2018年度泰安市妇女联合会部门决算.pdf
2018 年 度 泰 安 市 妇 女 联 合会部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 — 2 — 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 部门概况 — 4 — 一、部门职责 泰安市妇女联合会(简称市妇联)是全市各族各界妇女联合 起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇 联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求,全 面推进妇联组织和工作改革创新,着力解决“机关化、行政化、 贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题,更好地发挥党和 政府联系妇女群众的桥梁纽带作用,团结引领广大妇女听党话、 跟党走,在推动科学发展、促进社会和谐,建设富裕文明幸福新 泰安中充分发挥半边天作用。 (一)紧密围绕市委、市政府中心工作,团结、动员广大妇 女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社 会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积 极作用。 (二)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策, 营造有利于妇女全面发展的社会环境;加强妇女教育引领,引导 广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自 强精神,开展科技文化及生产技能教育培训,提高参与发展能力, 促进妇女全面发展;负责网上妇女群众工作,加强网上舆论引导; 推进家庭文明创建工作,发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树 立良好家风方面的独特作用;培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 (三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主 监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题, 及时提出建议;参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案; — 5 — 参与社会管理和公共服务,推动保障妇女儿童权益法规政策和妇 女、儿童规划的实施,切实维护妇女儿童合法权益。 (四)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,拓宽服务渠道, 建设服务阵地,发展公益事业,加强妇女儿童活动阵地和巾帼志 愿者队伍建设;加强对女性社会组织的联系引领,加强与社会各 界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 (五)加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊,巩固和 扩大各族各界妇女的大团结;加强同港澳台地区及海外华侨华人 妇女、妇女组织的联谊,发展同世界各国妇女和妇女组织的友好 交往,加深了解、增进友谊、促进合作。 (六)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基 层妇女组织,广泛联系团体会员,指导各级妇女组织按照章程独 立自主地开展工作;加强干部队伍建设,提高妇女干部综合素质。 (七)承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 (八)承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 泰安市市直机关幼儿园的主要职能 实施保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美 诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,同时为家长工作、 学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能, 合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源,确保保教工作质量 的提高,较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。 泰安市妇女儿童活动中心的主要职能 — 6 — 全心全意为教育儿童少年服务,开发儿童智力,增进知识、 文化、娱乐、体育锻炼,促进他们德智体美全面发展,为祖国建 设培养人才。 二、机构设置 从决算单位构成看,市妇联部门决算包括:泰安市妇女联合 会本级决算、泰安市市直机关幼儿园决算和泰安市妇女儿童活动 中心决算。 纳入泰安市妇联 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个,包括: 1、泰安市妇女联合会本级 2、泰安市市直机关幼儿园 3、泰安市妇女儿童活动中心 — 7 — 第二部分 2018 年 度 部 门 决 算 表 — 8 — 表 1.收入支出决算总表 部门公开表 1 金额单位:万元 部门:泰安市妇女联合会 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 次 行 次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 1591.21 一、一般公共服务支出 30 836.69 二、上级补助收入 2 31 577.45 三、事业收入 3 32 101.70 四、经营收入 4 二、教育支出 三、社会保障和就业支 出 四、医疗卫生与计划生 育支出 33 75.37 五、附属单位上缴收 入 六、其他收入 5 34 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 本年收入合计 用事业基金弥补收 支差额 年初结转和结余 总计 25 1591.21 本年支出合计 54 26 结余分配 55 27 年末结转和结余 56 28 29 1591.21 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 9 — 57 58 1591.21 1591.21 表 2.收入决算表 部门公开表 2 金额单位:万元 部门:泰安市妇女联合会 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 栏 次 1 2 3 4 5 合 计 1591.21 1591.21 201 一般公共服务支出 836.69 836.69 20129 群众团体事务 836.69 836.69 2012901 行政运行 427.39 427.39 2012950 事业运行 35.92 35.92 2012999 其他群众团体事务支出 373.37 373.37 205 教育支出 577.45 577.45 20502 普通教育 577.45 577.45 2050201 学前教育 577.45 577.45 208 社会保障和就业支出 101.70 101.70 20805 行政事业单位离退休 96.80 96.80 96.80 96.80 科目编码 2080505 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 20899 其他社会保障和就业支出 4.90 4.90 2089901 其他社会保障和就业支出 4.90 4.90 — 10 — 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 科目编码 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支出 75.37 75.37 21011 行政事业单位医疗 74.62 74.62 2101101 行政单位医疗 17.80 17.80 2101102 事业单位医疗 54.10 54.10 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.72 2.72 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.75 0.75 210901 其他医疗卫生与计划生育支出 0.75 0.75 上级补助收入 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 11 — 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表 3.支出决算表 部门公开表 3 金额单位:万元 部门:泰安市妇女联合会 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏 次 1 2 3 4 5 合 计 1591.21 1412.17 179.04 201 一般公共服务支出 836.69 657.65 179.04 20129 群众团体事务 836.69 657.65 179.04 2012901 行政运行 427.39 427.39 2012950 事业运行 35.92 35.92 2012999 其他群众团体事务支出 373.37 194.33 205 教育支出 577.45 577.45 20502 普通教育 577.45 577.45 2050201 学前教育 577.45 577.45 208 社会保障和就业支出 101.70 101.70 20805 行政事业单位离退休 96.80 96.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.80 96.80 科目编码 科目名称 — 12 — 179.04 对附属单位 补助支出 6 项 目 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 20899 其他社会保障和就业支出 4.90 4.90 2089901 其他社会保障和就业支出 4.90 4.90 210 医疗卫生与计划生育支出 75.37 75.37 21011 行政事业单位医疗 74.62 74.62 2101101 行政单位医疗 17.80 17.80 2101102 事业单位医疗 54.10 54.10 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.72 2.72 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.75 0.75 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 0.75 0.75 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — 13 — 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 表 4.财政拨款收入支出决算总表 部门公开表 4 金额单位:万元 部门:泰安市妇女联合会 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 金额 目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 栏 次 1591.21 一、一般公共服务支出 二、教育支出 三、社会保障和就业支出 四、医疗卫生与计划生育 支出 3 4 本年收入合计 项 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 16 2 3 4 17 836.69 836.69 18 577.45 577.45 19 101.70 101.70 20 75.37 75.37 1591.21 1591.21 1591.21 1591.21 5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 10 1591.21 本年支出合计 26 年末财政拨款结转和结余 27 年初财政拨款结转和结余 11 一般公共预算财政拨款 12 28 政府性基金预算财政拨款 13 29 14 30 总计 15 1591.21 总计 31 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 14 — 表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 部门公开表 5 金额单位:万元 部门:泰安市妇女联合会 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1591.21 1412.17 179.04 201 一般公共服务支出 836.69 657.65 179.04 20129 群众团体事务 836.69 657.65 179.04 2012901 行政运行 427.39 427.39 0.00 2012950 事业运行 35.92 35.92 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 373.37 194.33 179.04 205 教育支出 577.45 577.45 20502 普通教育 577.45 577.45 2050201 学前教育 577.45 577.45 208 社会保障和就业支出 101.07 101.07 20805 行政事业单位离退休 96.80 96.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.80 96.80 20899 其他社会保障和就业支出 4.90 4.90 — 15 — 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2089901 1 其他社会保障和就业支出 4.90 4.90 210 医疗卫生与计划生育支出 75.37 75.37 21011 行政事业单位医疗 74.62 74.62 2101101 行政单位医疗 17.80 17.80 2101102 事业单位医疗 54.10 54.10 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.72 2.72 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.75 0.75 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 0.75 0.75 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 16 — 表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门公开表 6 金额单位:万元 部门:泰安市妇女联合会 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 1,003.96 30305 生活补助 262.33 256.65 148.58 100.10 62.45 9.45 1.60 68.71 3.47 90.62 139.81 24.93 0.90 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务招待费 专用材料费 被装购置费 30225 专用燃料费 科目名称 — 17 — 公用经费 科目 金额 编码 265.40 307 27.39 30701 16.90 30702 30703 30704 2.13 310 5.22 31001 2.44 31002 7.22 31003 31005 4.51 31006 31007 20.33 31008 31009 0.35 31010 71.40 31011 0.16 31012 31013 31019 31021 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 金额 人员经费 科目 编码 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 对其他个人和家庭的补助支出 科目 编码 30226 3.47 30227 30228 104.04 30229 30231 6.47 30239 30240 30299 金额 科目名称 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目 金额 编码 25.60 31022 2.00 31099 10.72 312 1.07 31201 2.25 31203 16.05 31204 31205 49.67 31299 399 39906 39907 39908 人员经费合计 39999 公用经费合计 1,143.77 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 18 — 科目名称 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 金额 3.00 3.00 268.40 表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门公开表 7 金额单位:万元 部门:泰安市妇女联合会 项 目 本年支出 年初结转和结余 科目编码 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注:泰安市妇女联合会 2018 年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。 — 19 — 6 表 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门公开表 8 金额单位:万元 部门:泰安市妇女联合会 合计 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 公务 接待费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 4 5 6 7 8.00 2.00 2.41 1 2 3 15.00 5.00 8.00 因公出国 (境)费 8 公务 接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 9 10 11 12 2.25 0.16 2.25 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 20 — 第三部分 2018 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 21 — 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入 1591.21 万元,支出 1591.21 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 272.13 万元,增长 20.63%。主要是 一般公共服务支出、教育支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1591.21 万元,其中:财政拨款收入 1591.21 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 — 22 — 本年支出合计 1591.21 万元,其中:基本支出 1412.17 万元, 占 88.75%;项目支出 179.04 万元,占 11.25%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 1591.21 万元,支出 1591.21 万元。 与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 295.08 万元,增长 22.77%。主要是一般公共服务支出、教育支出增加。 — 23 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1591.21 万元,占本年 支出合计的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出 增加 295.08 万元,增长 22.77%。主要是一般公共服务支出、教 育支出增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1591.21 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务支出 836.69 万元,占 52.58%;教育 支出 577.45 万元,占 36.29%;社会保障和就业支出 101.70 万元, 占 6.39%;医疗卫生与计划生育支出 75.37 万元,占 4.74%。 — 24 — (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1446.50 万 元,支出决算为 1591.21 万元,完成年初预算的 110%。决算数大 于年初预算数的主要原因一般公共服务支出增加。其中: 1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行事 业运行其他群众团体事务支出(项)。主要反映用于行政运行、事 业运行、其他群众团体事务支出。年初预算为 683.00 万元,支出 决算为 836.69 万元,完成年初预算的 122.50%。决算数大于预算 数主要原因是项目支出增加, 是事业单位拆迁给租赁户的补偿款。 2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 。主要用 于市直机关幼儿园学前教育支出。年初预算 591.80 万元,支出决 算为 577.45 万元,完成年初预算的 97.58%,减少 2.42%。决算数 少于年初预算数的主要原因是工资福利支出、住房公积金、商品 和服务支出减少。 — 25 — 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、其他社 会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于离退休人员社会保 障支出和其他社会保障和就业支出。年初预算为 101.70 万元,支 出决算为 101.70 万元, 其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算 96.80 万元,支出决算 96.80 万元,其他社会保障和就 业支出年初预算 4.90 万元,支出决算 4.90 万元,完成年初预算 的 100%,决算数与年初预算持平。 4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗、其他 医疗卫生与计划生育支出(款)行政单位医疗、事业单位医疗、 其他行政事业单位医疗支出、 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 。 年初预算 71.90 万元,支出决算 75.37 万元,完成年初预算 104.83%。 其中行政单位医疗年初预算 17.80 万元,支出决算 17.80 万元,事业单位医疗年初预算 54.10 万元,支出决算 54.10 万元。 其他行政事业单位医疗支出支出决算 2.72 万元,其他医疗卫生与 计划生育支出决算 0.75 万元。决算数大于预算数主要原因是增加 了医疗费 3.47 万元,即其他行政事业单位医疗支出 2.72 万元和 其他医疗卫生与计划生育支出 0.75 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1412.17 万 元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费 1143.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 — 26 — 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 268.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他 支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门 2018 年没有政府性基金预算拨款收支。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市妇联机 关及其所属预算单位,共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费决算数为 2.40 万元,完成年初预算的 16.00%,其中:2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆,公务用 车购置及运行维护费 2.25 万元,完成年初预算的 28.13%;公务 接待费 0.16 万元,完成年初预算的 8%。 2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.60 万元,主 要原因是因公出国费用没有支出,公务用车运行费和公务接待费 均减少。其中:公务用车购置及运行费减少 5.75 万元、公务接待 费减少 1.84 万元。公务用车运行费减少的主要原因是市直机关幼 — 27 — 儿园在事业单位公车改革中减少了一辆公务用车。公务接待费减 少的主要原因是来我市视察、来访等公务活动次数、人数均有减 少。 (二)“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,因公出国(境)团 组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.25 万元,占一般 公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.36%。其中,公务用车 购置费支出 0 万元,公务用车运行维护费 2.25 万元,主要用于公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年市 直机关幼儿园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费决算数为 0.16 万元,占一般公共预算财政拨 款“三公”经费总数的 6.64%。公务接待全部为国内公务接待, 主要用于上级妇联开展工作调研 ,共计接待 1 批次,5 人次。 九、重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018 年度,机关运行经费支出 268.40 万元,比年初预算数 增加 151.80 元,增加 130.19%,主要原因是按照省妇联要求,实 现了妇女人均一元钱的标准,年中财政局予以追加了妇女儿童工 作经费。 (二)政府采购支出情况 — 28 — 2018 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 1 辆,符合 规定的领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其它用车 1 辆, 其他用车主要是泰安市市直幼儿园幼儿生活保障应急用车;单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) ,单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台(套) 。 (四)预算绩效情况 本部门无重点绩效评价项目。 — 29 — 第四部分 名词解释 — 30 — 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级 补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外 的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财 政拨款收入” “财政拨款结转和结余资金” “事业收入” “经营收入” “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积 累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 — 31 — 资金。 九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 — 32 — 费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他 费用等。 十六、一般公共服务支出(类)群团事务(款)行政运行(项): 反映泰安市妇女联合会及所属事业单位的基本支出。 十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项) : 指泰安市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心用于保障机构正常 运行、开展日常工作的基本支出。 十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团 体事务支出(项) :指泰安市妇女儿童活动中心用于拆迁补偿租赁 户支出。 十九、教育支出(类)普通教育(款))学前教育(项):指 泰安市市直机关幼儿园开展学前教育所安排的支出。 十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指泰安市妇女联合会 及下属事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。 二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):指泰安市妇女联合会用于 社会保障和就业方面的支出。泰安市妇女联合会及所属事业单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。 — 33 — 二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项) :指泰安市妇女联合会机关缴纳的医疗 保险缴费支出。 二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项) :指泰安市直机关幼儿园和泰安市妇女 儿童活动中心缴纳的医疗保险缴费支出。 二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)其他行政事业单位医疗支出(项):指泰安市妇女联合会用 于行政事业单位医疗方面的支出。 二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计 划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项) :指泰安市 妇女联合会用于其他医疗卫生与计划生育支出。 — 34 —