昭阳区供销社2021年度部门决算公开表20221105043647107.xls
收入支出决算表 公开01表 金额单位:元 部门:昭通市昭阳区供销合作社联合社 收入 支出 项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,884,465.59 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 578.25 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 22 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 26 本年收入合计 27 2,885,043.84 本年支出合计 57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 9,930.45 年末结转和结余 59 总计 30 2,894,974.29 总计 60 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 金额 2 449,793.92 59,723.36 2,385,457.01 2,894,974.29 2,894,974.29 收入决算表 公开02表 部门:昭通市昭阳区供销合作社联合社 金额单位:元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101101 216 21602 2160201 2160299 项 事业收入 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 合计 1 2,885,043.84 社会保障和就业支出 449,793.92 行政事业单位养老支出 436,007.32 行政单位离退休 304,990.36 131,016.96 抚恤 9,984.00 死亡抚恤 9,984.00 其他社会保障和就业支出 3,802.60 其他社会保障和就业支出 3,802.60 卫生健康支出 59,723.36 行政事业单位医疗 59,723.36 行政单位医疗 59,723.36 商业服务业等支出 2,375,526.56 商业流通事务 2,375,526.56 行政运行 2,285,526.56 其他商业流通事务支出 90,000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 2,884,465.59 449,793.92 436,007.32 304,990.36 131,016.96 9,984.00 9,984.00 3,802.60 3,802.60 59,723.36 59,723.36 59,723.36 2,374,948.31 2,374,948.31 2,284,948.31 90,000.00 3 小计 其中:教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 578.25 578.25 578.25 578.25 支出决算表 公开03表 部门:昭通市昭阳区供销合作社联合社 金额单位:元 项目 支出功能分类科目 编码 类 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101101 216 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 商业服务业等支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2,894,974.29 449,793.92 436,007.32 304,990.36 131,016.96 9,984.00 9,984.00 3,802.60 3,802.60 59,723.36 59,723.36 59,723.36 2,385,457.01 2 2,609,429.30 449,793.92 436,007.32 304,990.36 131,016.96 9,984.00 9,984.00 3,802.60 3,802.60 59,723.36 59,723.36 59,723.36 2,099,912.02 3 285,544.99 285,544.99 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门:昭通市昭阳区供销合作社联合社 收 项 目 金额单位:元 入 支 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 3 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 2,884,465.59 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 449,793.92 449,793.92 9 九、卫生健康支出 41 59,723.36 59,723.36 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 2,374,948.31 2,374,948.31 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 2,884,465.59 本年支出合计 59 2,884,465.59 2,884,465.59 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,884,465.59 总计 64 2,884,465.59 2,884,465.59 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:昭通市昭阳区供销合作社联合社 项目 年初结转和结余 支出功能分 类科目编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20899 2089999 金额单位:元 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 出结转 余 2 3 合计 基本支 出 项目支 出 合计 4 5 6 7 小计 8 本年支出 基本支出 人员经 公用经 费 费 9 10 社会保障和就业支出 449,793.92 449,793.92 449,793.92 449,793.92 449,793.92 436,007.32 436,007.32 436,007.32 436,007.32 436,007.32 行政单位离退休 304,990.36 304,990.36 304,990.36 304,990.36 304,990.36 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,016.96 131,016.96 131,016.96 131,016.96 131,016.96 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 3,802.60 3,802.60 3,802.60 3,802.60 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 3,802.60 3,802.60 3,802.60 3,802.60 3,802.60 3,802.60 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 合计 11 12 2,884,465.59 2,598,920.60 285,544.99 2,884,465.59 2,598,920.60 2,428,155.00 170,765.60 285,544.99 行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 项目支 出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支 项目支 项目支 出结转 小计 出结转 出结余 13 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 部门:昭通市昭阳区供销合作社联合社 人员经费 科目编 科目编 科目名称 金额 科目名称 码 码 1,269,804.92 302 301 工资福利支出 商品和服务支出 30101 基本工资 391,810.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 538,540.00 30202 印刷费 30103 奖金 144,912.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 131,016.96 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 59,723.36 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 3,802.60 30211 差旅费 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 1,158,350.08 30215 303 对个人和家庭的补助 会议费 30301 离休费 141,672.00 30216 培训费 30302 退休费 152,946.36 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 16,756.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 701,131.48 30239 其他交通费用 30399 其他个人和家庭的补助支出 145,844.24 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 2,428,155.00 人员经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 170,765.60 310 资本性支出 20,346.96 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 3,059.60 31006 大型修缮 7,112.27 31007 信息网络及软件购置更新 7,080.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 4,319.70 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 9,892.54 31204 费用补贴 31205 利息补贴 4,800.00 31299 其他对企业补助 399 其他支出 15,754.53 39906 赠与 87,600.00 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 10,800.00 39999 其他支出 公用经费合计 金额 170,765.60 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:昭通市昭阳区供销合作社联合社 项目 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 金额单位:元 年初结转和结余 栏次 合计 合计 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 合计 4 基本支 项目支出 出 5 6 合计 7 本单位无此项说明 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 小计 8 本年支出 基本支出 项目支出 人员经 公用经费 费 9 10 11 合计 12 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支 项目支 项目支出 出结转 小计 出结转 结余 13 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:昭通市昭阳区供销合作社联合社 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 金额单位:元 栏次 合计 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 本年收 本年支 入 出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 本单位无此项说明 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 编制单位:昭通市昭阳区供销合作社联合社 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 金额单位:元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 22986 0 22050 0 22050 936 决算统计数 2 — 15,754.53 0 15,754.53 15,754.53 0 — — — — — — — — — 1 — — — — — — — 170,765.60 — — 170,765.60 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关 统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨 款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门: (一)部门概况 一、部门基本情况 (二)部门绩效目标的设立情况 (三)部门整体收支情况 (四)部门预算管理制度建设情况 (五)严控“三公经费”支出情况 (一)绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 (二)自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公 1.部门职能。(1).宣传党和国家、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、指导、 全区供销合作社的改革和发展,研究制订全区供销合作社经济发展战略和发展规划。(2).按照区委政府 求在农业产业化调整中发挥积极作用,在开拓农产品流通市场中发挥积极作用,按照政府受权对重要农 资料经营进行协调管理。(3).对供销社合作社经营范围内的全区性团体履行业务主管单位的指导监督职 向区委政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和建议,维护其合法权益。(4).指导乡(镇)基层 社组织建设,协调农村合作经济与有关部门社会组织的关系,改善经营管理为农业农村农民服务,促进 收。(5).指导全区供销社发展专业生产合作社和综合服务社,推进农村综合服务体系的建设开拓城乡市 为全区经济合作组织和农村提供信息网络服务(6).管理营运没收社有资产,对直属企业行驶出资人的职 履行业务主管部门的监督管理职能。(7).指导全区基层供销社及社直属企业的改革发展开展干部职工的 培训,促进供销社企业建立现代企业制度。(8).承办区委政府、市供销社及上级机关交办的其它事情. 、人员及车辆情况。本年编报机构一个,与同期持平,无变动。现机关实有在职人员9人,其中:国家公 人,机关工勤人员(高技工)1人(另外临时工值班门岗1人),比上年增加1人,增幅12.5%,原因是2021年 人;离休1人,退休2人,与上年持平。 1、绩效目标的设立按照部门职能:落实区委区政府的安排部署和市供销社安排意见,坚持“抓专业合作社立社、抓乡村流通 的发展理念,落实“为民服务、深化改革、增强实力、再创辉煌”的发展思路,围绕市供销社下达的年度目标扎实推进各项工 执行情况: 2021年度部门决算执行进度为:第一季度执行进度17.6%,第二季度执行进度34.11%,第三季度执行进度51.47%, 度执行进度100%。基本支出按时间进度执行,适时推进部门各项支出有序进行;节能降耗方面,节约办公用水用电, “三公 严格事前审批、事中监督、事后报账控制在预算金额内。与上年相比,“三公”经费略有下降。 1.部门预算批复情况。 2021年初预算收入303.34万元,与上年度294.81万元相比增加8.53万元,增幅2.89%,增加原因是202 万元办公经费纳入预算。 2.年度收支情况。 2021年收入288.50万元,比上年199.79万元增加88.71万元,增幅44.40%,主要 增加20万的办公经费及基层社职工养老保险2020年因新冠疫情减免单位部分,2021年未减免。2021年支出289.50万元,比上年 万元增加90.7万元,增幅45.62%,主要原因是增加支出19.55万元办公经费及2021年基层社职工养老保险费用支出(2020年此 因新冠疫情减免)。 本单位按照《供销社财务管理制度》及相关制度进行预算管理。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元,支出决算为1.58万元,完成预算的68.70%。其中:因公出 )费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元,完成预算的71.49%;公务接待费支出 万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因行厉行节约政策,无接 。 通过建立部门支出绩效目标,对部门支出进行自我评价,规范部门支出管理,认真履行职能职责,高效完成上级和区委政府下 项任务。 部门支出绩效目标自评前期实行领导牵头,建立自评组,明确分工,责任到人,根据相关自评指标体系,备好相应的自评资料 评; 领导牵头针对设立的部门支出目标,自评组依据相关的自评指标体系,严格检查相应的自评材料,最终做出自评结果的判定。 2021年,我部门财务预算整体支出按时间进度及时实施,基本支出,按照预算,适时支出,“三公”经费支出控制在预算 。 通过设立部门支出绩效自评目标,建立相应自评指标体系,高效完成绩效目标自评,但其中也有不足之处,主要是整个绩 目标的设立和评定都是本部门内部人员完成,缺乏外部力量的监督;下一步的整改措施就是争取外部人员参与绩效自评目标的 评定全过程,提高绩效自评目标的规范性。 通过建立绩效自评目标,判定自评结果,可以更加清醒的认识部门的不足之处并进行改进,有效促进部门收支工作的顺利 部门绩效目标设立及判定过程,实行明确分工,相互分离,责任到人,提高了整个流程的合理性、科学性和规 。 密规定不公开。 对于此次绩效评价管理无其他需说明的情况 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 1.宣传党和国家、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、 销合作社的改革和发展,研究制订全区供销合作社经济发展战略和发 的要求在农业产业化调整中发挥积极作用,在开拓农产品流通市场中 权对重要农业生产资料经营进行协调管理。3.对供销社合作社经营范 务主管单位的指导监督职能,向区委政府和有关部门反映农民社员和 其合法权益。4.指导乡(镇)基层供销社组织建设,协调农村合作经 关系,改善经营管理为农业农村农民服务,促进农民增收。5.指导全 作社和综合服务社,推进农村综合服务体系的建设开拓城乡市场,为 供信息网络服务。6.管理营运没收社有资产,对直属企业行驶出资人 门的监督管理职能。7.指导全区基层供销社及社直属企业的改革发展 1.严格按照上级及同级政府部门相关要求完成部门内部日常行政工作 ,促进供销社企业建立现代企业制度。8、承办区委政府、市供销社及 力做好职工的稳定服务工作;3.抓实改革发展事项,推动供销事业发展 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1、机构正常运转;2、规范提升合作社;3、基层供销社职工养老保 险缴费;4、做好退休职工400多人的服务工作; 2022 1、机构正常运转;2、规范提升合作社;3、基层供销社职工养老保 险缴费;4、做好退休职工400多人的服务工作; 2023 1、机构正常运转;2、规范提升合作社;3、基层供销社职工养老保 险缴费;4、做好退休职工400多人的服务工作; 二、部门年度重点工作任务 批复金额(万元) 任务名称 项目级次 主要内容 任务名称 项目级次 主要内容 总额 机构运转 一级 1、机构正常运转;2、规范 提升合作社;3、基层供销 社职工养老保险缴费;4、 做好退休职工400多人的服 务工作; 288.50 财政拨款 288.45 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 在职人员控制数 ≧ 在职人员不超过 编制人数 % 工作任务执行情况 ≧ 完成职责内工作 及相关工作 % 财政资金使用合规性 ≧ 规范预算开支, 符合国家财经法 规 % 单位财务管理制 度规定 ≧ 制度完善 % 工作效益 ≧ 完成全年任务考 核 % 公用经费节约 ≦ 不超全年预算 % 三公经费节约 ≦ 不超全年预算 % ≧ 效果良好 % ≧ 效果良好 % ≧ 效果良好 % ≧ 社会群众带来的 后续影响 % ≧ 95%以上 % 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益 促进全区经济发展 指标 直接或间接带动 社会效益 相关产业发展 指标 加快推进生态文 生态效益 明建设 指标 可持续影响 社会群众带来的 后续影响 指标 服务对象满意度 社会群众满意度 指标等 其他需说明事项 备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 体支出绩效自评表 公开11表 说明 济工作和社会发展的方针、政策、指导、协调全区供 销合作社经济发展战略和发展规划。2.按照区委政府 ,在开拓农产品流通市场中发挥积极作用,按照政府受 。3.对供销社合作社经营范围内的全区性团体履行业 和有关部门反映农民社员和供销社的意见和建议,维护 组织建设,协调农村合作经济与有关部门社会组织的 ,促进农民增收。5.指导全区供销社发展专业生产合 系的建设开拓城乡市场,为全区经济合作组织和农村提 产,对直属企业行驶出资人的职能,履行业务主管部 社及社直属企业的改革发展开展干部职工的教育培训 完成部门内部日常行政工作,确保部门正常运转;2.努 承办区委政府、市供销社及上级机关交办的其它事 展事项,推动供销事业发展 实际完成情况 已完成 复金额(万元) --- --- 实际支出金额 预算执行偏低原因 预算执行率 (万元) 及改进措施 设置。 其他资金 0.05 实际完成值 实际支出金额 预算执行偏低原因 预算执行率 (万元) 及改进措施 288.5 100% 无 偏差原因分析及改进措施 未超编 无 各项工作进展顺利 无 完成 无 完成 无 完成 无 未超全年预算 无 未超全年预算 无 效果良好 无 效果良好 无 效果良好 无 社会群众带来的后 续影响 无 100% 无 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 农民专业合作社示范社补助 主管部门 昭阳区供销社 项目资金 (万元) 实施单位 昭阳区供销社 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 9.00 9.00 9.00 10 其中:当年财政 拨款 9.00 9.00 9.00 — 上年结转 资金 — 其他资金 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 3个市级示范市、3个省级示范社的补助 完成 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 满意度指标 指标性质 指标值 度量单位 市级示范社 = 3 个 3 省级示范社 = 3 个 3 质量指标 评价办法 定性 完成 时效指标 2021年12月前发 放 9万元 定性 完成 成本指标 效益指标 三级指标 = 9 万元 完成 经济效益 指标 促进全区经济发展 ≧ 效果良好 % 效果良好 社会效益 指标 直接或间接带动相 关产业发展 ≧ 效果良好 % 效果良好 生态效益 指标 加快推进生态文明 建设 ≧ 效果良好 % 效果良好 可持续影响 指标 社会群众带来的后 续影响 ≧ 社会群众带来 的后续影响 % 社会群众带 来的后续影 响 服务对象满 意度指标等 社会群众满意度 ≧ 95%以上 % 100% 其他需要说明事项 总分 备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 评表 公开12表 范社补助 昭阳区供销社 执行率 得分 1.00 — — — 实际完成情况 完成 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 况设置。 100 100 (自评等级)