯实法治理念,进一步加快法治建设步伐;深化司法体制改 革,努力维护社会公平正义;践行为民服务理念,不断提升群众安全感满意度;坚持 全面从严治警,政法队伍素质进一步增强。 2022 聚焦党的二十大安保维稳主题主线,围绕维护社会大局稳定这个中心,切实加强组织 领导,全力维护国家政治安全;聚焦主责主业、服务中心、自身建设“三个高质量” ,深入推进防风险、保安全、护稳定、促和谐各项工作,拼搏奋进、务实苦干,全力 维护社会和谐稳定,服从服务于全区经济社会发展大局,积极谋划和推进政法各项工 作,确保国家政治安全、社会大局安定有序、人民群众安居乐业。 2023 一是着力维护国家安全和社会政治稳定。加强国家安全人民防线阵地建设,扎实做好 反恐怖工作,持续开展防范和处理邪教工作,确保不发生影响国家安全和社会政治稳 定的案事件。二是加强矛盾纠纷排查化解。加大脱贫攻坚等领域矛盾纠纷排查,最大 限度把矛盾纠纷化解在基层、消化在一线。三是深化平安建设。进一步提升基层社会 治理现代化水平,完善社会治安综合治理基础数据,继续巩固深化平安城市创建成果 ,推动平安创建向更高水平发展。四是坚持严打整治。始终保持对违法犯罪的高压态 势,以推进扫黑除恶斗争常态化为重点,狠抓命案侦防,确保群众安全感满意度大幅 提升。五是夯实综治基础。推进“综治中心”实体化运行,筑牢综合服务管理平台, 加大城乡网格化服务管理力度,促进基层基础工作规范化。六是深入推进司法改革。 深入推进司法体制改革,规范依法决策、依法行政,落实执法责任,强化评查问责, 提升执法效能,营造公平公正、透明规范的法治环境。七是加强政法队伍建设。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额(元) 总额 财政拨款 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 社会稳定风险评估的重 大事项 6 质量指标 矛盾纠纷排查调处率 96 时效指标 法治教育宣传时限 2021年01月01日12月31日 成本指标 整体支出成本数额 社会效益指标 整体支出社会效益 产出指标 ---- 4512390.20 96 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 可持续影响指标 可持续影响率 98 服务对象满意度指 群众安全感满意度 标等 97 无 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 支出绩效自评表 公开11表 金额单位:元 说明 、市委、区委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导 工作研究提出全局性部署,推进平安昭阳、法治昭阳建设,加强过硬政法队伍建设,深 局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业;加强对全区政法工作的调查研究和督 ,总结经验、发现问题,结合中央、省委、市委、区委相关要求,研究拟订加强全区政 会治安和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,统筹协调社会治安 关法律法规政策的实施工作,协调应对和处置重大突发事件;监督和支持政法各部门依 和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法; 网络宣传工作;指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设;完成区委交办的其他任务 好风险评估和预警督办;切实加强重点群体稳控工作;狠抓信访工作成效;扎实做好命案防 化解有力; 特殊人群监管到位;普法宣传形式多样;着力推进审判执行;充分履行监督职能 实际完成情况 已完成年度目标任务 --- --- 额(元) 其他资金 实际支出金额 (元) 预算执行率 预算执行偏低原因及 改进措施 度量单位 实际完成值 个 100% % 100% 年 100% 元 100% % 100% % 100% % 100% 项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位:中国共产党昭阳区委员会政法委员会 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 (元) 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位:元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 (自评等级)

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