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兰州文理学院2019年决算公开.xls

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收入支出决算总表 编制单位:兰州文理学院 项目 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 财决01表 金额单位:元 2019年度 行次 收入 年初预算数 1 141,177,200.00 调整预算数 2 1 307,031,615.00 2 3 4 59,000,000.00 61,337,050.89 5 6 7 14,150,654.15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 200,177,200.00 382,519,320.04 用事业基金弥补收支差额 27 26,352,653.45 年初结转和结余 28 1,145,000.00 1,145,000.00 29 总计 30 201,322,200.00 410,016,973.49 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 次 支出 决算数 项目(按功能分类) 3 栏 307,031,615.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 61,337,050.89 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 14,150,654.15 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 382,519,320.04 26,352,653.45 1,145,000.00 行次 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 年初预算数 4 1,145,000.00 调整预算数 5 1,145,000.00 169,324,600.00 376,319,058.49 16,795,400.00 7,687,800.00 1,000,000.00 17,368,551.00 4,177,800.00 6,369,400.00 6,369,400.00 2,000,000.00 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 410,016,973.49 总计 — 1 — 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏 次 1,145,000.00 一、基本支出 56 人员经费 57 日常公用经费 58 二、项目支出 59 376,319,058.49 其中:基本建设类项目 60 三、上缴上级支出 61 1,000,000.00 四、经营支出 62 17,368,551.00 五、对附属单位补助支出 63 4,177,800.00 64 65 经济分类支出合计 66 一、工资福利支出 67 二、商品和服务支出 68 三、对个人和家庭的补助 69 四、债务利息及费用支出 70 五、资本性支出(基本建设) 71 六、资本性支出 72 七、对企业补助(基本建设) 73 6,369,400.00 八、对企业补助 74 九、对社会保障基金补助 75 十、其他支出 76 2,000,000.00 77 78 79 80 81 82 83 84 85 年初预算数 7 158,077,200.00 124,514,900.00 33,562,300.00 43,245,000.00 调整预算数 8 172,358,389.45 139,883,922.84 32,474,466.61 236,021,420.04 32,000,000.00 决算数 9 172,358,389.45 139,883,922.84 32,474,466.61 236,021,420.04 32,000,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 408,379,809.49 121,432,143.54 69,973,704.51 31,818,420.30 5,751,749.31 32,000,000.00 147,403,791.83 201,322,200.00 — 408,379,809.49 — 1,637,164.00 408,379,809.49 201,322,200.00 410,016,973.49 410,016,973.49 1,637,164.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:兰州文理学院 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 财决01-1表 金额单位:元 2019年度 收 行 次 入 年初预算数 支 调整预算数 1 2 1 141,177,200.00 307,031,615.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 141,177,200.00 307,031,615.00 年初财政拨款结转和结余 27 1,145,000.00 1,145,000.00 一、一般公共预算财政拨款 28 1,145,000.00 1,145,000.00 二、政府性基金预算财政拨款 29 总计 30 142,322,200.00 308,176,615.00 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 决算数 项目(按功能分类) 3 307,031,615.00 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 307,031,615.00 1,145,000.00 1,145,000.00 308,176,615.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 行 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 80 81 82 83 84 出 年初预算数 支 调整预算数 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 4 1,145,000.00 5 1,145,000.00 6 113,834,600.00 16,795,400.00 4,177,800.00 决算数 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 7 1,145,000.00 8 1,145,000.00 9 113,834,600.00 274,478,700.00 16,795,400.00 4,177,800.00 1,000,000.00 17,368,551.00 4,177,800.00 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 10 1,145,000.00 11 1,145,000.00 12 274,478,700.00 274,478,700.00 274,478,700.00 1,000,000.00 17,368,551.00 4,177,800.00 1,000,000.00 17,368,551.00 4,177,800.00 1,000,000.00 17,368,551.00 4,177,800.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 142,322,200.00 142,322,200.00 306,539,451.00 1,637,164.00 306,539,451.00 1,637,164.00 306,539,451.00 1,637,164.00 306,539,451.00 1,637,164.00 142,322,200.00 142,322,200.00 308,176,615.00 308,176,615.00 308,176,615.00 308,176,615.00 出 年初预算数 小计 项目(按支出性质和经济分类) 栏 次 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 其中:基本建设类项目 经济分类支出合计 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出(基本建设) 六、资本性支出 七、对企业补助(基本建设) 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 行次 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 调整预算数 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 13 118,077,200.00 88,534,900.00 29,542,300.00 24,245,000.00 14 118,077,200.00 88,534,900.00 29,542,300.00 24,245,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 142,322,200.00 142,322,200.00 决算数 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 小计 一般公共预算财 政拨款 15 16 123,503,051.00 93,960,751.00 29,542,300.00 183,036,400.00 32,000,000.00 17 123,503,051.00 93,960,751.00 29,542,300.00 183,036,400.00 32,000,000.00 政府性基金预算 财政拨款 18 19 123,503,051.00 93,960,751.00 29,542,300.00 183,036,400.00 32,000,000.00 20 123,503,051.00 93,960,751.00 29,542,300.00 183,036,400.00 32,000,000.00 21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 306,539,451.00 79,042,200.00 65,363,740.71 28,285,192.00 306,539,451.00 79,042,200.00 65,363,740.71 28,285,192.00 32,000,000.00 101,848,318.29 32,000,000.00 101,848,318.29 142,322,200.00 306,539,451.00 1,637,164.00 306,539,451.00 1,637,164.00 306,539,451.00 1,637,164.00 306,539,451.00 1,637,164.00 142,322,200.00 308,176,615.00 308,176,615.00 308,176,615.00 308,176,615.00 收入决算表 编制单位:兰州文理学院 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 205 20502 2050205 2050299 20503 2050302 2050399 20506 2050602 207 20701 2070111 2070114 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089901 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 22999 2299901 财决03表 金额单位:元 2019年度 科目名称 栏 次 合计 教育支出 普通教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 中专教育 其他职业教育支出 留学教育 来华留学教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化创作与保护 旅游行业业务管理 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 1 382,519,320.04 2 307,031,615.00 349,966,405.04 274,478,700.00 347,036,905.04 271,549,200.00 342,502,905.04 4,534,000.00 2,791,500.00 1,558,100.00 1,233,400.00 138,000.00 138,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 18,005,715.00 17,383,275.00 19,800.00 2,055,775.00 10,934,100.00 4,373,600.00 513,140.00 513,140.00 109,300.00 109,300.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 267,015,200.00 4,534,000.00 2,791,500.00 1,558,100.00 1,233,400.00 138,000.00 138,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 18,005,715.00 17,383,275.00 19,800.00 2,055,775.00 10,934,100.00 4,373,600.00 513,140.00 513,140.00 109,300.00 109,300.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 上级补助收入 3 小计 4 61,337,050.89 61,337,050.89 61,337,050.89 61,337,050.89 其中:教育收费 5 58,998,054.00 58,998,054.00 58,998,054.00 58,998,054.00 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 其他收入 8 14,150,654.15 14,150,654.15 14,150,654.15 14,150,654.15 支出决算表 编制单位:兰州文理学院 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20199 2019999 205 20502 2050205 2050299 20503 2050302 2050399 20506 2050602 207 20701 2070111 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089901 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 22999 2299901 财决04表 金额单位:元 2019年度 科目名称 栏 次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 中专教育 其他职业教育支出 留学教育 来华留学教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化创作与保护 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 408,379,809.49 1,145,000.00 1,145,000.00 1,145,000.00 2 172,358,389.45 3 236,021,420.04 1,145,000.00 1,145,000.00 1,145,000.00 376,319,058.49 144,442,638.45 231,876,420.04 373,389,558.49 144,442,638.45 228,946,920.04 368,855,558.49 4,534,000.00 2,791,500.00 1,558,100.00 1,233,400.00 138,000.00 138,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 17,368,551.00 16,746,111.00 19,800.00 1,418,611.00 10,934,100.00 4,373,600.00 513,140.00 513,140.00 109,300.00 109,300.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 144,442,638.45 224,412,920.04 4,534,000.00 2,791,500.00 1,558,100.00 1,233,400.00 138,000.00 138,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 17,368,551.00 16,746,111.00 19,800.00 1,418,611.00 10,934,100.00 4,373,600.00 513,140.00 513,140.00 109,300.00 109,300.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位:兰州文理学院 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 2050299 20503 2050302 2050399 20506 2050602 高等教育 其他普通教育支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 10,000.00 6,950.06 700,000.00 905,400.82 324,331.51 630,763.70 17,960.00 513,140.00 147,011.00 79,042,200.00 29,429,118.75 23,648,881.25 10,934,100.00 4,373,600.00 4,177,800.00 6,369,400.00 2,605,663.99 84,651.80 17,724.20 2,960.00 2,960.00 53,078,000.00 29,429,118.75 23,648,881.25 63,239,734.71 6,633,489.34 10,000.00 6,950.06 2,289,458.50 3,144,646.35 366,422.73 1,989,910.20 898,872.11 1,447,856.46 12,415,255.25 398,925.00 10,537,549.50 53,078,000.00 29,429,118.75 23,648,881.25 60,913,386.59 6,087,786.34 2,587,939.79 10,000.00 6,950.06 2,289,458.50 3,144,646.35 366,422.73 1,989,910.20 898,872.11 1,447,856.46 11,312,726.63 398,925.00 10,047,549.50 53,078,000.00 29,429,118.75 23,648,881.25 56,379,386.59 6,033,804.64 2,548,939.79 10,000.00 6,950.06 2,289,458.50 3,144,646.35 366,422.73 1,989,910.20 898,872.11 1,382,030.96 11,312,726.63 398,925.00 5,936,456.40 53,981.70 39,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10,934,100.00 4,373,600.00 10,934,100.00 4,373,600.00 10,934,100.00 17,368,551.00 16,746,111.00 15,417,000.00 109,300.00 19,800.00 1,678,271.32 6,554,149.53 9,705,242.54 109,300.00 109,300.00 卫生健康支出 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 221 住房保障支出 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 22102 住房改革支出 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 奖励金 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助 小计 国内债务付息 53 54 55 56 57 11,242,500.00 700,000.00 905,400.82 323,631.51 630,763.70 15,000.00 87,000.00 26,333,641.00 15,004,141.00 11,242,500.00 1,672,154.82 6,554,149.53 9,523,242.54 700,000.00 905,400.82 323,631.51 630,763.70 15,000.00 25,764,541.00 87,000.00 14,435,041.00 11,242,500.00 1,633,190.82 6,394,813.83 9,457,442.54 700,000.00 905,400.82 323,631.51 630,763.70 15,000.00 25,764,541.00 87,000.00 14,435,041.00 11,242,500.00 38,964.00 159,335.70 6,116.50 182,000.00 490,000.00 6,116.50 182,000.00 979,038.00 65,800.00 431,100.00 431,100.00 42,500.00 42,500.00 388,600.00 388,600.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 700.00 1,000,000.00 20,262.00 979,038.00 700.00 1,000,000.00 20,262.00 979,038.00 700.00 1,951,551.00 1,078,400.00 300,000.00 1,438,411.00 1,078,400.00 300,000.00 1,078,400.00 300,000.00 513,140.00 60,011.00 60,011.00 19,800.00 109,300.00 109,300.00 52 490,000.00 1,418,611.00 109,300.00 109,300.00 助学金 15,004,141.00 4,111,093.10 19,800.00 40,211.00 4,373,600.00 513,140.00 513,140.00 4,177,800.00 20,262.00 300,000.00 471,228.62 631,300.00 138,000.00 1,000,000.00 1,078,400.00 1,102,528.62 65,825.50 138,000.00 1,000,000.00 15,307,700.00 其他支出 2,587,939.79 271,549,200.00 267,015,200.00 28,285,192.00 2,960.00 980,883.50 4,373,600.00 住房公积金 980,883.50 980,883.50 10,934,100.00 事业单位医疗 10,686,126.04 13,925.00 13,925.00 4,373,600.00 其他支出 6,568,074.53 13,925.00 1,418,611.00 其他支出 1,678,271.32 9,895.00 10,934,100.00 22999 11,516,587.50 9,895.00 9,895.00 机关事业单位职业年金缴费支出 注:本表为自动生成表。 408,820.00 13,966.50 事业单位离退休 229 12,415,255.25 13,966.50 13,966.50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 1,482,084.96 17,724.20 332,203.00 其他社会保障和就业支出 898,872.11 17,724.20 213,500.00 死亡抚恤 1,989,910.20 84,651.80 545,703.00 归口管理的行政单位离退休 366,422.73 84,651.80 844,800.00 文化创作与保护 3,144,646.35 1,124,006.00 1,481,548.12 抚恤 2,289,458.50 1,124,006.00 行政事业单位医疗 2299901 6,718,141.14 1,124,006.00 1,145,000.00 210 2210201 65,363,740.71 1,145,000.00 21011 2101102 109,300.00 4,534,000.00 社会保障和就业支出 20899 绩效工资 6 2,326,348.12 行政事业单位离退休 2089901 伙食补助费 5 1,558,100.00 文化和旅游 20808 奖金 4 1,145,000.00 274,478,700.00 债务利息及费用支出 津贴补贴 3 1,233,400.00 208 对个人和家庭的补助 基本工资 2 4,534,000.00 20805 2080506 2080801 306,539,451.00 商品和服务支出 小计 2,791,500.00 来华留学教育 20701 2080502 2080505 1 中专教育 留学教育 文化旅游体育与传媒支出 2080501 工资福利支出 合计 其他职业教育支出 职业教育 207 2070111 2019年度 目 科目名称 513,140.00 513,140.00 513,140.00 513,140.00 财决08表 金额单位:元 债务利息及费用支出债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 58 59 60 小计 61 32,000,000.00 资本性支出 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 32,000,000.00 小计 74 101,848,318.29 房屋建筑物购 建 75 69,813,200.00 20,994.00 20,994.00 30,000,000.00 101,827,324.29 76 专用设备购置 基础设施建设 77 78 1,093,820.00 大型修缮 79 480,000.00 对企业补助(基本建设) 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 80 81 82 83 84 85 86 87 88 12,040,485.00 无形资产购置 89 1,541,660.00 1,093,820.00 480,000.00 12,040,485.00 1,541,660.00 其他对企业补 助 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 小计 对社会保险基 金补助 补充全国社会 保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 7,508,802.11 30,000,000.00 30,000,000.00 101,793,272.41 69,813,200.00 9,315,305.30 1,093,820.00 480,000.00 12,040,485.00 1,541,660.00 7,508,802.11 30,000,000.00 30,000,000.00 101,793,272.41 69,813,200.00 9,315,305.30 1,093,820.00 480,000.00 12,040,485.00 1,541,660.00 7,508,802.11 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 34,051.88 34,051.88 34,051.88 34,051.88 其他支出 资本金注入 91 20,994.00 9,349,357.18 对社会保障基金补助 小计 90 20,994.00 69,813,200.00 对企业补助 其他资本性支 出 7,508,802.11 20,994.00 20,994.00 30,000,000.00 办公设备购置 9,370,351.18 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 编制单位:兰州文理学院 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 栏 次 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089901 2019年度 目 科目名称 工资福利支出 合计 1 商品和服务支出 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 513,140.00 147,011.00 1,637,500.00 87,000.00 1,637,500.00 123,503,051.00 79,042,200.00 29,429,118.75 23,648,881.25 95,587,300.00 53,078,000.00 29,429,118.75 23,648,881.25 10,934,100.00 4,373,600.00 2,802,717.74 2,455,374.99 10,000.00 6,950.06 2,289,458.50 3,144,646.35 150,422.73 1,989,910.20 898,872.11 1,204,610.46 1,184,129.28 300,125.00 704,723.94 1,188,680.92 5,792,112.29 2,859,769.40 700,000.00 905,400.82 323,631.51 630,763.70 14,918,551.00 29,542,300.00 2,802,717.74 2,455,374.99 10,000.00 6,950.06 2,289,458.50 3,144,646.35 150,422.73 1,989,910.20 898,872.11 1,204,610.46 1,184,129.28 300,125.00 704,723.94 1,188,680.92 5,792,112.29 2,859,769.40 700,000.00 905,400.82 323,631.51 630,763.70 12,967,000.00 1,078,400.00 300,000.00 助学金 52 奖励金 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助 小计 国内债务付息 53 54 55 56 57 11,242,500.00 11,242,500.00 29,429,118.75 23,648,881.25 29,542,300.00 2,802,717.74 2,455,374.99 10,000.00 6,950.06 2,289,458.50 3,144,646.35 150,422.73 1,989,910.20 898,872.11 1,204,610.46 1,184,129.28 300,125.00 704,723.94 1,188,680.92 5,792,112.29 2,859,769.40 700,000.00 905,400.82 323,631.51 630,763.70 12,967,000.00 87,000.00 1,637,500.00 11,242,500.00 29,429,118.75 23,648,881.25 29,542,300.00 2,802,717.74 2,455,374.99 10,000.00 6,950.06 2,289,458.50 3,144,646.35 150,422.73 1,989,910.20 898,872.11 1,204,610.46 1,184,129.28 300,125.00 704,723.94 1,188,680.92 5,792,112.29 2,859,769.40 700,000.00 905,400.82 323,631.51 630,763.70 12,967,000.00 87,000.00 1,637,500.00 11,242,500.00 10,934,100.00 4,373,600.00 15,307,700.00 10,934,100.00 4,373,600.00 1,418,611.00 10,934,100.00 10,934,100.00 4,373,600.00 4,373,600.00 17,368,551.00 16,746,111.00 15,417,000.00 109,300.00 19,800.00 1,078,400.00 300,000.00 1,078,400.00 300,000.00 1,078,400.00 300,000.00 513,140.00 109,300.00 109,300.00 109,300.00 109,300.00 卫生健康支出 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 行政事业单位医疗 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 4,177,800.00 221 住房保障支出 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 22102 住房改革支出 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 2210201 住房公积金 6,369,400.00 6,369,400.00 6,369,400.00 60,011.00 60,011.00 19,800.00 1,418,611.00 109,300.00 109,300.00 4,177,800.00 1,951,551.00 1,438,411.00 19,800.00 40,211.00 4,373,600.00 513,140.00 513,140.00 210 事业单位医疗 29,542,300.00 53,078,000.00 21011 2101102 6,369,400.00 53,078,000.00 10,934,100.00 其他社会保障和就业支出 109,300.00 95,587,300.00 机关事业单位职业年金缴费支出 死亡抚恤 4,177,800.00 95,587,300.00 事业单位离退休 其他社会保障和就业支出 债务利息及费用支出 基本工资 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 归口管理的行政单位离退休 抚恤 对个人和家庭的补助 小计 513,140.00 513,140.00 513,140.00 513,140.00 财决08-1表 金额单位:元 债务利息及费用支出债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 小计 资本金注入 其他对企业补 助 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 小计 对社会保险基 金补助 补充全国社会 保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 机构运行信息表 编制单位:兰州文理学院 项 栏 目 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 二、会议费 三、培训费 财决附03表 金额单位:元 2019年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算数 1 — 145,000.00 145,000.00 145,000.00 — — — — — — — — — — — 900,000.00 统计数 2 — 项 栏 目 次 四、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 五、资产信息 (一)车辆数合计(辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 — 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) 六、政府采购支出信息 (一)政府采购支出合计 1.政府采购货物支出 2.政府采购工程支出 3.政府采购服务支出 (二)政府采购授予中小企业合同金额 其中:授予小微企业合同金额 11,516,587.50 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) — 21 — 行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 统计数 3 — 9 2 1 2 4 7 — 17,939,579.00 9,479,979.00 1,698,000.00 6,761,600.00 16,970,579.00 11,174,008.00

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