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昭阳区直工委2021年部门决算公开表20221105051525708.xls

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收入支出决算总表 部门:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 1,276,899.74 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 1,276,899.74 1,276,899.74 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 101,208.52 九、卫生健康支出 39 40,726.32 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 1,134,964.90 1,276,899.74 1,276,899.74 。 收 部门:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 1,276,899.74 201 一般公共服务支出 1,134,964.90 20136 其他共产党事务支出 1,134,964.90 2013601 行政运行 837,785.00 2013699 其他共产党事务支出 297,179.90 208 社会保障和就业支出 101,208.52 20805 行政事业单位养老支出 89,027.84 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 400.00 88,627.84 9,984.00 9,984.00 2,196.68 2,196.68 210 卫生健康支出 40,726.32 21011 行政事业单位医疗 40,726.32 2101101 行政单位医疗 40,726.32 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 1,276,899.74 1,134,964.90 1,134,964.90 837,785.00 297,179.90 101,208.52 89,027.84 400.00 88,627.84 9,984.00 9,984.00 2,196.68 2,196.68 40,726.32 40,726.32 40,726.32 小计 其中:教育收费 4 5 公开02表 金额单位:元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 1,276,899.74 201 一般公共服务支出 1,134,964.90 20136 其他共产党事务支出 1,134,964.90 2013601 行政运行 837,785.00 2013699 其他共产党事务支出 297,179.90 208 社会保障和就业支出 101,208.52 20805 行政事业单位养老支出 89,027.84 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 400.00 88,627.84 9,984.00 9,984.00 2,196.68 2,196.68 210 卫生健康支出 40,726.32 21011 行政事业单位医疗 40,726.32 2101101 行政单位医疗 40,726.32 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 1,276,899.74 1,134,964.90 1,134,964.90 837,785.00 297,179.90 101,208.52 89,027.84 400.00 88,627.84 9,984.00 9,984.00 2,196.68 2,196.68 40,726.32 40,726.32 40,726.32 公开03表 金额单位:元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 1,276,899.74 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 1,276,899.74 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,276,899.74 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目(按功能分类) 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 1,134,964.90 1,134,964.90 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 101,208.52 101,208.52 九、卫生健康支出 41 40,726.32 40,726.32 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,276,899.74 1,276,899.74 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 1,276,899.74 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,276,899.74 决算总表 公开04表 金额单位:元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 2013699 其他共产党事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 1,276,899.74 1,276,899.74 1,276,899.74 1,276,899.74 1,134,964.90 1,134,964.90 1,134,964.90 1,134,964.90 1,134,964.90 1,134,964.90 1,134,964.90 1,134,964.90 837,785.00 837,785.00 837,785.00 837,785.00 297,179.90 297,179.90 297,179.90 297,179.90 101,208.52 101,208.52 101,208.52 101,208.52 89,027.84 89,027.84 89,027.84 89,027.84 400.00 400.00 400.00 400.00 88,627.84 88,627.84 88,627.84 88,627.84 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 2,196.68 2,196.68 2,196.68 2,196.68 2,196.68 2,196.68 2,196.68 2,196.68 40,726.32 40,726.32 40,726.32 40,726.32 40,726.32 40,726.32 40,726.32 40,726.32 40,726.32 40,726.32 40,726.32 40,726.32 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 893,368.84 383,530.90 751,834.00 383,130.90 751,834.00 383,130.90 737,178.00 100,607.00 14,656.00 282,523.90 100,808.52 400.00 88,627.84 400.00 400.00 88,627.84 9,984.00 9,984.00 2,196.68 2,196.68 40,726.32 40,726.32 40,726.32 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 883,384.84 302 30101 基本工资 254,616.00 30201 30102 津贴补贴 391,519.00 30202 30103 奖金 91,305.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 9,984.00 30215 88,627.84 30206 30207 40,726.32 30208 30209 3,434.68 30211 30212 13,156.00 30213 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职(役)费 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 9,984.00 30224 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 893,368.84 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 310,002.90 310 办公费 142,453.14 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 5,519.44 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 16,920.00 31011 因公出国(境)费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 工会经费 43,057.00 31204 31205 27,200.00 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 61,459.00 39907 39908 13,394.32 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 73,528.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 58,893.00 专用设备购置 14,635.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 费合计 383,530.90 部门:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位:元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位:元 编制单位:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — — 383,530.90 383,530.90 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 (一)部门概况 (二)部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 (三)部门整体收支情况 (四)部门预算管理制度建设情况 (五)严控“三公经费”支出情况 (一)绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 (二)自评组织过程 二、绩效自评工作情况 (二)自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 2021年,在区委的坚强领导下,区直工委坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十 九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神以及省 委十届十二次全会、市委五届一次全会、区委六届一次 全会部署要求,紧紧以党的政治建设为统领,坚持党要 管党、全面从严治党,坚持围绕中心、建设队伍、服务 群众,着力提升区直机关党建工作质量和水平,为全面 提高区直机关党的建设质量和落实全面从严治党要求提 供了坚强的组织保证,为促进全区高质量发展提供了坚 强的思想、政治和组织保障。编制2021年预算单位1个 ,财政全供养行政单位1个,截至2021年12月在职在编 人员为7人。 1、对下属党组织进行至少1次调研。2、对下属156个党 组织开展调研和日常党建工作指导。3、对区直工委下 属党组织开展全覆盖调研指导。4、2021年1月1日-2021 年12月31日完成全年调研任务。5、成本控制额在30万 元。6、党建考核合格率达到90%及以上。7、在调研和 日常指导党建工作中发现问题的整改落实情况达到90% 以上,持续促进区直机关党组织党建工作整改提升。8 、通过项目实施,区直工委下属党员群众对工委工作满 意度达到95%。 2021年,昭阳区直工委总收入127.69万元,其中一般公 共预算财政拨款收入127.69万元。2021年,昭阳区直工 委总支出127.69万元,其中基本支出127.69万元。 完善了本部门在预算业务管理、收支业务管理、政府采 购业务管理、资产管理、合同管理、建设项目管理在内 六大的经济业务领域知识,实施本单位内部控制业务, 用于规范机关经费管理,提高经费使用效益,加强财务 管理和监督,确保各项经费开支和重大资金支出严格执 行财务制度规定的开支范围和标准。今后在预算管理制 度的建立上还需进一步完善,使财政收支预算执行得到 更好的制度保障和实施效果。 2021年度区直工委“三公经费”支出为0。 严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定,进一 步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升 部门责任意识,提高资金使用效益,促进财政各项事业 的发展。 一是建立和完善自评工作的组织机构;二是及时召开领 导小组办公室会议,确定本年度开展绩效自评项目;三 是进一步明确工作职责和工作步骤,确保自评工作按期 、保质完成。 一是及时召开绩效评价培训会议,明确专门人员负责具 体工作。二是组织内部业务科室应积极配合做好自评的 有关工作。三是根据已设定的绩效目标,认真总结2020 年各项工作完成情况,按时完成项目绩效自评报告和整 体评价报告并将自评报告上报财政部门。 本次绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发 展规划和部门年度工作计划;资金分配因素全面、合理 ;不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存 在截留、挤占、挪用项目资金的情况;资金管理、费用 支出等制度健全,严格执行会计制度,会计核算规范。 存在的问题一是资金使用效益有待进一步提高;二是内 部控制有待进一步完善。整改情况一是修改完善《单位 内部控制制度》;二是建立单位所有科室内部控制制度 。三是通过加强内部控制,进一步提升资金使用效益。 本次自评的目的是了解本部门2021年度财政资金预算支 出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步 增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算 管理水平,保障更好地履行职责,提高公共服务质量和 财政资金使用效益,提升下属党组织和党员群众对工委 工作的满意度。进一步的加强财政支出管理,合理配置 公共资源,优化财政支出结构,提高资金使用效益,根 据绩效评价结果,完善管理制度。改进管理措施,提高 管理水平,降低支出成本,增强支出责任。 一是加强组织领导。我委高度重视部门预算管理工作, 把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成 立了领导小组和办事机构,二是强化预算管理工作的全 程性,有效保证各项工作的顺利推进。三是加强部门间 协调配合,强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合 性、复杂性等特点,领导小组办公室多次召开协调会, 对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管 理等情况进行研究、讨论,及时协调相关业务部门,加 快预算执行进度,努力提高资金使用效率。四是加强监 督指导。按照有关规定,对预算、决算编制、执行情况 进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算 编制和执行工作起到了积极作用。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 部门名称 中国共产党昭通市昭阳区委员会区直 内容 部门职责 认真贯彻落实中央、省、市、区委关于区直机关党建工作的有关要求,结合 系,完善基层党建责任制为重点,切实加强基层组织建设,领导区直机关党 负责宣传党的路线、防震、政策,参与指导及督促检查区直机关党员领导干 一课、主题党日、党费日等组织生活制度;负责区直机关基层党组织的建立 、组织关系管理、党费收缴管理和使用以及区委交办的其他任务。 总体绩效目标 在区委的坚强领导下,区直工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 九届三中、四中、五中、六中全会精神以及省委十届十二次全会、市委五届 要求,紧紧以党的政治建设为统领,坚持党要管党、全面从严治党,坚持围 力提升区直机关党建工作质量和水平,为全面提高区直机关党的建设质量和 的组织保证,为促进全区高质量发展提供坚强的思想、政治和组织保障。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.层层压实责任,全力推进党的基层组织党建目标任务进一步落实。2.组 织开展“万名党员进党校”培训、党员发展对象培训、党员干部日常教育 培训等工作。3.全面提升巩固区直机关党支部规范化建设达标创建成果, 做好各支部晋位升级。4.对下属党组织开展全覆盖调研一次。 2022 通过项目实施,加强对区直工委下属党组织的调研、监督、指导,坚持依 规治党,着力推动全面从严治党法规制度贯彻执行,构建务实管用、符合 机关特点的党建工作制度体系,全面加强和改进昭阳区直机关党的建设。 2023 通过项目实施,加强对区直工委下属党组织的调研、监督、指导,坚持依 规治党,着力推动全面从严治党法规制度贯彻执行,构建务实管用、符合 机关特点的党建工作制度体系,全面加强和改进昭阳区直机关党的建设。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额(元) 任务名称 项目级次 昭阳区直工委专项 本级 业务工作经费 主要内容 总额 财政拨款 通过项目实施,加强 对区直工委下属党组 织的调研、监督、指 导,坚持依规治党, 着力推动全面从严治 党法规制度贯彻执行 ,构建务实管用、符 合机关特点的党建工 作制度体系,全面加 强和改进昭阳区直机 关党的建设。 297179.9 297179.9 三级指标 指标性质 指标值 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 二级指标 数量指标 调研次数 1 数量指标 指导党组织 156 质量指标 调研覆盖率 100 时效指标 调研任务及时完成率 100 成本指标 预算资金 社会效益 党建考核合格率 指标 可持续影响 问题整改落实率 指标 服务对象满意度 党员群众满意度 指标等 无 ---- 1276899.74 90 90 95 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位:元 产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 说明 关党建工作的有关要求,结合区直部门机关特点,以健全组织体 层组织建设,领导区直机关党的工作,负责区直机关党的建设; 督促检查区直机关党员领导干部民主生活会,认真贯彻落实三会 责区直机关基层党组织的建立、换届等各项工作,以及党员发展 委交办的其他任务。 新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十 委十届十二次全会、市委五届一次全会、区委六届一次全会部署 管党、全面从严治党,坚持围绕中心、建设队伍、服务群众,着 提高区直机关党的建设质量和落实全面从严治党要求提供了坚强 的思想、政治和组织保障。 额(元) 实际完成情况 1.根据全区2021年党建工作目标任务,及时将目标责任进行分解细化,印发《昭阳区直工 委2021年基层党建工作方案》《2021年度区直部门党组(党委)书记抓基层党建工作责任 清单》,建立工作台帐。 2.2021年认真组织开展各级万名党员进党校集中培训4期,培训党员1387人。 3.2021年创建13家“城市基层党建示范点”单位,4个单位被市级命名为市级民族团结进 步创建活动示范点。 4.对标对表抓好党支部规范化建设的达标创建,实现了对下属党组织的全覆盖调研考核验 收。 5.2021年新接收预备党员39名,按期转正31名。 6.2021年区直工委以党的政治建设为统领,坚持党要管党、全面从严治党,坚持围绕中心 、建设队伍、服务群众,着力深化理论武装、着力夯实基层党建基础,在提高党员队伍素 质、规范党组织建设、强化机关作风、促进为民务实、提升区直机关党的建设方面取得了 一定成效。 --- --- 实际支出金额 (元) 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 其他资金 度量单位 实际支出金额 (元) (万元) 预算执行率 297179.9 100% 实际完成值 次 1次 个 156个 % 1 % 1 元 1276899.74元 % 90% % 90% % 0.95 据项目实际情况设置。 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位:中国共产党昭通市昭阳区委员会区直机关工作委员会 项目名称 我单位本年度无项目支出 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 (元) 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位:元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 (自评等级)

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