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淮南市妇联2022年度决算公开.pdf

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淮南市妇联 2022 年度单位决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 淮南市妇联概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 淮南市妇联2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 淮南市妇联2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 淮南市妇联 2022 年度单位决算情况 第一部分 淮南市妇联概况 一、主要职责 市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府 联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是: (—)坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及 各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一 致。 (二)根据市委、市政府的工作中心,结合我市妇女工作发 展的现状,指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》 开展工作,加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上 的指导。 (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、 引导妇女群众树立正确的人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、 自立、自强”精神,开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产 劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。 (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督; 关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题;参与 有关妇女儿童政策和法律、法规的制定,从源头上强化维护妇女 儿童合法权益工作。 (五)积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会 主义现代化建设,促进我市的经济发展和社会进步,为维护改革 发展和稳定大局服务。 (六)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界 的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事,办实事。 (七)积极开展各界妇女的联谊、统战工作。 (八)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。 (九)承办市委、市政府交办的有关工作。 二、单位决算构成 淮南市妇联 2022 年度单位决算包括单位本级决算和下 属一个不独立核算的事业单位决算,与预算比较无变化。 纳入淮南市妇联 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 淮南市妇女联合会 第二部分 淮南市妇联 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位: 单位:淮南市妇女联合会 万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收 入 支出 行 次 1 金 项目 额 1 栏次 702 一、一般公共服务支出 .76 行 次 金额 2 32 549.09 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、国有资本经营预算财政拨 款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 35 36 37 本年支出合计 58 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 28 29 30 总计 31 702 .76 702 .76 38 39 40 41 42 43 44 97.46 13.23 45 46 47 48 49 50 51 42.98 52 53 54 55 56 57 结余分配 年末结转和结余 59 60 61 总计 62 702.76 702.76 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元 时,因四舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位: 单位:淮南市妇女联合会 功能分类 科目编码 万元 科目名称 栏次 类 款 项 201 合计 一般公共服务支出 2010301 政府办公厅(室)及相关机 构事务 行政运行 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 2012950 事业运行 2012999 其他群众团体事务支出 20103 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 20808 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 本年 收入 合计 财政 拨款 收入 1 702. 76 549. 09 2 702. 76 549. 09 1.64 1.64 1.64 547. 45 277. 13 130. 36 22.1 0 117. 86 97.4 6 72.4 7 1.17 36.2 2 23.0 9 12.0 0 24.9 1.64 547. 45 277. 13 130. 36 22.1 0 117. 86 97.4 6 72.4 7 1.17 36.2 2 23.0 9 12.0 0 24.9 上 级 补 助 收 入 3 事业收 入 其 中 : 小 教 计 育 收 费 4 5 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收 入 6 7 8 9 24.9 2080801 死亡抚恤 9 13.2 210 卫生健康支出 3 13.2 21011 行政事业单位医疗 3 2101101 行政单位医疗 7.53 2101102 事业单位医疗 2.43 2101103 公务员医疗补助 3.27 42.9 221 住房保障支出 8 42.9 22102 住房改革支出 8 27.2 2210201 住房公积金 8 15.7 2210202 提租补贴 0 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 24.9 9 13.2 3 13.2 3 7.53 2.43 3.27 42.9 8 42.9 8 27.2 8 15.7 0 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万 单位:淮南市妇女联合会 功能分类 科目编码 元 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事 本年 支出 合计 基本 支出 项目 支出 1 702. 76 549. 09 1.64 2 436. 57 282. 90 1.64 3 266. 19 266. 19 上 缴 上 级 支 出 4 经 对附属单 营 位补助支 支 出 出 5 6 2010301 务 行政运行 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 2012950 事业运行 2012999 其他群众团体事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 2101102 2101103 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1.64 547. 45 277. 13 130. 36 22.1 0 117. 86 97.4 6 72.4 7 1.17 36.2 2 23.0 9 12.0 0 24.9 9 24.9 9 13.2 3 13.2 3 7.53 2.43 3.27 42.9 8 42.9 8 27.2 8 15.7 0 1.64 281. 26 259. 16 266. 19 17.9 7 130. 36 22.1 0 117. 86 97.4 6 72.4 7 1.17 36.2 2 23.0 9 12.0 0 24.9 9 24.9 9 13.2 3 13.2 3 7.53 2.43 3.27 42.9 8 42.9 8 27.2 8 15.7 0 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:淮南市妇女联合 金额单位: 会 万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 三、国有资本经营预 算财政拨款 支 行 次 1 金 额 项目 1 栏次 702 一、一般公共服务支出 .76 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 8 9 1 0 1 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 出 行 次 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 小 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 2 549 .09 3 549 .09 97. 46 13. 23 97. 46 13. 23 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 总计 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 702 二十四、债务还本支出 .76 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和 结余 702 .76 总计 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 42. 98 42. 98 702 .76 702 .76 702 .76 702 .76 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:淮南市妇女联合会 金额单位:万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 栏次 1 合计 702.76 201 一般公共服务支出 549.09 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.64 2010301 行政运行 1.64 20129 群众团体事务 547.45 2012901 行政运行 277.13 2012902 一般行政管理事务 130.36 2012950 事业运行 22.10 2012999 其他群众团体事务支出 117.86 208 社会保障和就业支出 97.46 20805 行政事业单位养老支出 72.47 2080501 行政单位离退休 1.17 2080502 事业单位离退休 36.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 20808 抚恤 24.99 2080801 死亡抚恤 24.99 210 卫生健康支出 13.23 21011 行政事业单位医疗 13.23 2101101 行政单位医疗 7.53 2101102 事业单位医疗 2.43 2101103 公务员医疗补助 3.27 221 住房保障支出 42.98 22102 住房改革支出 42.98 2210201 住房公积金 27.28 2210202 提租补贴 15.70 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 基本支 出 2 436.57 282.90 1.64 1.64 281.26 259.16 项目支出 3 266.19 266.19 266.19 17.97 130.36 22.10 117.86 97.46 72.47 1.17 36.22 23.09 12.00 24.99 24.99 13.23 13.23 7.53 2.43 3.27 42.98 42.98 27.28 15.70 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单 单位:淮南市妇女联合 位:万 会 元 人员经费 经 济 分 类 科 目 编 码 30 1 30 10 1 30 10 2 30 10 3 30 10 6 30 10 7 30 10 8 30 10 9 30 11 0 30 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 金 额 33 4. 75 13 5. 91 51 .6 6 49 .9 3 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 17 .1 2 26 .4 1 10 .6 5 职工基本医疗 保险缴费 8. 72 公务员医疗补 5. 经 济 分 类 科 目 编 码 科目名称 30 2 商品和服 务支出 30 20 1 30 20 2 30 20 3 30 20 4 30 20 5 30 20 6 30 20 7 30 20 8 30 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管 金 额 公用经费 经 济 分 类 科目名称 科 目 编 码 32 30 .6 7 4 30 2. 70 93 1 30 0. 70 86 2 30 70 3 30 70 4 0. 31 06 0 31 2. 00 24 1 31 1. 00 84 2 31 00 3 31 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 0.12 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 0.12 11 1 30 11 2 30 11 3 30 11 4 30 19 9 助缴费 30 3 对个人和家庭的 补助 30 30 1 30 30 2 30 30 3 30 30 4 30 30 5 30 30 6 30 30 7 30 30 8 30 30 9 其他社会保障 缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利 支出 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 12 20 9 30 0. 21 41 1 28 30 .8 21 2 2 30 21 3 30 21 4 69 30 .0 21 7 5 30 21 6 30 5. 21 39 7 30 21 8 24 30 .9 22 9 4 38 30 .1 22 5 5 30 22 6 30 0. 22 46 7 30 22 8 30 0. 22 09 9 理费 差旅费 0. 19 因公出 国(境)费 用 维修 (护)费 0. 07 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 0. 48 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 0. 30 委托业 务费 1. 08 工会经 费 福利费 00 5 31 00 6 31 00 7 31 00 8 31 00 9 31 01 0 31 01 1 31 01 2 31 01 3 31 01 9 31 02 1 31 02 2 31 09 9 5. 31 41 2 31 20 1 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 30 31 0 30 31 1 30 39 9 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 其他对个人和 家庭的补助 30 23 1 30 23 9 30 24 0 30 29 9 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 14 .2 5 税金及 附加费用 其他商 品和服务 支出 2. 93 31 20 3 31 20 4 31 20 5 31 29 9 39 9 39 90 7 39 90 8 39 90 9 39 91 0 39 99 9 政府投资基金股权 投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组 织和群众性自治组织 补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 40 人员经费合计 3. 公用经费合计 81 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位:万 单位:淮南市妇女联合会 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 元 年初结转 本年收入 本年支出 年末结转和结余 和结余 项 项目支出结 目 转和结余 基 基 支 本 基 项 基 项 本 项 出 合 支 合 本 目 合 本 目 合 支 目 结 计 出 计 支 支 计 支 支 计 出 支 项目支出 转 结 出 出 出 出 结 出 结余 和 转 转 结 结 转 余 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 0 1 2 合计 说明:市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位:淮南市妇女联合会 功能分类科 目编码 类 款 项 金额单位:万元 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 说明:市妇联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 第三部分 淮南市妇联 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 702.76 万元(含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余)、支出总计 702.76 万元(含结余 分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收入总计各增加 169.56 万元,增幅 31.8%,主要原因:一是 2022 年追加的 死亡抚恤金和职业年金。二是增加了促进妇女健康和创业扶 持的项目。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 702.76 万元,财政拨款收入 702.76 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 702.76 万元, 其中:基本支出 436.57 万元,占 62.12%;项目支出 266.19 万元,占 37.88%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 702.76 万元(含年初财政 拨款结转结余),支出总计 702.76 万元(含年末财政拨款 结转和结余)。与 2021 年相比,收入总计各增加 169.56 万 元,增幅 31.8%,主要原因:一是 2022 年追加的死亡抚恤金 和职业年金。二是增加了促进妇女健康和创业扶持的项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 702.76 万元,占 本年支出的 100%。与 2021 年相比,收入总计各增加 169.56 万元,增幅 31.8%,主要原因:一是 2022 年追加的死亡抚恤 金和职业年金。二是增加了促进妇女健康和创业扶持的项 目。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 702.76 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 549.09 万元, 占 78.13%;社会保障和就业(类)支出 97.46 万元,占 13.87%; 卫生健康支出(类)支出 13.23 万元,占 1.88%;住房保障 (类)支出 42.98 万元,占 6.12%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 403.46 万元,支出决算为 702.76 万元,完成年初预算的 174.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是省级项目未纳 入预算;二是死亡抚恤金及正常增资未纳入预算。其中:基 本支出 436.57 万元,占 62.12%;项目支出 266.19 万元,占 37.88%。具体情况如下: 1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算 为 1.64 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主 要原因是年初未纳入预算。 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 200.64 万元,支出决算为 277.13 万元,完成年 初预算的 138.12%,决算数大于预算数的主要原因是年度绩 效奖金未纳入预算。 3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管 理事务(项)。年初预算为 130.40 万元,支出决算为 130.36 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数基本一致。 4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 年初预算为 2.1 万元,支出决算为 22.1 万元,决算数大于 预算数的主要原因是年度绩效奖金未纳入预算。 5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团 体事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 117.86 万元,决算数大于预算数的主要原因是省级项目未纳入预 算。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)年初预算为 1.04 万元,支出 决算为 1.17 万元,完成年初预算的 112.5%,决算数与预算 数基本一致。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)年初预算为 0 万元,支出决算 为 36.22 万元,决算数大于预算数的主要原因是年度退休人 员绩效奖金未纳入预算。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预 算为 23.09 万元,支出决算为 23.09 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元,决算数大于预算数的主要原因 是调出人员职业年金未纳入预算。 10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 24.99 万元,决算数大于预 算数的主要原因是死亡抚恤年初未纳入预算。 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单 位医疗(项)年初预算为 7.53 万元,支出决算为 7.53 万元, 完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项)年初预算为 3.27 万元,支出决算为 3.27 万 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)年初预算为 2.43 万元,支出决算为 2.43 万元, 完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)年初预算为 17.33 万元,支出决算为 27.28 万元,完 成年初预算的 157.41%,决算数大于预算数的主要原因是绩 效奖金补缴的公积金未纳入预算。 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 年初预算为 15.63 万元,支出决算为 15.7 万元,完成年初 预算的 100.44%,决算数与预算数基本一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 436.57 万元,其中:人员 经费 334.75 万元,主要包括:基本工资 135.91 万元、津贴 补贴 51.66 万元、奖金 49.93 万元、绩效工资 17.12 万元、 机关事业单位基本养老保险费 26.41 万元、职业年金缴费 10.65 万元、职工基本医疗保险缴费 8.72 万元、公务员医疗 补助缴费 5.12 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公 积金 28.82 万元、退休费 5.39 万元、抚恤金 24.99 万元、 生活补助 38.15 万元、医疗费补助 0.46 万元、奖励金 0.09 万元;公用经费 32.76 万元,主要包括:办公费 2.93 万元、 印刷费 0.86 万元、水费 0.06 万元、电费 2.24 万元、邮电 费 1.84 万元、差旅费 0.19 万元、维修(护)费 0.07 万元、 公务接待费 0.48 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 1.08 万元、工会经费 5.41 万元、其他交通费用 14.25 万元、其 他商品服务支出 2.93 万元、办公设备购臵 0.12 万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府 性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度市妇联没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2022 年度,市妇联机关运行经费支出 32.64 万元,比 2021 年增加 2.52 万元,增幅 8.36%,主要原因是电费和委 托业务费增加。 (二)政府采购支出情况。 2022 年度,淮南市妇联没有政府采购收入,也没有安排 的政府采购支出。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日,淮南市妇联共有车辆 0 辆, 已实行公车改革制度,车辆被封存;单位价值 50 万元以上 的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,淮南市妇联 2022 年度一般公 共预算财政拨款项目支出及省级项目共 11 个,共涉及资金 266.18 万元,各项目均未超过 50 .00 万元。我单位 2022 年度未开展部门绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目 标的重点项目) 本单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。 3. 部门评价项目绩效评价结果。 本单位无需要公开项目绩效评价报告。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购臵及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购臵及 运行维护费反映单位公务用车购臵支出(含车辆购臵税)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购臵费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 我单位各项目均未超过 50 .00 万元,2022 年度未开展 部门绩效评价。

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